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老師,請(qǐng)問:我公司本來2023年底增值稅掛了留底1000塊錢,后來2024年,公司被稅局查到隱匿未開票收入,讓補(bǔ)增值稅,在本期申報(bào)中,增值稅報(bào)表中稅局自動(dòng)把2023年掛留底的1000塊錢給進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,那么我做分錄時(shí),這1000塊錢的轉(zhuǎn)出,該怎么做呢? 借:??? 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1000

2025-01-04 22:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-04 22:22

您好,借方以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶1079 追問 2025-01-04 22:24

用利潤分配 未分配利潤可以嗎、?

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齊紅老師 解答 2025-01-04 22:24

用這個(gè)科目也是可以的

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您好,借方以前年度損益調(diào)整科目
2025-01-04
您好,是的,只進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,主營業(yè)務(wù)成本不用沖回,我們是實(shí)實(shí)在在花錢買貨了, 不這呢這是我們自己的理解 ,要說服稅務(wù)的,稅務(wù)認(rèn)為這張發(fā)票就有問題,成本也不能稅前扣作,我說遇到 的,物流發(fā)票讓我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,成本也不能稅前扣除,因?yàn)槲覀冞@個(gè)供應(yīng)商還在合作,他賠的這個(gè)損失,我們也更正申報(bào)了當(dāng)上,納稅調(diào)增了
2024-12-14
那你這如果應(yīng)交稅費(fèi),增值稅總的二級(jí)余額是一致的就沒問題的。 貸方余額是要交的稅,借方就是留抵的金額。你是按總的二級(jí)是否正確來分析
2020-10-06
月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是這樣的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-02-14
你好,折讓部分做在借方負(fù)數(shù)沒錯(cuò),這部分就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分了,不需要再另外做分錄了
2022-05-09
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