您好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用
老師,購買稅控盤和稅控盤維護(hù)費(fèi)怎么做分錄?這個后面是可以抵扣的吧
購買稅控盤和增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)分錄怎么寫
老師,稅控盤維護(hù)費(fèi)購買抵扣要怎么寫分錄呢?
老師請問下交280稅控盤維護(hù)費(fèi)和買稅控盤的低稅分錄怎么做?
老師好,買稅控盤維護(hù)費(fèi)現(xiàn)在怎么寫分錄
同一集團(tuán)下的兩個子公司合并,如果合并時被合并的公司還有沒抵扣的專用發(fā)票,這個到合并方怎么處理
老師您好!在這個經(jīng)營范圍之內(nèi)可以加上運(yùn)輸服務(wù)嗎?打算開運(yùn)輸服務(wù)類發(fā)票,,可以加上嗎?如果加上是不是就得開票13個稅點(diǎn)
老師 您好 我們有一份合同 對方是電子版形式 打印出來 是黑章 然后我們公司是紅章 這種合同留著備查可以嗎
老師,6月份稅務(wù)查賬后讓我們從小微企業(yè)調(diào)成一般納稅人,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在說不是小微企業(yè)后要補(bǔ)交六稅兩費(fèi)減半的另外一半,還帶滯納金,稅務(wù)給我的回復(fù):2023年度超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后,則稅款所屬期在2024年7月1日到2025年6月30日內(nèi)的六稅兩費(fèi)不能享受減半優(yōu)惠,應(yīng)盡快補(bǔ)交已減半部分。難道不是交23年的嗎?這咋成了24年的?
下午稅務(wù)讓去聽互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本涉稅信息報送的培訓(xùn),說有不知道怎么填的問問,填表說明我看了沒什么不會填的,但是我也不知道填的對不對,可以問問老師什么
老師你好,我們公司這邊新建了廠房投入了一些設(shè)備,一部分是應(yīng)用于整個廠房的維持生產(chǎn)環(huán)境的設(shè)備,比如空氣壓縮系統(tǒng),我在計提折舊時這種公用系統(tǒng)設(shè)備折舊費(fèi)如何處理,另一種應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)的設(shè)備折舊我可以按照年限平均法將實(shí)際的折舊按照不同產(chǎn)品的使用比例分?jǐn)傊廉a(chǎn)品成本內(nèi)。這樣可以嗎
您好老師:單位化驗(yàn)室購買的酸堿柜4個六千元需要做固定資產(chǎn)嗎?,不做固定資產(chǎn)有影響嗎?
郭老師,我想問一下,就是應(yīng)收賬款里面少了八百多塊錢,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)那我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么貸款多一個八百多呢?其他都沒有錯,就是應(yīng)收賬款這邊少了一個八百多,我要怎么調(diào)帳呢?
結(jié)息計入什么科目 怎么寫分錄
老師,我想請問一下,我們公司不是因?yàn)橥稑?biāo)的原因,這邊甲方需要我們注冊資本實(shí)繳到位,這個注冊資本必須是以股東的名義轉(zhuǎn)投資款進(jìn)去對嗎,比如說公司投入固定資產(chǎn),貨物呀,設(shè)備呀這些投入進(jìn)去,這個應(yīng)該怎么算呀,還有就是本來資金現(xiàn)在有點(diǎn)不足,估計也只能過一下賬后要抽出來,這個以什么方式把錢拿出去比較安全,謝謝老師
老師, 如果當(dāng)月付款當(dāng)月未全額認(rèn)證稅額呢,過了幾個月才認(rèn)證,也是這樣作分錄嗎
同學(xué)您好,這是一樣的
是不是要認(rèn)證發(fā)票的這個月才作第二筆分錄呢,如果不認(rèn)證的話直接借管理費(fèi)用, 貸銀行存款
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的