同學(xué),你好 不算,可能是對(duì)方?jīng)]有及時(shí)采購(gòu)入賬
老師,付了一年租金給房東,房東不開票,我們白條入賬——借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。還是借:預(yù)付賬款,貸,銀行存款,然后每月做攤銷,哪一種是對(duì)的啊
為了研發(fā),房屋建筑能做研發(fā)費(fèi)用嗎
這兩題有點(diǎn)不理解 ? ?需不需要承擔(dān)給付保險(xiǎn)金是責(zé)任呢
老師您好!請(qǐng)問進(jìn)了一批貨產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)!因?yàn)閯偨邮止?!也不清楚這批貨賣完沒有,我該怎么處理這個(gè)運(yùn)費(fèi)?
老師,請(qǐng)問下我公司是業(yè)主方,施工方賬戶異常,我公司代施工方支付農(nóng)民工工資至農(nóng)民工個(gè)人賬戶上,我公司需要代扣代繳農(nóng)民工工資的個(gè)人所得稅嗎?
6月財(cái)務(wù)憑證借應(yīng)付款做成了借:應(yīng)收款1600 貸:伙食收入1600 做7月財(cái)務(wù)憑證怎么改正上月的錯(cuò)誤啊,老師能教我一下嗎
公司有股東投入實(shí)收資本,現(xiàn)在要退股了,那些實(shí)收資本怎么處理,可以零元轉(zhuǎn)讓嗎
出差補(bǔ)助不會(huì)算到工資里吧,社?;鶖?shù)也不會(huì)算吧
老師,麻煩幫我審個(gè)合同,主要審核細(xì)節(jié) 有沒有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤哈,合同在圖片那里
老師您好請(qǐng)問我們是知識(shí)產(chǎn)權(quán)小規(guī)模,下個(gè)月改成一般納稅人稅率是6個(gè)點(diǎn)吧
是這樣的老師,對(duì)方公司打算來年注銷,從今年6月開始就不在采購(gòu)了,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,給我們開的銷項(xiàng)發(fā)票是清庫存,也就是說6-12月一直在開銷項(xiàng),沒進(jìn)項(xiàng)。問題出在他們賬實(shí)不符,賬上沒庫存,都有實(shí)物,基于這種情況,他給我們開的發(fā)票算虛假收入嗎?我們會(huì)被作為關(guān)聯(lián)方涉及風(fēng)險(xiǎn)嗎?
同學(xué),你好 賬上沒有庫存,但是有實(shí)物,那就不是虛開,因?yàn)榇_實(shí)是有貨物的
因?yàn)槎际峭枪荆浳锒际俏覀冏约喝ト〉?,沒有物流信息,有發(fā)票流和資金流,這樣行嗎
同學(xué),你好 那有出入庫單嗎?
同學(xué),你好 你們自己去取的,那你們用車記錄有嗎?
有的,我們這邊入庫的憑證都附有對(duì)方發(fā)票和出庫單,還有我方入庫單
同學(xué),你好 那就可以的
我們自己有車,自己去拉貨
同學(xué),你好 有單據(jù)就可以
那對(duì)方公司開的銷項(xiàng)算虛假收入嗎
那我公司取得發(fā)票算問題票嗎?
同學(xué),你好 如果實(shí)際有實(shí)物,不算虛假收入,有可能是庫存沒有及時(shí)入賬
老師,那如果這些庫存沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,卻銷售出去了,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?
庫存商品明細(xì)賬只有借貸欄,沒有余額欄可以嗎?規(guī)范嗎?
同學(xué),你好 那要及時(shí)把庫存商品補(bǔ)進(jìn)去才行