是的,單位需要到稅務(wù)局進(jìn)行補(bǔ)稅申報(bào)收入并交稅。 對于非二手車經(jīng)銷商的一般公司銷售自己使用過的二手車,相關(guān)規(guī)定如下: 小規(guī)模納稅人:銷售自己使用過的機(jī)動(dòng)車,依照 3% 征收率減按 2% 征收增值稅。其不含稅銷售額的計(jì)算公式為:銷售額 = 含稅銷售額 ÷(1%2B3%),應(yīng)納稅額 = 銷售額 ×2%。 一般納稅人:有多種情況,銷售 2008 年 12 月 31 日以前購進(jìn)的機(jī)動(dòng)車,按照簡易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收增值稅;銷售 2009 年 1 月 1 日以后購進(jìn)的不征消費(fèi)稅的機(jī)動(dòng)車,按照適用稅率征稅等。 另外,除了增值稅,企業(yè)還需根據(jù)實(shí)際情況繳納企業(yè)所得稅、印花稅等。
老師 ,我公司12.29號去二手車交易市場把公車過戶給個(gè)人名下,二手車市場給了個(gè)二手車機(jī)動(dòng)發(fā)票,我公司如何開票?還用開票給個(gè)人嗎 ?車過戶的時(shí)候沒有告知會(huì)計(jì),18年之后買的車 ,元月份申報(bào)12月份稅款的時(shí)候我是做未開票收入繳納13%的增值稅及附加稅,印花稅是嗎?銷售公司車輛不需要繳納企業(yè)所得稅了吧?賬務(wù)處理是怎么樣的?
老師我單位是新成立”二手車交易市場”公司,我們給買賣雙方開具了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,但是我們只收取交易費(fèi)100元左右, 1,這100元做為收入都不開具增值稅發(fā)票,都按無票收入記賬可以嗎? 2,在填年報(bào)收入明細(xì)時(shí)”二手車交易市場”的收入填在銷售商品收入明細(xì)哪行,還是填在提供勞務(wù)服務(wù)收入一行或者是其他哪行。 3,同一個(gè)法人在一個(gè)經(jīng)營位置開兩個(gè)公司房屋租賃合同可以寫無償使用嗎?
郭老師你好! 1主要業(yè)務(wù)是二手車收購進(jìn)來賣出去,開了好多年, 性質(zhì)是有限公司,交稅身份是小規(guī)模 2.6月開始開了基本戶有流水,我要從什么時(shí)候開始報(bào)稅 3.如果買進(jìn)來沒有憑證只有轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬嗎 4.做賬只有銀行流水和銷售發(fā)票可以做賬嗎 5.這個(gè)統(tǒng)一銷售發(fā)票一般是大廳代開的嗎?自己不可以開的吧? 6.我應(yīng)該怎么和對方溝通,需要對方提供哪些資料,謝謝!
老師好,請問下我們公司銷售了自己的固定資產(chǎn)1輛車,之前是二手車市場把增值稅發(fā)票了并且不曉得是哪個(gè)交稅了的,然后我就問了稅務(wù)局老師,他說我們這個(gè)車的話我們可以申報(bào)未開票收入,然后我也申報(bào)了,但是賬上呢我做的是固定資產(chǎn)清理,現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)本年累計(jì)銷售金額就大于我賬上的金額,請問下現(xiàn)在是要怎么調(diào)賬才能保持稅務(wù)申報(bào)金額和賬上金額一致呢?
老師請問下,單位做設(shè)備工程車子,24年11月份做的稅務(wù)登記,后面才發(fā)現(xiàn)他24.4月開始有在二手車交易市場以公司名義開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票60萬,這個(gè)是需要到稅務(wù)局進(jìn)行稅補(bǔ)申報(bào)收入,交稅嗎,二手車不是經(jīng)銷商是按1%換算不含稅收入吧
主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報(bào)的話,個(gè)稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個(gè)問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個(gè)門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時(shí)收購的錯(cuò)誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時(shí)全部選上,再申報(bào)的時(shí)候,這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕]有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個(gè)大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000(避免交個(gè)稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
股東退股,原來注冊資本100萬,這個(gè)股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報(bào)關(guān)出口,批量出口報(bào)關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時(shí)間不一致,銷售價(jià)格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個(gè)例子
我們是小規(guī)模,現(xiàn)在是不是按1%去換算,含稅銷售額/1.01*0.01呢
同學(xué)你好 對的 是這樣的
之前是24年2季度都開了60多萬,那我是不是可以再報(bào)這次四季度的時(shí)候一起補(bǔ)申報(bào)呢
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
就是一起報(bào)到四季度收入里面來
同學(xué)你好 對的 是這樣的