您好同學可以通過以前年度損益調整處理

公司小規(guī)模納稅人,2023年年度虧損了64萬 .2024 年1-3月收入100萬,需要繳納企業(yè)所得稅,請問4約申報企業(yè)所得稅的時候可以彌補2023年的虧損,然后不用交企業(yè)所得稅嗎?
微企小企業(yè)會計準則2023年利潤負數(shù),沒有計提所得稅,2023年一季度交了所得稅1094元,2024年匯算清繳退回所得稅1094元,請問怎么進行賬務處理?年初數(shù)要調整嗎
郭老師2024年第一季度有利潤,那么我還計提企業(yè)所得稅吧(2023年企業(yè)所得稅匯算清繳有可以彌補虧損額)
老師,2023年第四季度要繳納企業(yè)所得稅,我沒有計提,我在2024年1月繳納稅款,做相應月份的時候計提的企業(yè)所得稅,是不是跨年了。得把所得稅費用轉入以前年度損益調整
老師好,請問23年第四季度的企業(yè)所得稅忘記計提了,2024年要怎么做會計處理?分錄怎樣做?還有2024年5月份申報23年度企業(yè)所得稅時補交了2萬元,怎么做會計處理?分錄怎樣做?
老師,我們需要填一個表,有一項是凈值,是指總資產(chǎn)-總負債,也就是所有者權益嗎
老師,殘保金申報截止時間是好久
企業(yè)所得稅的抵扣對發(fā)票的專票和普票有要求嗎?
假如工資5000 單位部分社保1000個人社保500實際發(fā)工資的時候把這個單位部分也扣除了由個人承擔,這個分錄怎么做啊 , 這個是本人同意了這筆賬就是這么處理的
老師你好,上個月開發(fā)票,抵了一張進項,但是我這個月沖掉了上個月那張發(fā)票,那他那個績效是那個數(shù)據(jù)沒回來,怎么操作?申報增值稅這里
老師好!購入商品款未付,收到紅字專票,咋做賬?
上個月開具的發(fā)票,這個月紅沖,沒有進項稅可抵,下月能退回銷項稅嗎?
咨詢下:納稅評估調整,是什么意思?這個是稅務聯(lián)系企業(yè),讓做的嗎?
老師我這個怎么調整,把庫存商品找平
23年的發(fā)票本來是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,當時開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
完整分錄咋做?不是很明白
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅