應(yīng)稅憑證數(shù)量寫發(fā)票的數(shù)量,沒法數(shù)的就填1 在12月做 ?借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款

老師,我司是一般納稅人,地方稅局發(fā)了一個(gè)公告:“印花稅政策提醒:根據(jù)上級(jí)工作部署,自2022年3月起,我局對(duì)印花稅取消事前核定征收方式,請(qǐng)相關(guān)納稅人按規(guī)定完善《印花稅應(yīng)稅憑證登記簿》制度,據(jù)實(shí)申報(bào)印花稅?!? 我之前印花稅是按每月的采購和銷售含稅金額來申報(bào)繳納“購銷合同”的印花稅, 現(xiàn)在我還是像之前一樣按每月的采購和銷售含稅金額來申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有這個(gè)(印花稅應(yīng)稅憑證登記簿)是什么?
老師,新印花稅,應(yīng)稅憑證數(shù)量說是按合同份數(shù)填寫,我們是空調(diào)安裝維修單位,一般納稅人,是跟品牌方簽的合作協(xié)議,沒有具體金額,比如格力,安裝維修完工給他們開發(fā)票,那是不是這個(gè)單位不管開了幾張發(fā)票,數(shù)量都填1嗎,還有是零散的客戶,都沒合同,數(shù)量怎么填,計(jì)稅金額按含稅,還是不含稅填?
老師,2022年12月份開了發(fā)票但是沒有確認(rèn)收入,然后我在2023年1月份確認(rèn)了收入,但是3月份發(fā)現(xiàn)我做錯(cuò)了分錄,應(yīng)該把這部分2022年沒有確認(rèn)的收入做以前年度損益調(diào)整,于是我就在3月份把一月份確認(rèn)的那部分收入紅沖了,再3月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在印花稅和水利建設(shè)基金的記稅依據(jù)是收入,但是我三月做了調(diào)整之后,3月賬上收入就變少了,那我在申報(bào)三月份的印花稅和水利建設(shè)基金的稅時(shí)依據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?
老師,一般納稅人,目前已經(jīng)半年沒有報(bào)過印花稅了,我們按照主營業(yè)務(wù)收入的金額來報(bào),但是合同數(shù)量這個(gè)要怎么算呢,是看每個(gè)月確認(rèn)收入的相應(yīng)單位算一個(gè)合同,不管每月的供應(yīng)商是否相同,還有看半年確認(rèn)收入的相應(yīng)供應(yīng)商有相同的算一個(gè)合同
老師,我報(bào)印花稅,印花稅我選的買賣合同,這個(gè)是2024年一整年的,沒有簽合同,只是根據(jù)發(fā)票金額來填寫的金額,請(qǐng)問應(yīng)稅憑證數(shù)量我寫多少呢?分錄怎么做呢?分錄做在1月還是2024年12月呢
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號(hào)到8號(hào)休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個(gè)老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個(gè)人所得稅里申報(bào)他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計(jì)算稅金嗎
財(cái)務(wù)專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時(shí)候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?


謝謝老師
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