久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,請問公司車輛已經(jīng)結(jié)完折舊了,現(xiàn)在賣出了,怎么做賬務(wù)處理呢

2025-01-10 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-10 14:46

借累計折舊 帶固定資產(chǎn)清理 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入

頭像
快賬用戶6167 追問 2025-01-10 14:58

固定資產(chǎn)不用沖掉嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-10 14:59

不好意思 第一個分錄是貸固定資產(chǎn) 不是貸固定資產(chǎn)清理 實在不好意思

頭像
快賬用戶6167 追問 2025-01-10 15:01

那殘值呢,要怎么處理

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-10 15:04

有殘值的話那分錄就是 借固定資產(chǎn)清理 借累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項然后固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
借累計折舊 帶固定資產(chǎn)清理 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入
2025-01-10
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2024-07-05
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2024-12-24
借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
2024-10-15
你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2022-03-11
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×