您好,對(duì)的,這個(gè)是可以的,到最后不繳納
老師你好,小規(guī)模去年虧損了,今年1-3月(季報(bào))的時(shí)候盈利了,然后彌補(bǔ)了去年虧損,所以沒(méi)有交企業(yè)所得稅。如果第二季度也盈利了,填企業(yè)所得稅的時(shí)候還能彌補(bǔ)去年虧損嗎?
2022年報(bào)虧損40萬(wàn) 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬(wàn) 第二季度 盈利20萬(wàn) 那么第二季度所得稅申報(bào)時(shí)是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)
2022年報(bào)虧損40萬(wàn) 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬(wàn) 第二季度 盈利20萬(wàn) 那么第二季度所得稅申報(bào)時(shí)是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ) 是不是第二季度所得稅申報(bào)的時(shí)候不用交
2022年實(shí)際虧損700萬(wàn),2023年5企業(yè)所得稅調(diào)整后實(shí)際虧損300萬(wàn)。2023年1季度企業(yè)所得稅0,2023年2季度盈利600萬(wàn),彌補(bǔ)虧損后需要繳納300萬(wàn),我計(jì)提企業(yè)所的稅是不是300??百分之25
老師您好,單位之前一直虧損,假設(shè)虧10萬(wàn),2023年第四季度開(kāi)始盈利累計(jì)8萬(wàn),2022年的年報(bào)已經(jīng)填過(guò)A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí),是不是“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行填列8萬(wàn)就不需要繳納企業(yè)所得稅稅款??那我第四季度利潤(rùn)表里面還需要計(jì)提當(dāng)季的企業(yè)所得稅嗎??
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購(gòu)買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開(kāi)了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬(wàn)專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購(gòu)置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)有成本費(fèi)用,但是沒(méi)有產(chǎn)量,單位成本這么算?
沒(méi)有說(shuō)是 要在什么2024年底最后一個(gè)季度才可以彌補(bǔ)2023年的虧損?
這個(gè)的話,只要是發(fā)生的這個(gè)就可以的
或者匯算清繳時(shí)候才可以彌補(bǔ)以前年度虧損?
發(fā)生的話,年末匯算就可以
沒(méi)聽(tīng)懂 到底是可以第一季度就彌補(bǔ)虧損,還是要到第四季度才可以彌補(bǔ)虧損
到第四季度,第四季度這個(gè)就可以
那開(kāi)始不是說(shuō)第一季度就可以
您好,對(duì)的,這個(gè)是可以的,到最后不繳納
你要看你彌補(bǔ)虧損后,這個(gè)利潤(rùn)還有沒(méi)這個(gè)
彌補(bǔ)虧損了就沒(méi)利潤(rùn)了啊
嗯,你這個(gè)是屬于沒(méi)有了,是相當(dāng)于虧損金額,大于你的利潤(rùn)了這個(gè)情況
我知道啊 比如2024年第一季度賺了50萬(wàn),去年虧損了80萬(wàn),我第一季度申報(bào)時(shí)候可以彌補(bǔ)去年虧損中的50萬(wàn)嗎?這樣我第一季度就不用繳納企業(yè)所得稅了解剩余30萬(wàn),第二季度有利潤(rùn)再?gòu)浹a(bǔ),這樣不行嗎?一定要2024年收入第四季度申報(bào)才可以彌補(bǔ)2023年的虧損嗎?
那不行,第一季度不可以彌補(bǔ),必須到年底,這個(gè)才可以的哈
為什么?你開(kāi)始不是說(shuō)可以的嗎?
假如繳納了三季度的稅,第四季度虧損了,怎么辦?
2024年不是又彌補(bǔ)不起來(lái)