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會計中扣除是什么意思
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金子老師
職稱:中級會計師,注冊稅務(wù)師
4.99
解題: 0.46w
引用 @ 貓 發(fā)表的提問:
準(zhǔn)予扣除的意思納稅過程中這部分金額扣除剩余部分計稅嗎,抵扣又是什么意思呢
您好,學(xué)員準(zhǔn)予扣除是這個意思。抵扣一般指的是增值稅中進(jìn)項稅額可以抵扣,增值稅專用發(fā)票的抵扣是指進(jìn)項稅與銷項稅相抵消。
1樓
2023-03-12 19:42:57
全部回復(fù)
佟老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 會計 發(fā)表的提問:
差額扣除是什么意思差額扣除是什么意思
差額扣除一般適用于營改增項目過來,以前營業(yè)稅時,比如旅游業(yè)的計稅他是,收到客戶的旅費要減去支付給飯店,旅游景點的門票后的余額進(jìn)行交稅,因此就形成的差額納稅
2樓
2023-03-12 20:40:47
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
非營利組織會計中解除限制是什么意思
一般是款項用途由限制性改變成非限制性
3樓
2023-03-12 21:37:11
全部回復(fù)
思頓喬老師
職稱:中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.62w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問:
加計扣除是什么意思
加計扣除是指按照稅法規(guī)定,在實際發(fā)生數(shù)額的基礎(chǔ)上,再加成一定比例,作為計算應(yīng)納稅所得額時的扣除數(shù)額的一種稅收優(yōu)惠措施
4樓
2023-03-12 22:44:15
全部回復(fù)
王晶老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 黎家仙 發(fā)表的提問:
加計扣除是什么意思?
你好,就是一項費用100,除了本身的100之外,還可以加計扣除,扣除比例是150%的話,就是150
5樓
2023-03-13 00:11:08
全部回復(fù)
黎家仙:回復(fù)王晶老師 你的意思是這種就是加計扣除了50%
2023-03-13 00:25:26
王晶老師:回復(fù)黎家仙嗯嗯,是的,多扣除了50
2023-03-13 00:49:54
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 李蕾july 發(fā)表的提問:
加計扣除是什么意思?
同學(xué),加計扣除:在實際發(fā)生數(shù)額的基礎(chǔ)上,再加成一定比例,作為計算應(yīng)納稅所得額時的扣除數(shù)額的一種稅收優(yōu)惠措施。 例如,假定稅法規(guī)定研發(fā)費用可實行50%加計扣除政策,那么如果企業(yè)當(dāng)年開發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)費用實際支出為100元,就可按150元(100×150%)數(shù)額在稅前進(jìn)行扣除,以體現(xiàn)鼓勵研發(fā)政策。 簡單的說,就是實際支出的金額,在計算企業(yè)所得稅的時候,可以按高于實際支出的金額來計算。
6樓
2023-03-13 01:23:40
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 紫氣東來 發(fā)表的提問:
加計扣除是什么意思
你好,就是本來可以扣除一定的金額,稅法規(guī)定,可以在這個基礎(chǔ)上再扣除一定的比例,比如加計扣除50%或100%
7樓
2023-03-13 02:25:21
全部回復(fù)
軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ sherry 發(fā)表的提問:
加計扣除是什么意思?
指按照稅法規(guī)定在實際發(fā)生數(shù)額的基礎(chǔ)上,再加成一定比例,作為計算應(yīng)納稅所得額時的扣除數(shù)額的一種稅收優(yōu)惠措施。例如,假定稅法規(guī)定研發(fā)費用可實行50%加計扣除政策,那么如果企業(yè)當(dāng)年開發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)費用實際支出為100元,就可按150元(100×150%)數(shù)額在稅前進(jìn)行扣除,以體現(xiàn)鼓勵研發(fā)政策。簡單的說,就是實際支出的金額,在計算企業(yè)所得稅的時候,可以按高于實際支出的金額來計算。因為企業(yè)所得稅是以利潤為基數(shù)計算的,而利潤=收入-支出,如果允許多列支支出,那么企業(yè)所得稅就會減少。
8樓
2023-03-13 03:29:29
全部回復(fù)
sherry:回復(fù)軼塵老師 我司在申報增值稅,加計扣除如何計算?
2023-03-13 04:15:30
軼塵老師:回復(fù)sherry本期進(jìn)項認(rèn)證金額的10% 作為加計扣除
2023-03-13 04:42:40
sherry:回復(fù)軼塵老師 如果我不完全金額加計扣除呢?剩余的加計扣除金額是否可以留到下期?
2023-03-13 04:54:36
sherry:回復(fù)軼塵老師 如何知道剩余多少可以繼續(xù)使用加計扣除的金額??
2023-03-13 05:22:54
軼塵老師:回復(fù)sherry不可以 必須是當(dāng)期認(rèn)證的全部進(jìn)行加計 反正都可以形成留底 分次沒有意義
2023-03-13 05:34:55
sherry:回復(fù)軼塵老師 所屬期6月已加計扣除了一部分,剩下的可以現(xiàn)在7月份增值稅扣除嗎?
2023-03-13 05:56:19
軼塵老師:回復(fù)sherry你都在7月份一次性加計扣除完吧
2023-03-13 06:12:39
sherry:回復(fù)軼塵老師 可是6月份已經(jīng)申報增值稅了
2023-03-13 06:22:39
sherry:回復(fù)軼塵老師 7月份還沒申報
2023-03-13 06:47:34
軼塵老師:回復(fù)sherry對啊。6月少報的在7月份一次性加計扣除
2023-03-13 07:02:45
sherry:回復(fù)軼塵老師 好的謝謝老師
2023-03-13 07:22:19
軼塵老師:回復(fù)sherry不客氣,如果幫到你,請打五星好評
2023-03-13 07:41:35
浮云老師
職稱:注冊會計師 中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 娜娜 發(fā)表的提問:
加計扣除是什么意思
指按照稅法規(guī)定在實際發(fā)生數(shù)額的基礎(chǔ)上,再加成一定比例,作為計算應(yīng)納稅所得額時的扣除數(shù)額的一種稅收優(yōu)惠措施。
9樓
2023-03-13 04:26:43
全部回復(fù)
娜娜:回復(fù)浮云老師 高新企業(yè)研發(fā)費加計扣除怎么計算
2023-03-13 04:49:50
浮云老師:回復(fù)娜娜研發(fā)費用計入當(dāng)期損益未形成無形資產(chǎn)的,允許再按其當(dāng)年研發(fā)費用實際發(fā)生額的50%,直接抵扣當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額;研發(fā)費用形成無形資產(chǎn)的,按照該無形資產(chǎn)成本的150%在稅前攤銷。例如,企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)費用實際支出為100萬元,就可按150萬元數(shù)額在稅前進(jìn)行扣除。
2023-03-13 05:12:16
羅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
稅法中的列舉扣除和標(biāo)準(zhǔn)扣除是什么意思,區(qū)別是什么?
一些費用企業(yè)所得稅法規(guī)定了一個扣除標(biāo)準(zhǔn),比如廣告費,不能超過營業(yè)收入的15%,超過部門當(dāng)年不得抵扣,需要調(diào)增應(yīng)納稅所得。
10樓
2023-03-13 05:43:54
全部回復(fù)
佟老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ ????雯???????? 發(fā)表的提問:
加計扣除是什么意思啊
你好,是說高新技術(shù)企業(yè)的加計扣除嗎?
11樓
2023-03-13 06:52:22
全部回復(fù)
????雯????????:回復(fù)佟老師 農(nóng)產(chǎn)品的加計扣除
2023-03-13 07:25:38
佟老師:回復(fù)????雯????????就是用于生產(chǎn)13%稅率的產(chǎn)品可以加計扣除1%
2023-03-13 07:44:24
言巖老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 0.27w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問:
增值稅專用發(fā)票中,含稅差額是什么意思?扣除額又是什么意思呢?
你好,增值稅發(fā)票中開具的總金額就是銷售額和稅額的合計數(shù)??鄢~你指的是抵扣額吧,就是你的可以抵扣的稅額-銷項稅額。
12樓
2023-03-13 07:57:04
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 你在,我在 發(fā)表的提問:
老師,自然人中的累計專項附加扣除是什么意思
您好 是專項附加扣除每個月的逐月相加
13樓
2023-03-13 08:52:48
全部回復(fù)
你在,我在:回復(fù)bamboo老師 老師,2019年不是已經(jīng)改到5000了嗎,月收入超過5000交稅,我這上面怎么超過5000了也沒叫交稅啊?怎么回事,老師
2023-03-13 09:13:46
bamboo老師:回復(fù)你在,我在請問您有沒與五險一金 個人專項扣除
2023-03-13 09:37:56
你在,我在:回復(fù)bamboo老師 沒有
2023-03-13 09:54:30
你在,我在:回復(fù)bamboo老師 老師,這些都沒有怎么超過5000了還不用交稅?
2023-03-13 10:22:31
bamboo老師:回復(fù)你在,我在如果都沒有的話 前面月份您工資多少?
2023-03-13 10:46:43
你在,我在:回復(fù)bamboo老師 前面沒有超過5000,就這個月超過5000了,沒有提示要交稅
2023-03-13 11:04:53
bamboo老師:回復(fù)你在,我在前面沒有超過5000這個月超過的話 有可能不交 是累計的 比如您前一個4000 這個月5500 兩個可以扣除金額5000*2=10000 4000+5500=9500小于10000 就不用交稅
2023-03-13 11:22:41
你在,我在:回復(fù)bamboo老師 好噠,謝謝老師
2023-03-13 11:51:19
bamboo老師:回復(fù)你在,我在不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2023-03-13 12:20:33
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ sun. 發(fā)表的提問:
我們是方房產(chǎn)中介公司,想問加計扣除是什么意思
加計扣除是指按照稅法規(guī)定,在實際發(fā)生數(shù)額的基礎(chǔ)上,再加成一定比例,作為計算應(yīng)納稅所得額時的扣除數(shù)額的一種稅收優(yōu)惠措施
14樓
2023-03-13 09:44:06
全部回復(fù)
sun.:回復(fù)紫藤老師 那像我們房產(chǎn)中介行業(yè)的,哪些費用適合這個加計扣除的?
2023-03-13 10:00:47
紫藤老師:回復(fù)sun.財政部國家稅務(wù)總局海關(guān)總署公告 2019年39號文件 可以加計扣除10% 的
2023-03-13 10:30:18
sun.:回復(fù)紫藤老師 就是哪些費用可以加計扣除10%?
2023-03-13 10:47:21
紫藤老師:回復(fù)sun.自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計10%,抵減應(yīng)納稅額(以下稱加計抵減政策)。  ?。ㄒ唬┍竟嫠Q生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(以下稱四項服務(wù))取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。四項服務(wù)的具體范圍按照《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》(財稅〔2016〕36號印發(fā))執(zhí)行。
2023-03-13 11:05:44
鐘存老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
4.98
解題: 3.89w
引用 @ 魏魏 發(fā)表的提問:
按照10%扣除率是什么意思?是加計扣除嗎?
不是加計,就是按照農(nóng)產(chǎn)品的使用額扣除,扣除率就是10%
15樓
2023-03-13 10:49:57
全部回復(fù)
魏魏:回復(fù)鐘存老師 13%購入為什么要按10%扣除呢?
2023-03-13 11:13:35
鐘存老師:回復(fù)魏魏不是13%購入,是用于加工13%的商品 背景是,之前增值稅稅率沒有降低之前,貨物是17%稅率,農(nóng)產(chǎn)品扣除率是13%,目前稅率降低到13%,扣除率隨之降低
2023-03-13 11:43:18
魏魏:回復(fù)鐘存老師 不是農(nóng)產(chǎn)品加計扣除10%嘛
2023-03-13 12:00:24
魏魏:回復(fù)鐘存老師 加工期間還要交增值稅嗎?又不是銷售
2023-03-13 12:22:16
鐘存老師:回復(fù)魏魏加工期間不繳稅,如果是自己加工 銷售的時候繳稅 我給你說的是用于多少稅率表的項目 用于13%稅率的項目,扣除率是10%
2023-03-13 12:32:51
魏魏:回復(fù)鐘存老師 是不是用農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)出來的產(chǎn)品是13%的按10扣除,意思就是10%計算繳納增值稅嘛,是不是
2023-03-13 12:49:23
鐘存老師:回復(fù)魏魏我們這是是你計算的進(jìn)項,不是繳納增值稅。
2023-03-13 13:02:29
魏魏:回復(fù)鐘存老師 能舉例說明嗎?
2023-03-13 13:25:31
鐘存老師:回復(fù)魏魏買100元農(nóng)產(chǎn)品,加工成成品200元 可以抵扣進(jìn)項稅=100*10%=10 銷項稅=200*13%=26 應(yīng)交增值稅=26-10=16
2023-03-13 13:44:42

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