同學(xué),你好 按季度申報的印花稅,需要計提。 可以補(bǔ)計提
老師,我把企業(yè)所得稅季度申報表已經(jīng)申報了,印花稅也申報了,現(xiàn)在申報稅種綜合申報表怎么申報不了了,提示這個
老師,2022年四季度印花稅30元,在年底忘了計提,所有稅財務(wù)報表都已經(jīng)申報了,這個怎么處理,可不可以直接在本月計提繳納
老師好,2023年1月申報2022年印花稅,2022年12月忘記計提了,第四季度企業(yè)所得稅已申報,請問要怎么辦?是要在2023年1月補(bǔ)計提嗎,分錄怎樣寫
老師我申報2022年第四季度所得稅后,又報了印花稅,之前報表里沒計提這個印花稅,導(dǎo)致所得稅多交了,2023年1月做賬要怎么處理呀
老師,你好!這季度報表我都申報了,但是印花稅忘記計提申報了,請問怎么處理???謝謝!
董事會成員來大陸公司開會的機(jī)票費(fèi)可以在公司報銷嗎?
員工異地工作租房(異地?zé)o房產(chǎn)),是否可以享受租金這個專項附加扣除?
手機(jī)開票的頁面可以下載PDF格式嗎?
股權(quán)變更,新股東的出資額和出資時間怎么填
你好,老師一般納稅人費(fèi)用票可以用普通發(fā)票吧,個體戶也可以用吧?
老師,我們是銷售香菇的,然后中途有壞掉的,就做了資產(chǎn)減值損失,這種我們需要做一些什么資料來佐證,或者臺賬,有三千多塊錢,我們香菇一次銷售有幾十萬。,一年大概三四百萬,謝謝老師
老師實際工作中,我司欠某公司貨款3萬元,掛賬多年,中間中轉(zhuǎn)了幾個財務(wù)公司,這筆賬捋不清楚了,且對方公司也沒有催收過這邊款項,請問我該一直掛在賬上嗎?
老師,我們是建筑公司,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi),日常放到“工程施工”科目里的伙食費(fèi)(買米面油肉菜等),匯算清繳時也需要合并到管理費(fèi)用福利費(fèi)中作為計稅依據(jù)嗎?
我在運(yùn)費(fèi)平臺雇車運(yùn)貨物,付款是備注運(yùn)費(fèi),回發(fā)票是開2張,一個是運(yùn)費(fèi)發(fā)票9%,一個是數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票6%,請問數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票做賬怎么做賬,能做在運(yùn)費(fèi)里嗎
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點(diǎn)位費(fèi)的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點(diǎn)位費(fèi)借:應(yīng)付賬款-個人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費(fèi)1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?
老師在一月份里補(bǔ)嗎?怎樣寫分錄
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
老師財務(wù)軟件哪里可以反結(jié)賬改動,企業(yè)所得稅季度申報可以改了嗎?
同學(xué),你好 反結(jié)賬,你需要咨詢軟件服務(wù)商,不同軟件,反結(jié)賬的步驟不一樣
企業(yè)所得稅可以更正申報的