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?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么

2024-04-17 14:31 來源:快賬

導(dǎo)讀:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么?簡(jiǎn)而言之,企業(yè)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般指的就是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額在賬務(wù)處理上做轉(zhuǎn)出的部分,專業(yè)的術(shù)語解釋就是企業(yè)購買的貨物發(fā)生了非正常損失或者改變其用途不能從銷項(xiàng)稅額中進(jìn)行抵扣.而在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄上可以選擇在應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交稅增值稅相關(guān)科目核算的.更多與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的相關(guān)介紹資料都在這里,歡迎你們來閱讀下文.

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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出指的是企業(yè)購進(jìn)的貨物發(fā)生非正常損失,以及將購進(jìn)貨物改變用途,其抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅"科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目,不予以抵扣.目前進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出主要有以下幾種情況:

(一)納稅人購進(jìn)的貨物及在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失;

(二)納稅人購進(jìn)的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)改變用途,如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目或集體福利與個(gè)人消費(fèi)等;

(三)其他需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的情況有:商業(yè)企業(yè)收到供貨企業(yè)的平銷返利、出口企業(yè)按"免、抵、退"辦法計(jì)算應(yīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的不得免征和抵扣稅額等.

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄怎么入賬?

借:原材料等科目

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

貸;應(yīng)交稅費(fèi)未校增值稅

借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸;銀行存款

案例解析:

1、假定-般納稅人本期應(yīng)交增值稅20000元,應(yīng)做如下會(huì)計(jì)分錄.

2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20000

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20000

交稅時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20000

貸:銀行存款20000

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么?通過上文小編老師的講解,關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的定義知識(shí)以及相關(guān)的會(huì)計(jì)處理分錄就說到這里,學(xué)員們應(yīng)該都清楚可以通過應(yīng)交增值稅明細(xì)科目來記錄的,相關(guān)備注可以以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來注明的.關(guān)于企業(yè)當(dāng)期哪些進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的項(xiàng)目知識(shí),在本網(wǎng)站上還有不少內(nèi)容可以免費(fèi)學(xué)習(xí)的,如果學(xué)員們對(duì)此方面知識(shí)還是一知半解的,可以來本網(wǎng)站上搜索學(xué)習(xí).

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