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支付分期款項會計處理
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venus老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 5.1w
引用 @ 周玉香 發(fā)表的提問:
老師,使用分期付款方式賣東西,之后每月客戶支付款項,這些款項會計分錄應該要如何處理?
分兩種情況處理: 、如果bai分期付款不du超過正常信用條件(通常指付款期zhi限<=年),dao則其會計處理與一般會計處理無根本區(qū)別: ()購入時 借:原材料(等資產(chǎn)) 貸:應付賬款? ()付款時 借:應付賬款 貸:銀行存款 、如果分期付款超過正常信用條件(通常指付款期限超過年),延期支付的貨款實質上具有融資性質,需要考慮時間價值: ()購入時 借:原材料(實際支付金額的現(xiàn)值,即需把每一期的支付金額折為現(xiàn)值加總) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 未確認融資費用(合同價與現(xiàn)值總額的差額) 貸:長期應付款(合同價) 銀行存款(支付的進項稅額)
1樓
2023-03-12 16:13:35
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 專一的悟空 發(fā)表的提問:
客房改造的費用一次性支付的款項如何會計處理更好
你好,可以計入長期待攤費用核算
2樓
2023-03-12 17:05:00
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專一的悟空:回復鄒老師 入固定資產(chǎn)不好嗎。長期待攤的話,時間如何算。例如一合同造價是11萬,余5%的質保金。先付了95%的款子。請問這個會計分錄如何具體處理,老師。
2023-03-12 17:36:20
鄒老師:回復專一的悟空你好,因為是改造,通常不計入固定資產(chǎn)的 借;長期待攤費用 貸;銀行存款 95%的款項 應付賬款
2023-03-12 18:02:53
專一的悟空:回復鄒老師 老師那這個長期待攤費用就是合同總價款,不要分期分月的那種吧。它這個待攤有 沒有時間的規(guī)定。
2023-03-12 18:27:25
鄒老師:回復專一的悟空你好,根據(jù)估計的收益期限確定攤銷
2023-03-12 18:38:00
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.6w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問:
公司用長期借款支付一筆農村環(huán)境綜合整治項目資金,會計分錄咋處理啊
您好!你們?yōu)槭裁匆哆@個,是村里面要求你們支付的?還是用來做資產(chǎn)的的?
3樓
2023-03-12 18:32:35
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回復菲童牛寶你好宋老師應該用了做資產(chǎn)
2023-03-12 18:59:08
森林老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.61w
引用 @ せ尕蒽; 發(fā)表的提問:
你好,公司支付員工工傷賠款分13期付款,我賬上會計處理怎么做呢?
每月做一次,借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費
4樓
2023-03-12 19:31:47
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せ尕蒽;:回復森林老師 直接計入借管理費用-福利費,貸現(xiàn)金,這樣可以嗎?不走應付職工薪酬
2023-03-12 19:53:29
森林老師:回復せ尕蒽;同學,您好,也是可以的。
2023-03-12 20:11:08
せ尕蒽;:回復森林老師 好的,謝謝老師
2023-03-12 20:27:51
森林老師:回復せ尕蒽;同學,您好,不客氣的。
2023-03-12 20:43:58
何江何老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ 瀟灑辵1恛つ 發(fā)表的提問:
老師,你好,我們是一個平臺公司,現(xiàn)在有一筆扶貧專項資金,我們公司作為項目實施單位,現(xiàn)支付基地管護費,我應該怎樣做出會計處理呢?
你好同學 一般說這個是借銀行存款  貸:其它應付款   支付就給他們就好了,。
5樓
2023-03-12 20:26:32
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瀟灑辵1恛つ:回復何江何老師 但他們以后還要根據(jù)我們支付的管護費支付一定的農戶分紅資金
2023-03-12 20:45:33
何江何老師:回復瀟灑辵1恛つ你好同學 這個以后做分紅處理的同學
2023-03-12 20:56:02
瀟灑辵1恛つ:回復何江何老師 意思前期直接擺其他應付款,后期管護單位將分紅資金交給我們公司了,我們直接按分紅處理就可以了是嗎?老師
2023-03-12 21:10:30
何江何老師:回復瀟灑辵1恛つ是的同學這個是做分紅處理就好了。
2023-03-12 21:25:31
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 你好 發(fā)表的提問:
公司貸款共有500萬,放款當天銀行讓受托支付另外一個公司賬上,那么這個怎樣會計處理比較好
借;其他應收款 貸;短期借款或長期借款
6樓
2023-03-12 21:19:50
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你好:回復鄒老師 老師是這樣的,放款當天進了我們公司賬上,然后立馬又轉到受托另外一個公司賬上了,我是這樣處理的,借款期限一年,借:銀行存款,貸:短期借款,錢進人家賬上,借:其他應收款,借:銀行存款,問題是這500萬元,人家打進老板個人賬戶了,所以外賬上要沖平這筆款500萬元
2023-03-12 21:40:03
鄒老師:回復你好你好,你只需要做其他應收款,對方再打款到哪里你是不需要做分錄處理的
2023-03-12 22:04:15
你好:回復鄒老師 @鄒老師:問題是,這個500萬元的錢一直掛在其他應收款,時間久了也不行的吧
2023-03-12 22:28:48
鄒老師:回復你好你好,找對方公司償還給你公司就可以沖銷掛賬了
2023-03-12 22:43:25
你好:回復鄒老師 @鄒老師:對方說錢已經(jīng)轉到老板個人了,他們一不愿意開票給我們,二不愿意還款我們,所以這個也不好弄啊,可以找會計事務所的人平賬嗎
2023-03-12 23:13:02
鄒老師:回復你好你好,沒有收到找誰都是無法平賬的
2023-03-12 23:36:03
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 小邱 發(fā)表的提問:
你好企業(yè)支付探礦權使用費的會計處理分錄
你好;? ? 你們是什么類型的公司。采礦企業(yè)嗎? ? ;這個金額嗎? ?
7樓
2023-03-12 22:44:48
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何江何老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ 藍忘機 發(fā)表的提問:
企業(yè)轉讓股權收到的延期支付款應該怎么做會計處理?
你好同學,延期支付款借應收賬款 貸:長期股權投資(交易性金融資產(chǎn)) 貸:投資收益
8樓
2023-03-13 00:02:01
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藍忘機:回復何江何老師 還有增值稅呢
2023-03-13 00:16:48
何江何老師:回復藍忘機這個股權如果你不是股票交易場所目前沒有增值稅的問題。
2023-03-13 00:45:41
藍忘機:回復何江何老師 我在國稅局上查了說按6%金融服務繳納增值稅
2023-03-13 01:03:00
何江何老師:回復藍忘機對的同學是這樣的,沒錯
2023-03-13 01:31:10
藍忘機:回復何江何老師 但是會計分錄是不是要改一下?沒有增值稅銷項稅額
2023-03-13 01:52:31
何江何老師:回復藍忘機借應收賬款 貸:長期股權投資(交易性金融資產(chǎn)) 貸:投資收益貸:應交稅費-應交增值稅(銷項)
2023-03-13 02:12:15
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 水果掌柜 發(fā)表的提問:
項目支出時可以:借遞延收益-**項目 貸:銀行存款項目支出時會計分錄此項目后期可能會撥款所以項目支出時會計分錄可以是以上寫的那樣處理嗎
您好,不可以的,一般情況下,應該單獨用項目收支核算。
9樓
2023-03-13 01:26:49
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良老師1
職稱:計算機高級
4.04
解題: 0.12w
引用 @ 冷艷的路燈 發(fā)表的提問:
分期付款銷售的會計處理如何做
分期付款銷售的會計處理包括: 1、在發(fā)生分期付款銷售時,應當正確記載發(fā)生的銷售收入。在墊付的情況下,應當在收到客戶的付款后才記錄收入,此時,客戶的費用應當記入“應付款”。 2、分期付款銷售的利息收入應當在客戶付款時一次性進行計提,不能按照實際付款情況計提。 3、需要對收到的分期付款進行結算,并將銷售收入和利息收入、成本和相關費用等進行合理分攤,記賬登記,保證財務會計科目核算的準確性。 拓展:關于分期付款銷售的會計處理,采用會計核算的方式進行處理,可以充分了解公司的財務狀況,為公司的發(fā)展和管理提供了有效的參考。例如:某公司采用分期付款銷售的形式,收取客戶的分期付款,應在收到客戶的付款時,正確記錄發(fā)生的銷售收入,并記賬登記銷售收入、利息收入、成本和相關費用等經(jīng)濟業(yè)務,從而精確核算企業(yè)的財務成本。
10樓
2023-03-13 02:30:19
全部回復
冉老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
4.98
解題: 7.67w
引用 @ 加送500g 發(fā)表的提問:
公司購入設備一臺,以分期付款方式支付,發(fā)貨前支付定金30%(會計分錄),收到固定資產(chǎn)(會計分錄),剩余貨款12期付款的(會計分錄)(發(fā)票要付清款項開具)
你好,分12期,跨度有幾年?
11樓
2023-03-13 03:44:29
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加送500g:回復冉老師 1年
2023-03-13 04:15:03
冉老師:回復加送500g你好,分錄如下 先付款的30% 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到固定資產(chǎn)時 借:固定資產(chǎn) 貸:預付賬款 貸:應付賬款
2023-03-13 04:43:37
加送500g:回復冉老師 之后各期支付分錄為: 借:應付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票后怎么做賬呢
2023-03-13 05:10:31
冉老師:回復加送500g收到發(fā)票 借:應交稅費-應交增值稅 貸:預付賬款
2023-03-13 05:34:22
加送500g:回復冉老師 付清款項后收到整個設備款的發(fā)票哦,就是設備總價款的發(fā)票,
2023-03-13 06:03:32
冉老師:回復加送500g你好,是的,因為進項稅等發(fā)票來確認,所以付完款后,進項稅的進入預付款項,來發(fā)票后沖預付,認證抵扣
2023-03-13 06:20:01
加送500g:回復冉老師 好的,謝謝
2023-03-13 06:38:04
冉老師:回復加送500g不客氣,祝您工作順利,生活愉快
2023-03-13 07:01:47
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ LTH 發(fā)表的提問:
建設期支付的工資應該怎么處理(會計分錄)
你好 是籌建期嗎 記管理費用開辦費貸應付職工薪酬
12樓
2023-03-13 04:35:33
全部回復
LTH:回復玲老師 公司是以股權轉讓取得的,現(xiàn)在重新建議中,該怎么處理?
2023-03-13 04:52:11
玲老師:回復LTH新企業(yè)嗎 籌建期支出記管理費用開辦費
2023-03-13 05:21:00
LTH:回復玲老師 我沒有設置開辦事科目,直接入管理費中的工資
2023-03-13 05:37:14
玲老師:回復LTH按規(guī)定 籌建期記管理費用開辦費 后面你自己再加明細
2023-03-13 05:50:54
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 澤? 發(fā)表的提問:
銀行承兌匯票到期,銀行支付貨款,作為欠款單位的會計分錄處理: 借:應付票據(jù) 貸:短期借款 對么老師
你是開出銀行承兌的單位嗎,承兌到期,你要付款的,借:應付票據(jù) 貸:銀行存款
13樓
2023-03-13 05:32:57
全部回復
澤?:回復辜老師 我是開出單位 但是無力支付 銀行支付
2023-03-13 05:49:11
澤?:回復辜老師 承兌的銀行支付
2023-03-13 06:04:00
辜老師:回復澤?如果是銀行墊付了,那是貸短期借款
2023-03-13 06:20:59
澤?:回復辜老師 好滴 謝謝老師
2023-03-13 06:50:49
辜老師:回復澤?好的,客氣,幫到你就好
2023-03-13 07:01:10
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 隱居在沙漠 發(fā)表的提問:
請問老師:老板收到預付工程款沒有到公司帳上就支付了部分款項。會計分錄怎么處理?
借;預付賬款 貸;銀行存款
14樓
2023-03-13 06:27:25
全部回復
隱居在沙漠:回復鄒老師 預收到工程款,錢還沒有到公司就支付了一些費用
2023-03-13 06:40:39
鄒老師:回復隱居在沙漠你好,沒有到公司與你支付了一些費用之間沒有必然關系的
2023-03-13 07:04:59
隱居在沙漠:回復鄒老師 老板收到對方公司的工程款提前預收的,然后他就用這筆錢支付了一些開支
2023-03-13 07:30:31
鄒老師:回復隱居在沙漠收到的做收到 借;銀行存款 貸;預收賬款
2023-03-13 07:52:51
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 隱居在沙漠 發(fā)表的提問:
請問老師:老板收到預付工程款沒有到公司帳上就支付了部分款項。會計分錄怎么處理?
你好,既然是地方預付的怎么又沒有到公司賬上 支付 借;預付賬款 貸;銀行存款
15樓
2023-03-13 07:18:09
全部回復

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