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小規(guī)模期末應(yīng)交增值稅余額為負(fù)數(shù),是由于之前申報(bào)有誤多繳的稅款,專管員不讓退稅,賬務(wù)怎么處理呢?

2025-01-14 13:43
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-14 13:47

借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
如果調(diào)賬就是這樣

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借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
如果調(diào)賬就是這樣
2025-01-14
你好!你這個(gè)未交增值稅沒有繳納嗎
2020-12-21
你好,你們是不是建筑行業(yè)有沒有異地的預(yù)交稅金?
2020-10-09
你好,因?yàn)橄到y(tǒng)自動設(shè)置了負(fù)數(shù)申報(bào)不了 所以你只能0銷售額 沒有抵減完的后面抵減處理
2022-07-18
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入
2021-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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