你好 您能把分錄寫一下嗎?我看看
老師,11月有留抵稅,12月做分錄時(shí)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,這個(gè)怎么處理?
老師好~上月留抵 做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)分錄對(duì)嗎?下月抵扣交稅時(shí),又怎么做分錄呢
老師,我這個(gè)月這么寫分錄對(duì)嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅需要 轉(zhuǎn)到 未交增值稅吧?我之前還有留底,未交增值稅是借方余額,我這個(gè)月賬務(wù)這么處理對(duì)嗎?
老師,本月要交的增值稅怎么做分錄,我做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值就會(huì)掛著借方有余額怎么處理
老師,本月要交的增值稅怎么做分錄,我做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值就會(huì)掛著借方有余額怎么處理
對(duì)方為個(gè)人,為我單位提供培訓(xùn)勞務(wù),我單位為其支付勞務(wù)費(fèi),并代扣代繳個(gè)稅。對(duì)方個(gè)人開的電子發(fā)票顯示選的是非學(xué)歷教育服務(wù),是否可行?
個(gè)體商戶公賬上的錢可以直接轉(zhuǎn)給個(gè)人不呢
懂孝彬老師問一下,還有一個(gè)這種情況,我們老板說的讓我調(diào)一下庫存,那個(gè)庫存有一些苗木,說的實(shí)際沒有了,這個(gè)苗木數(shù)量和品種都沒有了。讓我在電腦庫存里刪除去掉,然后把這個(gè)數(shù)量和金額替換成其它苗子,別的苗木就是現(xiàn)有的苗木,就這種情況,我怎么操作呀?這不是意思張三給按到李四身上了嗎?那我怎么辦呀老師?
老師,電動(dòng)車和電池充電器這種是放一個(gè)科目還是分開
老師你好!分紅申報(bào)流程。
老師,我想問一下建筑公司開發(fā)票的時(shí)候,項(xiàng)目異地;這種情況扣增值稅的時(shí)候,是從公戶扣款還是法人掃碼扣款呀
老師,出口申報(bào)表出現(xiàn)這種情況怎么處理啊,去年的忘記申報(bào)了想補(bǔ)報(bào),需要申報(bào)出口貨物收匯情況表,出口貨物收匯情況表在哪里申報(bào)呢
老師,子公司被母公司吸收合并,屬于特殊稅務(wù)處理的吸收合并,子公司注銷前有進(jìn)項(xiàng)稅留底,這部分進(jìn)項(xiàng)稅可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師能給我做一個(gè)計(jì)提發(fā)放放社保的分錄嗎
資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤(rùn)可以從科目余額表取數(shù)嗎?什么公式?
老師,幫我看看哪一步錯(cuò)了,現(xiàn)在有余額
分錄是這樣
需要怎么調(diào)整?
你好,轉(zhuǎn)500的轉(zhuǎn)出未交增值稅錯(cuò)了,應(yīng)該是轉(zhuǎn)400,因?yàn)槟阌袀€(gè)借方發(fā)生額了
怎么調(diào)整? 借未交增值稅100 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅100 這樣嗎
不用的,你400轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了
老師,怎么轉(zhuǎn)?
就是你寫的第二步錯(cuò)了,把金額從500改為400即可