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應(yīng)付賬款有過會計(jì)分錄
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李老師A
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師!
4.98
解題: 0.65w
引用 @ 威武的臺燈 發(fā)表的提問:
將一筆無法支付的應(yīng)付賬款300元,經(jīng)批準(zhǔn)予以轉(zhuǎn)銷。經(jīng)查,該筆款項(xiàng)的收益單位已撤銷而無法清償。這個的會計(jì)分錄如何?
借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入
1樓
2023-03-12 17:37:02
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 葵花籽 發(fā)表的提問:
老師,應(yīng)付而不需要付的應(yīng)付賬款怎么做會計(jì)分錄呢
借 應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入
2樓
2023-03-12 18:27:30
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 歲禾 發(fā)表的提問:
轉(zhuǎn)銷確實(shí)無法支付的應(yīng)付賬款會計(jì)分錄是
您好,借:應(yīng)付賬款,貸:營業(yè)外收入。
3樓
2023-03-12 19:37:22
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 光明 發(fā)表的提問:
老師好,公司轉(zhuǎn)讓車輛一臺90000元,核銷應(yīng)付賬款會計(jì)分錄
你好 核銷應(yīng)付賬款是什么情況。 拿車去抵應(yīng)付賬款嗎
4樓
2023-03-12 21:07:15
全部回復(fù)
光明:回復(fù)meizi老師 光明: 老紫,你好,請都個問題,公司轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)一小汽車90000元,核銷應(yīng)付賬款,分錄怎么寫呀 光明: 賬面凈值78974.36元 光明: 借:固定資產(chǎn)清理 78974.36 累計(jì)折舊 11025.64 貸:固定資產(chǎn) 90000 光明: 借:應(yīng)付賬款 90000 貸:固定資產(chǎn)清理 78974.36 營業(yè)外收入 11025.64
2023-03-12 21:22:15
meizi老師:回復(fù)光明你好 借:應(yīng)付賬款 90000 貸:固定資產(chǎn)清理 78974.36 資產(chǎn)處置損益11025.64 不是計(jì)入營業(yè)外收入 你們是轉(zhuǎn)讓變賣處理的話
2023-03-12 21:39:56
光明:回復(fù)meizi老師 這樣寫有余額了,請問應(yīng)該怎么寫
2023-03-12 21:54:57
meizi老師:回復(fù)光明你好 你不是應(yīng)付賬款是9萬嗎 你 把余額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益去 。 資產(chǎn)處置損益 月末轉(zhuǎn)本年利潤去
2023-03-12 22:18:33
趙海龍老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 1.25w
引用 @ 小林 發(fā)表的提問:
老師,我司要注銷了,我司的應(yīng)付賬款簽三方協(xié)議,由另一家公司償還。請問我司的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?
你好,應(yīng)付和應(yīng)收對沖即可
5樓
2023-03-12 22:02:26
全部回復(fù)
小林:回復(fù)趙海龍老師 老師,如果另一家公司也是我的其他公司,不在我司的應(yīng)收賬款里面呢?就是第三個公司和我司的賬務(wù)是沒有關(guān)系的,是我本人的另外一家公司。
2023-03-12 22:19:38
趙海龍老師:回復(fù)小林你把具體的詳細(xì)說一下
2023-03-12 22:32:05
玲老師
職稱:會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 提問者1號 發(fā)表的提問:
老師,我們公司欠客戶2萬,應(yīng)付賬款2萬,經(jīng)協(xié)商,客戶不要了,怎么做會計(jì)分錄
你好 借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入?
6樓
2023-03-12 23:06:46
全部回復(fù)
提問者1號:回復(fù)玲老師 老師,客戶5月份發(fā)了通知說不要了,可是當(dāng)時沒做分錄,現(xiàn)在錄入到7月的賬,可以嗎
2023-03-12 23:35:55
玲老師:回復(fù)提問者1號可以補(bǔ)記分錄 的呢
2023-03-12 23:50:42
提問者1號:回復(fù)玲老師 補(bǔ)記是什么意思,我直接做到7月有影響嗎?如果去反結(jié)賬做到5月,會影響二季度申報(bào)數(shù)據(jù)的吧
2023-03-13 00:06:13
玲老師:回復(fù)提問者1號你好 現(xiàn)在記就是補(bǔ)記的意思 ,反結(jié)賬最好的,就是麻煩 ,報(bào)表要更正申報(bào)?
2023-03-13 00:23:35
李老師
職稱:中級會計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
因債務(wù)重組,18000元的應(yīng)付賬款無需償還的會計(jì)分錄
借應(yīng)付賬款18000貸營業(yè)外收入18000
7樓
2023-03-13 00:12:56
全部回復(fù)
馬老師
職稱:初級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 春上樹下 發(fā)表的提問:
老師,應(yīng)付賬款時,零頭不用付,?如何做會計(jì)分錄
計(jì)入到營業(yè)外收入里面?。?/div>
8樓
2023-03-13 01:38:46
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.34w
引用 @ 順心的刺猬 發(fā)表的提問:
簽發(fā)一張20000元的商業(yè)匯票,為期3個月用以抵付應(yīng)付賬款的會計(jì)分錄
你好,你單位自己開的 支付貨款借庫存商品貸應(yīng)付票據(jù)
9樓
2023-03-13 02:58:21
全部回復(fù)
安與逸老師
職稱:中級會計(jì)師,注會專業(yè)階段已過,稅務(wù)師已過四門,初級會計(jì)師
5.00
解題: 0.1w
引用 @ 一眼成永遠(yuǎn) 發(fā)表的提問:
確認(rèn)無法支付的應(yīng)付賬款怎么做會計(jì)分錄
你好,借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入
10樓
2023-03-13 04:13:55
全部回復(fù)
一眼成永遠(yuǎn):回復(fù)安與逸老師 為什么計(jì)入營業(yè)外收入?
2023-03-13 04:27:42
安與逸老師:回復(fù)一眼成永遠(yuǎn)無法支付的應(yīng)付賬款,是與日常活動無直接關(guān)系的各項(xiàng)利得,應(yīng)計(jì)入營業(yè)外收入。
2023-03-13 04:50:58
一眼成永遠(yuǎn):回復(fù)安與逸老師 我還是不太明白
2023-03-13 05:20:57
安與逸老師:回復(fù)一眼成永遠(yuǎn)請問哪里不明白呢?
2023-03-13 05:46:29
莊老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 加油 發(fā)表的提問:
老師,這個會計(jì)分錄中的應(yīng)付賬款指什么
你好,轉(zhuǎn)銷應(yīng)付賬款,是指購買貨款,用票據(jù)結(jié)算
11樓
2023-03-13 05:10:59
全部回復(fù)
靖曦老師
職稱:高級會計(jì)師,初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.91
解題: 0.71w
引用 @ 燕子 發(fā)表的提問:
學(xué)校在清算時應(yīng)付賬款需要轉(zhuǎn)到事業(yè)基金里面嗎,會計(jì)分錄怎么做
如果是被撤單位,不用處理了,清算審計(jì)時會處理的。 如果是并入單位,直接記入資本公積或投資(實(shí)收資本),同時將資產(chǎn)轉(zhuǎn)入。記入資本公積還是實(shí)收資本要看上級是怎么決定的。
12樓
2023-03-13 06:32:34
全部回復(fù)
燕子:回復(fù)靖曦老師 發(fā)生業(yè)務(wù)的時候是借事業(yè)支出,貸應(yīng)付賬款嗎
2023-03-13 07:22:15
靖曦老師:回復(fù)燕子會計(jì)分錄:借 事業(yè)支出——教科書 貸 庫存現(xiàn)金或 銀行存款
2023-03-13 07:50:37
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 8888 發(fā)表的提問:
我的應(yīng)付賬款退10元,出貨系統(tǒng)退15元如何做會計(jì)分錄
借;銀行存款 貸;應(yīng)付賬款 15
13樓
2023-03-13 07:55:04
全部回復(fù)
8888:回復(fù)鄒老師 我們公司存在物料對換的情況,這個單據(jù)應(yīng)該怎么走,分錄也是這么寫嗎
2023-03-13 08:15:03
鄒老師:回復(fù)8888借;原材料——換入 貸原材料——換出
2023-03-13 08:37:06
8888:回復(fù)鄒老師 那這個具體要怎么寫呢?老師能寫清楚點(diǎn)嗎
2023-03-13 08:54:41
鄒老師:回復(fù)8888借;原材料——換入 貸原材料——換出 這個就是換貨的分錄 你之前退的做這個分錄 借;銀行存款 貸;應(yīng)付賬款 15
2023-03-13 09:20:52
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.59w
引用 @ 吳娜 發(fā)表的提問:
應(yīng)付賬款石材款2550元,但是有50元不用支付,怎么做會計(jì)分錄
您好!借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 營業(yè)外收入50
14樓
2023-03-13 08:49:14
全部回復(fù)
芳芳老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
3.45
解題: 0.11w
引用 @ Amy 發(fā)表的提問:
我是中途接的賬,前面盤往來賬時,應(yīng)付賬款少了2萬多,現(xiàn)在補(bǔ)上該怎么做會計(jì)分錄啊,期初設(shè)置已經(jīng)改不了了,謝謝!
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 庫存商品入賬了嗎
15樓
2023-03-13 09:49:25
全部回復(fù)

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