借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 批準處理后: 借:其他應(yīng)收款(保險公司和過失人的賠償) 管理費用(一般經(jīng)營損失) 營業(yè)外支出——非常損失(意外災(zāi)害等非常損失) 貸:待處理財產(chǎn)損溢
老師,我期末盤點,我的實際庫存比賬面上期末余額少了329元,盤虧了,說明怎么寫,我怎么做賬務(wù)處理及會計分錄
賬上庫存商品很多 但是實際庫存為0。現(xiàn)在公司要注銷了,需要調(diào)賬嗎?應(yīng)該怎么處理呢?謝謝老師
老師好,公司是做貿(mào)易的化工產(chǎn)品,現(xiàn)出現(xiàn)庫存商品的賬面熟大于實際庫存,我要怎么處理這種情況
目前庫存價值約2782.59萬元,原材料2247.47萬元,占比80.77%,主要為原紙等,目前賬面庫存約6000噸,大于實際庫存,實際庫存約4500噸,我看老師講的說是這種現(xiàn)象存在賬外收入,這個怎么理解
老師盤虧庫存商品有幾種情況啊需要轉(zhuǎn)出增值稅嗎?賬務(wù)處理怎么做???
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師這個是必須要處理做營業(yè)外支出嗎
也可以管理費用里面的
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師這個原材料應(yīng)該是待處理流動資產(chǎn)損益
你好,我沒有看懂是什么原材料。
庫存商品
庫存商品和待處理財產(chǎn)損益是兩個科目,都是一級科目,是資產(chǎn)類的科目。
待處理財產(chǎn)損溢下面有明細科目,分為流動資產(chǎn)損益和非流動資產(chǎn)損益,選哪種
你好屬于流動資產(chǎn)的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。