你好,是的,你先不用就可以不用勾選。

九月初勾選的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,申報(bào)的時(shí)候忘填附表二了,下個(gè)月可以補(bǔ)填嗎?
老師,九月初勾選的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,申報(bào)的時(shí)候忘填附表二了,下個(gè)月可以補(bǔ)填嗎?
抵扣勾選的增值稅專用發(fā)票稅額跟海關(guān)繳款書,在報(bào)稅平臺(tái)填勾選的,多勾選的進(jìn)項(xiàng)稅可以直接填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里嗎
進(jìn)口的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書可以像平常的增值稅專用發(fā)票一樣正常勾選抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅嗎?
海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書是抵扣用的時(shí)候勾選嗎? 還是這個(gè)月不用先不勾選?
老師,剛畢業(yè)入職了一家新成立的養(yǎng)殖公司做內(nèi)賬咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么區(qū)別?關(guān)于受贈(zèng)人這部分
老師,我們公司是下面規(guī)模納稅人,2025年1月的時(shí)候買了9張車10萬(wàn)元,2月份的就把這9張車的分別送給了客戶,我應(yīng)該怎么做賬呀
老師,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的對(duì)嗎
您好 工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的嗎? 那比如12月的工資12月計(jì)提了然后1月發(fā)放 2月申報(bào)嗎? 這樣每年賬面不是和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面不一樣嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司之前的會(huì)計(jì)為了避個(gè)人所得稅,給醫(yī)生的工資拆分成工資和授課費(fèi),還有一部分業(yè)績(jī)提成,授課費(fèi)有個(gè)體戶,有個(gè)人,并且授課費(fèi)已經(jīng)開票了,個(gè)人的開的有勞務(wù)費(fèi),有醫(yī)療技術(shù)服務(wù)費(fèi),個(gè)體戶開的技術(shù)服務(wù)費(fèi),除了發(fā)票只和醫(yī)生簽訂了一份協(xié)議,并做了一份課程表,這明顯不合規(guī),我現(xiàn)在準(zhǔn)備全部納入工資核算,之前的賬目怎么操作,請(qǐng)老師給個(gè)思路
老師 這個(gè)不是該減號(hào)嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個(gè)合同是開三個(gè)外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們
發(fā)票額度要提升,是按年調(diào)整的嗎?今年的合同,如果明年付款,發(fā)票申請(qǐng)要今年還是明年,申請(qǐng)發(fā)票要幾天,開電子發(fā)票
實(shí)際工作中需要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?


不勾選,那我現(xiàn)在入賬嗎?還是勾選的完了再入賬
這個(gè)是入賬,但是進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款 等海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書勾選認(rèn)證了,再待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎?
對(duì)的就是這樣子做。
進(jìn)口海關(guān)增值稅專用繳款書的應(yīng)付賬款是不是就是簽合同的外幣換算后的人民幣金額?, 海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書完稅價(jià)格+稅額 之和 與實(shí)際簽合同的外幣金額*匯率 這個(gè)差額是什么原因
你好,這個(gè)一般都是因?yàn)閰R率差導(dǎo)致的。