你好,這個有余額是正常的,除非你都已經(jīng)交完了。
老師,一般納稅人企業(yè),12月借應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5200 ,貸方應(yīng)交增值稅―未交增值稅5200,上期留底10500,這期不用交,這里應(yīng)該怎么做分錄處理,
老師,11月有留抵稅,12月做分錄時發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,這個怎么處理?
請問,上個月交完增值稅借方余額有4分錢,年底應(yīng)該怎么處理?
老師,我這個月這么寫分錄對嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅需要 轉(zhuǎn)到 未交增值稅吧?我之前還有留底,未交增值稅是借方余額,我這個月賬務(wù)這么處理對嗎?
老師 去年12月底轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方余額,怎樣處理
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報個稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報流程:是不是先進項抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報增值稅,再提交出口退稅? 還是先進項抵扣,申報增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報表核對下一致,同時出口退稅中除了報表哪幾個數(shù)據(jù)是實際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點價模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標準產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標準品,是沒法采用點價模式的吧
@董老師,研究研究報表
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
年底需要歸零嗎?
你好,這個不需要歸零。