你好,你是想算一下你能夠加計抵扣多少,是嗎?
老師好,這是什么意思,是可以多抵扣增值稅嗎?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師好,從幾月開始可以加計扣除增值稅?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師好,從幾月開始加計扣除增值稅?一月份嗎?一月到八月都交過了啊,一分錢也沒有多抵扣啊?怎么弄啊現(xiàn)在?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師你好,這個允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,這句不太懂,當(dāng)期是指的今年一年還是這個月還是什么,那個進(jìn)項(xiàng)稅額加計5%抵減是指我勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額基礎(chǔ)上再乘以5%,按照這個數(shù)給多扣減點(diǎn)要交的增值稅嗎
老師,新出來了一個先進(jìn)制造業(yè)加計扣除5%政策,請問這加計抵減的5%是國家稅務(wù)局會返還給錢,還是如何操作填寫直接填寫
發(fā)票數(shù)量金額和入庫單金額一致,其中有1個單品數(shù)量金額和入庫不一致可以嗎?
我們企業(yè)是醫(yī)藥企業(yè),如果從農(nóng)戶里收購就可以自己開局進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣嗎
老師,我們酒店買了對講機(jī),文件柜,鈴壺,制冰機(jī),風(fēng)機(jī),碎紙機(jī)等這些都是幾百塊錢的東西,計入什么科目?
人力資源單位可以買扳手發(fā)放給員工嗎 員工工作需要的話可以發(fā)小工具嗎
老師你好,假如A石油期初庫存成本金額是103434元,期初庫存數(shù)量是17.38噸,本月入庫金額393126.3元,數(shù)量62.71噸,出庫數(shù)量5噸,調(diào)倉34.38噸到B石油庫存,B期初庫存成本是0,數(shù)量是0,本月入庫金額728118.59元,數(shù)量112.61噸,從A調(diào)倉過來金額216066.32元,數(shù)量34.38噸,本月B出庫數(shù)量94.64噸,用月末一次加權(quán)平均計算期末成本
老師 銷售方讓我們給開折讓的紅字信息單 他們是不是不一定用這種方法的 是不是也可以開籃字發(fā)票的折讓啊 ?
分公司能不能改成小企業(yè)性質(zhì),加法人和注冊資金
房地產(chǎn)都是交什么稅呢?????
我們的石廠買了一些果苗來種 怎么入賬
老師我們是小規(guī)模企業(yè),借車產(chǎn)生的車輛保養(yǎng)費(fèi)借,管理費(fèi)用車輛保養(yǎng)費(fèi),貸,銀行存款嗎
不是能夠,是我想知道我這一年已經(jīng)發(fā)生的加計抵減扣除
你好這個要看你平時加計扣除的時候是計入什么科目的,你就看這個科目的明細(xì)賬。 一般來說是計入其他收益里面的。
沒見過會計把這個做賬過,我說的是先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計抵減5%那個,咱倆說的是同一個事對吧(就是平時如果有銷售了,勾選進(jìn)項(xiàng)以后,報增值稅的時候系統(tǒng)會自動多給抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的5%)
你好,是的,我們說的是同一個事情,但是你要查賬的話就得要看他平時有加計抵扣的時候是計入什么科目的。 正規(guī)的操作方式就是在抵扣的時候進(jìn)入到其他收益。
哦,這樣,比如我這月初報的是上月的增值稅,那你說的這個是要做賬到這個月是不是,因?yàn)樯蟼€月已經(jīng)結(jié)賬了
你好,是這樣子的,比如你這個月報的上個月的增值稅。你這個月交稅的時候就會抵減 然后抵減的時候,借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸,銀行存款, 其他收益加計扣除。
好的老師,謝謝
你好,不用客氣,麻煩給個五星好評,謝謝。