不需要的,復(fù)印抵扣聯(lián)做賬就是了哈。正常抵扣

老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票抵扣聯(lián)丟失,只有發(fā)票聯(lián),能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
增值稅專(zhuān)用發(fā)票丟失怎么辦?需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)丟失,怎么辦,已經(jīng)抵扣了,但是后期又進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,
請(qǐng)問(wèn)已認(rèn)證的發(fā)票全部聯(lián)次丟失,在填申報(bào)表時(shí)可以將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都丟失怎么辦
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計(jì)臺(tái)歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個(gè)項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個(gè)員工離職的,這種個(gè)人部分怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)公司有兩個(gè)股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個(gè)股東沒(méi)有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒(méi)有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個(gè)貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個(gè)月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國(guó)慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒(méi)有單獨(dú)計(jì)提,是跟工資一起計(jì)提的,個(gè)稅也跟工資一起申報(bào)了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢(qián)了可以開(kāi)折扣嗎
老師,就是我司賣(mài)茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷(xiāo)售費(fèi)用,不用視同銷(xiāo)售吧
老師你好,24年有一筆收入是個(gè)人,25年確定對(duì)方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理


進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具方聯(lián)系不上
發(fā)票聯(lián)丟失了,抵扣聯(lián)還在就可以的
發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)沒(méi)有收到,項(xiàng)目上的給弄丟了
那么就只有做不抵扣勾選就行
找對(duì)方要發(fā)票復(fù)印件蓋發(fā)票章,正常抵扣。不抵扣勾選選擇什么?。科渌锩鎸?xiě)什么?。堪l(fā)票2021年開(kāi)的,沒(méi)有入賬,我按加稅合計(jì)入賬啊?
不抵扣的原因就選其他,原因就是發(fā)票遺失
我正常全額入賬唄
取得復(fù)印件就可以正常抵扣,沒(méi)有發(fā)票就不能入賬了
那我正常付款了
2021年已經(jīng)付款了
需要提供相關(guān)的單據(jù),比如結(jié)算單,可以全額正常做賬,只是相關(guān)的成本費(fèi)用不能稅前扣除
發(fā)票全額入賬,成本在匯算清繳時(shí)候納稅調(diào)增???填在哪里調(diào)增,
就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
填不含稅金額還是填加稅合計(jì)金額
那個(gè)是含稅金額的,因?yàn)闆](méi)有抵扣