你好,這個不用進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,你問對方要發(fā)票復(fù)印件做賬抵扣就可以的,得去稅務(wù)局報備,發(fā)票丟失。
請問老師,發(fā)現(xiàn)以前年度進(jìn)項發(fā)票遺失,且當(dāng)時沒有入賬,卻認(rèn)證了?,F(xiàn)在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填列報表哪個欄次呢?
老師,已在增值稅發(fā)票平臺認(rèn)證“抵扣聯(lián)發(fā)票”,在12月申報計算11月增值稅時,可以不抵扣已認(rèn)證的進(jìn)項稅額嗎
老師,請問18年住宿專票當(dāng)時進(jìn)項稅額未認(rèn)證抵扣,直接全額入費用,現(xiàn)在可以在系統(tǒng)上認(rèn)證勾選抵扣,申報做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎,
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票需要在增值稅申報表中填寫,請問是在取得進(jìn)項發(fā)票時就認(rèn)證并填報增值稅申報表二中嗎?填報后過兩個月才出口,出口后辦理退稅可以嗎?
請問已認(rèn)證的發(fā)票全部聯(lián)次丟失,在填申報表時可以將進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
稅額不大,稅額十幾塊錢,都是京東購物的,和車輛過路費,找復(fù)印件不太可能了,去報備也麻煩
可以的,可以這么做。