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已付款貨沒到會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ zzcat201 發(fā)表的提問:
款已付,貨到了,發(fā)票沒有到怎么做會計分錄?1.已付款,收到了貨怎么做會計分錄?2.之后開來發(fā)票又怎么做會計分錄?
款已付,貨到了,發(fā)票沒有到 借;庫存商品等科目 貸;應付賬款-暫估 1,2與你前面的描述是一個分錄
1樓
2023-03-12 16:24:05
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羅老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
貨款已付,貨已到,但發(fā)票沒到的情況怎樣做會計分錄
借 庫存商品-待估入庫 貸 銀行存款
2樓
2023-03-12 17:51:57
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江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 圓圓 發(fā)表的提問:
已付款,已收貨,沒有收到發(fā)票會計分錄如何寫?
一、付款時的分錄是: 借:預付賬款 貸:銀行存款 二、暫估入庫 借:庫存商品(或原材料) 貸:預付賬款
3樓
2023-03-12 18:45:21
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袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問:
貨款已付,但發(fā)票還沒收到會計分錄怎么做?
借;預付賬款貸:銀行存款
4樓
2023-03-12 19:50:48
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陽光:回復袁老師 那要是收到發(fā)票了呢?
2023-03-12 20:02:47
袁老師:回復陽光借:庫存商品貸:預付賬款
2023-03-12 20:29:37
venus老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 5.1w
引用 @ 小太陽? 發(fā)表的提問:
本月付款采購貨物,貨已到,款已付,票未到,會計分錄怎么做
當貨到發(fā)票未百到且未付款,按雙方協(xié)商價或合同價 借:庫存商品(不含稅價) 貸:應付賬款度---xx單位估價應付款 發(fā)票到達后整筆沖回做相反的會計分錄。 當貨到發(fā)票未到且已付部分貨款,付款后分錄 借:預付賬款--XX單位 貸:銀行存款(現(xiàn)金) 貨到時 借:庫存商問品-XX商品 應付賬款--XX單位估價應付款 直到貨收完,發(fā)票答來后,做沖賬分錄并將預付賬款和庫存商品對轉。 發(fā)票已到,貨物未到的情回況,作“在途物資”核算,根據(jù)發(fā)票金額: 借:在途物資 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)答 貸:相關科目 物資到時: 借:原材料(或庫存商品) 貸:在途物資
5樓
2023-03-12 21:08:42
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李愛文老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 發(fā)表的提問:
攪拌站購入柴油,已付款貨已到發(fā)票沒到會計分錄怎么做
暫估原材料處理,計入原材料
6樓
2023-03-12 22:10:32
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彩麗老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ ?蘭博基尼 發(fā)表的提問:
購貨已入庫,款已付,但沒收到發(fā)票,,需怎么做會計分錄?
同學你好, 貨已到,而發(fā)票未到的業(yè)務 : 1、貨已到,發(fā)票未到,暫估入庫: 借:庫存商品---暫估 10000 貸:應付賬款 10000 2、下月初,紅沖暫估 借:庫存商品 -10000 貸:應付賬款 -10000 注意:所做的會計憑證是“紅沖” 3、收到發(fā)票 借:庫存商品 10000 應交稅金--應交增值稅--進項稅額1600 貸:銀行存款(或應付賬款)11600
7樓
2023-03-12 23:10:25
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?蘭博基尼:回復彩麗老師 貨到到,用銀行賬戶付款,
2023-03-12 23:27:42
彩麗老師:回復?蘭博基尼付款了,就先做 借:預付賬款 貸:銀行存款 后期收到發(fā)票的時候 借:應付賬款 貸:預付賬款
2023-03-12 23:47:56
?蘭博基尼:回復彩麗老師 借:原材料 貸:銀行存款 等下月發(fā)票來了,紅沖,或是發(fā)票來普票放的憑證里,專票紅沖。
2023-03-13 00:02:16
彩麗老師:回復?蘭博基尼1、貨已到,發(fā)票未到,暫估入庫: 借:原材料-暫估 10000 貸:應付賬款 10000 銀行已付款 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、下月初,紅沖暫估 借:原材料 -10000 貸:應付賬款 -10000 注意:所做的會計憑證是“紅沖” 3、收到發(fā)票 借:原材料 10000 應交稅金--應交增值稅--進項稅額1600 貸:應付賬款11600 預付沖應付 借:應付賬款 貸:預付賬款
2023-03-13 00:23:46
?蘭博基尼:回復彩麗老師 明白了,謝謝
2023-03-13 00:48:27
彩麗老師:回復?蘭博基尼不客氣,祝你生活愉快!如果你對解答滿意請給五星好評,謝謝!
2023-03-13 01:02:44
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 畫筆 發(fā)表的提問:
貨已到,款已付,發(fā)票未到會計分錄如何做
你好 借;預付賬款 貸;銀行存款 借;庫存商品等科目 貸;應付賬款——暫估
8樓
2023-03-13 00:21:02
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畫筆:回復鄒老師 老師是含稅價,還是不含稅
2023-03-13 00:49:58
畫筆:回復鄒老師 收到發(fā)票是的分錄:借:應付賬款-暫估 貸:預付賬款對不對
2023-03-13 01:09:27
鄒老師:回復畫筆你好,這個是不含稅價款 收到發(fā)票 借;應付賬款——暫估 貸;庫存商品等科目 借;庫存商品等科目 貸;預付賬款
2023-03-13 01:23:54
畫筆:回復鄒老師 老師,如果工程款確定收不回來,民工工資都是由法人個人代付的,這種業(yè)務怎么處理,需要哪些附件
2023-03-13 01:53:51
鄒老師:回復畫筆你好,收不回來需要做壞賬處理,需要對方發(fā)生財務困難的證明 民工工資法人代表個人支付 借;工程施工 貸;其他應付款,需要有法人代表個人賬戶付款回單
2023-03-13 02:18:29
畫筆:回復鄒老師 我這,法人掛了墊支190多萬的個人往來,現(xiàn)在要注銷這個公司,我不知道要怎么弄
2023-03-13 02:42:56
鄒老師:回復畫筆你好,需要償還或轉為實收資本核算
2023-03-13 03:02:59
畫筆:回復鄒老師 轉成實收資本的話,公司銀行存款就多了,公司沒有這么多的銀行存款
2023-03-13 03:29:57
鄒老師:回復畫筆你好,轉為實收資本分錄是 借;其他應付款 貸;實收資本。這個不影響銀行存款變動啊
2023-03-13 03:48:01
畫筆:回復鄒老師 我現(xiàn)在法人的余額是這個數(shù),
2023-03-13 04:15:55
畫筆:回復鄒老師 就直接按這個分錄做可以嗎?然后,就就申報印花稅
2023-03-13 04:32:36
畫筆:回復鄒老師 還需要哪些步驟吧這筆業(yè)務處理掉
2023-03-13 04:59:29
鄒老師:回復畫筆你好,法人墊支的應當通過其他應付款核算,怎么你單位通過其他應收款核算呢?
2023-03-13 05:18:34
畫筆:回復鄒老師 這是歷史問題
2023-03-13 05:30:13
畫筆:回復鄒老師 哦,這個公司是分公司
2023-03-13 05:53:54
鄒老師:回復畫筆你好,墊支對于公司來說應當通過其他應付款核算才是的
2023-03-13 06:10:43
畫筆:回復鄒老師 是的但我現(xiàn)在要怎么處理?就直接按這個分錄做可以嗎?然后,就就申報印花稅。還需要哪些步驟吧這筆業(yè)務處理掉。老師看一下之前的問題
2023-03-13 06:30:56
鄒老師:回復畫筆你好,把之前的分錄沖銷,然后做一筆正確的分錄
2023-03-13 06:41:59
畫筆:回復鄒老師 做成,實收資本嗎
2023-03-13 06:58:35
鄒老師:回復畫筆你好,是的,沖銷之前錯誤的,然后按實收資本入賬
2023-03-13 07:12:56
畫筆:回復鄒老師 直接這樣可以不?還需不需要轉個其他應付款,再轉實收資本
2023-03-13 07:33:14
鄒老師:回復畫筆你好,第二筆分錄借方應當是其他應付款才是的
2023-03-13 07:55:47
畫筆:回復鄒老師 對嗎?
2023-03-13 08:19:57
鄒老師:回復畫筆你好,是的,是這樣處理
2023-03-13 08:43:04
畫筆:回復鄒老師 這筆,預付賬款
2023-03-13 08:57:42
畫筆:回復鄒老師 老師,這樣操作對嗎?5000的這筆是夠原材料 的,沒有開發(fā)票,現(xiàn)在也開不了發(fā)票
2023-03-13 09:23:45
鄒老師:回復畫筆你好,確定開具不了發(fā)票,你可以這樣處理 借;原材料等科目 貸;預付賬款
2023-03-13 09:34:19
畫筆:回復鄒老師 我主要是要把余額處理掉,
2023-03-13 09:57:43
鄒老師:回復畫筆你好,做了上面的分錄,預付賬款這個公司就沒有余額了啊
2023-03-13 10:13:40
文文老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.98
解題: 14.36w
引用 @ 欣慰的向日葵 發(fā)表的提問:
進原材料沒有付款,貨已到倉庫,怎么做會計分錄
借:原材料 貸:應付賬款-暫估
9樓
2023-03-13 01:21:20
全部回復
欣慰的向日葵:回復文文老師 那付款付了一半,怎么做會計分錄
2023-03-13 01:38:08
文文老師:回復欣慰的向日葵發(fā)票是否有收到了?
2023-03-13 01:57:15
欣慰的向日葵:回復文文老師 沒有,而且進的一批原材料,領導沒說多少錢?這筆賬一直沒做,只是現(xiàn)在付了一小部分,領導說是預付,怎么做賬。而且付的賬,對方打了一張條子,上面寫今借到原材料貨款。怎么做賬
2023-03-13 02:21:35
文文老師:回復欣慰的向日葵新供應商還是經(jīng)常合作的供應商?
2023-03-13 02:34:40
欣慰的向日葵:回復文文老師 新的
2023-03-13 03:01:52
文文老師:回復欣慰的向日葵借:應付賬款-供應商名稱 貸:銀行存款 來票后,再 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-供應商名稱
2023-03-13 03:24:06
欣慰的向日葵:回復文文老師 那金額怎么填?不知道不填了,先做分錄?
2023-03-13 03:43:52
文文老師:回復欣慰的向日葵如果不知道金額沒法做,需要問下領導多少錢
2023-03-13 04:07:57
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 金玖 發(fā)表的提問:
款已付 貨到 貨物已領用 發(fā)票到 的會計分錄怎么
你好 借;預付賬款 貸;銀行存款 借;原材料 貸;預付賬款 借;生產(chǎn)成本 貸;原材料
10樓
2023-03-13 02:24:47
全部回復
金玖:回復鄒老師 老師,那如果,錢已付,貨到,貨已用,但發(fā)票未到怎么做
2023-03-13 02:44:37
鄒老師:回復金玖你好 借;預付賬款 貸;銀行存款 借;原材料 貸;應付賬款——暫估 借;生產(chǎn)成本 貸;原材料
2023-03-13 03:04:32
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 甜蜜的月光 發(fā)表的提問:
購進一批貨 款已付 貨到了 發(fā)票沒到 發(fā)票5天后到 會計分錄怎么寫
你好,購進一批貨 款已付 貨到了 發(fā)票沒到 借:預付賬款,貸:銀行存款 借:庫存商品或原材料?,???貸:應付賬款-暫估
11樓
2023-03-13 03:28:56
全部回復
甜蜜的月光:回復鄒老師 發(fā)票到了怎么寫呢
2023-03-13 03:53:35
鄒老師:回復甜蜜的月光你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款?
2023-03-13 04:18:20
老江老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 天道酬勤 發(fā)表的提問:
貨到票未到,已付款,會計分錄如何做?
你好! 付款時:借應付賬款 貸銀行存款 到貨時:借原材料 貸應付賬款-應付暫估 到票時:借原材料(紅字) 貸應付賬款-應付暫估(紅字) 借原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款
12樓
2023-03-13 04:19:51
全部回復
何江何老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ 甜蜜的月光 發(fā)表的提問:
購進一批貨 款已付 貨到了 發(fā)票沒到 發(fā)票5天后到 會計分錄怎么寫
你好同學,你可以直接先不入賬,發(fā)票來了再入
13樓
2023-03-13 05:20:30
全部回復
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ ZYY 發(fā)表的提問:
款已付,貨已到,票未收到,這個會計分錄怎么做?
您好 借:應付賬款(預付賬款) 貸:銀行存款 借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額u 貸:應付賬款-暫估
14樓
2023-03-13 06:39:42
全部回復
ZYY:回復bamboo老師 收到發(fā)票之后呢
2023-03-13 06:51:45
ZYY:回復bamboo老師 收到發(fā)票之后呢?怎么做分錄
2023-03-13 07:13:10
bamboo老師:回復ZYY借:應付賬款-暫估 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
2023-03-13 07:30:55
ZYY:回復bamboo老師 好的,謝謝
2023-03-13 07:49:03
bamboo老師:回復ZYY不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
2023-03-13 08:00:41
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 端莊的香氛 發(fā)表的提問:
老師,貨款價值100萬,貨已收到,貨款只付50萬,會計分錄
你好 借;庫存商品100萬,貸;銀行存款 50萬,應付賬款 50萬
15樓
2023-03-13 07:31:08
全部回復

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