您好,按照無票收入申報,代客戶開具的這張二手車銷售發(fā)票復(fù)印件留存?zhèn)洳?/p>
汽車掛靠業(yè)務(wù)公司,汽車掛靠入我公司時收到開具購買方是我公司名下機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票或二手車交銷售統(tǒng)一發(fā)票,但我公司只收取車輛的掛靠服務(wù)費用的,沒有實際經(jīng)營車輛,我?guī)ど蠜]有作計提成本處理,但幾年后掛靠車輛遷出,我公司要開具發(fā)票給新購買方遷出車輛,請問我該如何作帳務(wù)處理呢?
老師我單位是新成立”二手車交易市場”公司,我們給買賣雙方開具了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,但是我們只收取交易費100元左右, 1,這100元做為收入都不開具增值稅發(fā)票,都按無票收入記賬可以嗎? 2,在填年報收入明細(xì)時”二手車交易市場”的收入填在銷售商品收入明細(xì)哪行,還是填在提供勞務(wù)服務(wù)收入一行或者是其他哪行。 3,同一個法人在一個經(jīng)營位置開兩個公司房屋租賃合同可以寫無償使用嗎?
老師,請問我們公司是二手車交易公司,個人與個人買賣二手車,我們公司幫忙代開二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票交給車管所,然后收取服務(wù)費開具增值稅發(fā)票,請問申報增值稅時,是以開具的增值稅來交稅嗎?
【汽車行業(yè)老師進(jìn)】 老師您好,我這邊是做汽車銷售,最近從其他公司收了幾輛二手車,對方給我們開了增值稅專票,然后現(xiàn)在通過二手車交易市場開具了二手車銷售發(fā)票做銷售,客戶不需要我們開專票,這種情況下,這幾輛二手車的進(jìn)項專票,我們可以勾選抵扣增值稅嗎?
老師您好,二手車交易中心代客戶開具二手車銷售發(fā)票后收取了服務(wù)費,但是服務(wù)費并沒有開發(fā)票請問我是按照無票收入申報對嗎?那代客戶開具的這張二手車銷售發(fā)票需要作為收取服務(wù)費的附件嗎?還是代客戶開具的所有二手車銷售發(fā)票單獨裝訂。
工資專項附加扣除之前在A單位申請過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請專項附加扣除選擇B單位么
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項稅額是4895.49,實際抵扣的成本大于扣除成本費用,最后不要交稅,這個產(chǎn)生的銷項稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯誤已經(jīng)跨年了,怎么走會計科目把賬調(diào)過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因為我們也買了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說,進(jìn)來一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
發(fā)票是紙質(zhì)發(fā)票有存根聯(lián)記賬聯(lián),這個發(fā)票不需要附在我收取服務(wù)費的后面
不需要附在收取服務(wù)費的后面
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,生活愉快