把申報的0工資應(yīng)該作廢了,不作廢就占著五千和專項扣除的免稅額度 然后按兩個股東的占股比例和毛利去申報生產(chǎn)經(jīng)營所得
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,季度申報企業(yè)所得稅,7月份開了30萬,89兩個月沒有開票,7月份工資成本不夠,怎么把89月的工資成本入7月份成本呢
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發(fā)票。因為之前聽說沒有確認營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里,導致第三季度的企業(yè)所得稅申報營業(yè)成本低,請問這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報表嗎?謝謝!
老板每個月有發(fā)公司,申報了個稅,有和人開了一個合伙企業(yè),需要申報個人生產(chǎn)經(jīng)營所得,填寫資料問有沒有綜合申報,這樣的情況填是還是不是呢
您好老師,單位經(jīng)營不好,第4季度沒有開發(fā)票,但是還是發(fā)了10.11月份工資,12月份沒有發(fā)工資,單位3職工只發(fā)工資不繳納社保,個人所得稅報了10和11月份工資金額,12月份0申報,因為沒有開發(fā)票利潤表成本費用也是0,別的還行,這個利潤表和個人所得稅表能不能對比出來,有沒有什么不好的這樣報稅,謝謝老師
想請教您一下,我們老板今年5月新開了一個合伙企業(yè),是為了持股用的,就是把我現(xiàn)在公司的小股東都轉(zhuǎn)到那個合伙企業(yè),然后再用合伙企業(yè)入股到我現(xiàn)在的公司,所以那個合伙企業(yè)一直是沒有業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,所以也就沒有工資發(fā)了,我現(xiàn)在每個月都是給老板做的個稅0申報,已經(jīng)超過3個月,系統(tǒng)會一直提示此人員是否離職等字眼,我這個要怎么處理呢,實際上也是沒有業(yè)務(wù),確實也沒有發(fā)工資的呢
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運費是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運費
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
把申報的0工資作廢嗎,但每個月不是需要申報個稅嗎?那個稅要怎么申報呢?兩個股東一個占70%,一個占30%,然后把15萬按比較分配去申報嗎?因為他們沒有成本費用票呢,
報個稅是給員工報 不是給經(jīng)營者哦
他沒提供其他的員工!所以之前就一直申報了一個股東的0申報。那現(xiàn)在讓他們提供一個員工,然后把之前的作廢掉,然后經(jīng)營所得就按15萬占比分配去申報,扣除額一年了直接填寫6萬可以嗎?
嗯 一般是這樣就可以了 現(xiàn)在系統(tǒng)都默認報了工資個稅那生產(chǎn)經(jīng)營所得就不能扣除六萬和專項扣除了 以后別給經(jīng)營者報工資個稅了
嗯好的,老師,就是說開了15萬的票,是服務(wù)費類的,又沒成本費用票來沖抵,這樣相當于利潤就有15萬,就是分不分紅都是直接按利潤來占比申報收入的嗎?
同學你好 對的 是這樣的哦
喔好的,老師,個體戶的查賬征收經(jīng)營所得申報是不是跟合伙企業(yè)申報都是一樣的???但是這個體戶的老板還有一家公司,而且也在那家公司申報個稅領(lǐng)工資了,這個也是影響扣除額的吧?
嗯 這個都是申報生產(chǎn)經(jīng)營所得 2.對的
老師,申報表中有個收入,費用,扣除額,收入是按開票總收入去填寫,然后減掉費用,最后得出來的利潤才按占比分吧,還是是收入那里就直接填寫利潤占比分配好的了呢
是利潤按占股比例的哦
他有一個地方收入成本啥的都填寫的
出來一個和圖片似的界面
就是收入成本這些填寫是按開票總收入填寫的嗎?還是說收入就是按利潤占比填寫
同學你好 對的 按總收入填寫
老師,那如果每個月申報的股東有實際發(fā)放工資,比如按10000申報,那這個可以作為成本費用在總收入內(nèi)扣除的吧?
同學你好 可以的哦 股東的工資可以扣除
但就是扣除了一次扣除額,后面的經(jīng)營所得就不能再扣除對吧?所以要是申報股東個人要么就有工資申報要么就報其他員工,對嗎,是這樣理解嗎
對的 只能扣除一個 所以盡量不要報工資
那意思是盡量不用申報股東的工資報其他員工的對吧?為什么說盡量不報股東的工資呢?除了不能扣除額還有其他的影響嗎?
同學你好 不要給股東報工資
申報經(jīng)營所得的時候多交稅