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老師,補交3年的稅控盤維護費,和今年一年的維護費,會計分錄怎么寫,多謝

2025-01-12 22:13
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-12 22:13

你好,借以前年度損益調(diào)整3,管理費用1,貸銀行存款

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你好,借以前年度損益調(diào)整3,管理費用1,貸銀行存款
2025-01-12
借管理費用,辦公費貸,銀行存款。
2021-10-25
您好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字 借:管理費用-辦公費 借方紅字
2020-07-10
借管理費用貸銀行存款 需要抵扣, 借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
2021-06-08
學員你好,直接做到進項稅額或者已交稅金里面,這樣計算的時候就會抵扣。借:應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款
2022-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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