您好,對的,這個是可以的,到最后不繳納

老師,小規(guī)模公司從2017年到2022年都是虧損,2023年1月盈利了,能彌補以前年度虧損不交企業(yè)所得稅嗎?
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補 是不是第二季度所得稅申報的時候不用交
2022年實際虧損700萬,2023年5企業(yè)所得稅調(diào)整后實際虧損300萬。2023年1季度企業(yè)所得稅0,2023年2季度盈利600萬,彌補虧損后需要繳納300萬,我計提企業(yè)所的稅是不是300??百分之25
老師您好,單位之前一直虧損,假設(shè)虧10萬,2023年第四季度開始盈利累計8萬,2022年的年報已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,2024年1月初申報2023年第四季度企業(yè)所得稅時,是不是“減:彌補以前年度虧損”那一行填列8萬就不需要繳納企業(yè)所得稅稅款??那我第四季度利潤表里面還需要計提當季的企業(yè)所得稅嗎??
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
沒有說是 要在什么2024年底最后一個季度才可以彌補2023年的虧損?
這個的話,只要是發(fā)生的這個就可以的
或者匯算清繳時候才可以彌補以前年度虧損?
發(fā)生的話,年末匯算就可以
沒聽懂 到底是可以第一季度就彌補虧損,還是要到第四季度才可以彌補虧損
到第四季度,第四季度這個就可以
那開始不是說第一季度就可以
您好,對的,這個是可以的,到最后不繳納
你要看你彌補虧損后,這個利潤還有沒這個
彌補虧損了就沒利潤了啊
嗯,你這個是屬于沒有了,是相當于虧損金額,大于你的利潤了這個情況
我知道啊 比如2024年第一季度賺了50萬,去年虧損了80萬,我第一季度申報時候可以彌補去年虧損中的50萬嗎?這樣我第一季度就不用繳納企業(yè)所得稅了解剩余30萬,第二季度有利潤再彌補,這樣不行嗎?一定要2024年收入第四季度申報才可以彌補2023年的虧損嗎?
那不行,第一季度不可以彌補,必須到年底,這個才可以的哈
為什么?你開始不是說可以的嗎?
假如繳納了三季度的稅,第四季度虧損了,怎么辦?
2024年不是又彌補不起來