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一般企業(yè)報銷會計分錄
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答疑蘇老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ IMboo 發(fā)表的提問:
企業(yè)工會經(jīng)費一般會計分錄
你好 借;管理費用 貸;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款
1樓
2023-03-12 15:01:09
全部回復(fù)
IMboo:回復(fù)答疑蘇老師 成立工會組織的企業(yè)會計分錄還是一樣的嗎
2023-03-12 15:15:54
答疑蘇老師:回復(fù)IMboo你好 是的 會計分錄是一樣的
2023-03-12 15:34:42
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ IMboo 發(fā)表的提問:
一般企業(yè)預(yù)交企業(yè)所得稅會計分錄
您好 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2樓
2023-03-12 16:25:49
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.34w
引用 @ Yurionly 發(fā)表的提問:
用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)計提增值稅分錄怎么做,用一般企業(yè)會計準(zhǔn)則又怎么做分錄
你好,一樣做的,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。
3樓
2023-03-12 17:25:54
全部回復(fù)
Yurionly:回復(fù)郭老師 有的老師說,月末銷大于進(jìn):借銷項稅貸進(jìn)項稅貸未交增值稅,反之不做處理,有的是按您說的這種做的,到底要怎么做?
2023-03-12 17:56:08
郭老師:回復(fù)Yurionly你好,需要交稅按上面的分錄 這個就是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅 進(jìn)項銷項都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,不是未交增值稅
2023-03-12 18:23:01
鄭裕期
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 0.2w
引用 @ 裴文龍 發(fā)表的提問:
一般納稅人企業(yè)銷售商品一批款項尚未收到,屬于普通賒銷,其基本的會計分錄如何?如果該企業(yè)銷售時收到一張商業(yè)匯票,其會計分錄有何區(qū)別?
普通賒銷: 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 銷售時收到一張商業(yè)匯票 借 應(yīng)收票據(jù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
4樓
2023-03-12 18:29:26
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 清脆的樓房 發(fā)表的提問:
一般納稅人企業(yè)銷售商品一批款項尚未收到,屬于普通賒銷,其基本的會計分錄如何?如果該企業(yè)銷售時收到一張商業(yè)匯票,其會計分錄有何區(qū)別?
你好 一般納稅人企業(yè)銷售商品一批款項尚未收到,屬于普通賒銷,會計分錄是 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 如果該企業(yè)銷售時收到一張商業(yè)匯票會計分錄是 借;應(yīng)收票據(jù) ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
5樓
2023-03-12 19:56:54
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 派沃德 特別特 發(fā)表的提問:
老師,商貿(mào)企業(yè),一般納稅人,銷售釬桿3000元,如何做會計分錄
你好 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 如果是主營范圍的話 是貨物類嘛
6樓
2023-03-12 20:57:56
全部回復(fù)
派沃德 特別特:回復(fù)meizi老師 是貨物類
2023-03-12 21:21:57
meizi老師:回復(fù)派沃德 特別特嗯 那就按上面分錄來做賬
2023-03-12 21:49:59
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 李春燕 發(fā)表的提問:
執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,一般納稅人,月底進(jìn)項銷項怎么做分錄
我剛?cè)タ聪滦?zhǔn)則,沒有這個結(jié)轉(zhuǎn),沒有說這個咋辦,我建議是按下面做
7樓
2023-03-12 22:16:37
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ wo 發(fā)表的提問:
企業(yè)是一般納稅人,本期銷項是2000,進(jìn)項是5000,請問會計分錄是?
你好同學(xué):? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn):? 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) ?2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
8樓
2023-03-12 23:44:23
全部回復(fù)
wo:回復(fù)玲老師 老師,房地產(chǎn)一般納稅人企業(yè),先前有預(yù)交的增值稅30萬,土地增值稅50萬, 請問:應(yīng)交稅費—未交增值稅是否要轉(zhuǎn)入到別的應(yīng)交稅費的二級科目下去呢?
2023-03-13 00:08:52
玲老師:回復(fù)wo你好 不用 再轉(zhuǎn)到期他科目 這個科目可以有余額?
2023-03-13 00:27:16
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
銷售貨物,拿到發(fā)票,但沒有收到貨款,企業(yè)一般怎么做會計分錄
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
9樓
2023-03-13 00:59:26
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 小 米 高 翔 發(fā)表的提問:
一般納稅人企業(yè)銷售一臺固定資產(chǎn)車輛要交稅嗎 會計分錄怎么做
你好 固定資產(chǎn)處置: 借:固定資產(chǎn)清理? 累計折舊? 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備? 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價: 借:銀行存款? ? 貸:固定資產(chǎn)清理? ?應(yīng)交稅費一? 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理? ? 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時 借: 資產(chǎn)處置損益? 貸:固定資產(chǎn)清理? 增值稅13%
10樓
2023-03-13 01:55:12
全部回復(fù)
小 米 高 翔:回復(fù)玲老師 委托二手車交易商家賣出的現(xiàn)在也要另外交稅嗎
2023-03-13 02:13:15
小 米 高 翔:回復(fù)玲老師 取得了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票了
2023-03-13 02:26:44
玲老師:回復(fù)小 米 高 翔你好 企業(yè)銷售車就要交稅費的??
2023-03-13 02:38:37
小 米 高 翔:回復(fù)玲老師 要怎么操作呢
2023-03-13 02:59:45
小 米 高 翔:回復(fù)玲老師 到稅務(wù)局補交 嗎
2023-03-13 03:15:05
玲老師:回復(fù)小 米 高 翔你好 您開銷售發(fā)票 交增值稅? 用二手車發(fā)票過戶就可以了?
2023-03-13 03:30:03
文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 阿華 發(fā)表的提問:
一般納稅人 貿(mào)易企業(yè),收到出口銷售,退回稅款,會計分錄如何處理?
您好,出口銷售,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,申報退稅款,借其他應(yīng)收款-退稅款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅,收到退稅款,借銀行存款貸其他應(yīng)收款-退稅款
11樓
2023-03-13 03:13:10
全部回復(fù)
阿華:回復(fù)文老師 那美元賬戶收到外匯款,以及結(jié)匯到人民幣賬戶時乙,分錄分別怎么寫呢?
2023-03-13 03:43:07
文老師:回復(fù)阿華收外匯的時候是借銀行存款——外幣貸應(yīng)收賬款,結(jié)匯的時候借銀行存款——人民幣貸銀行存款——外幣
2023-03-13 04:04:40
阿華:回復(fù)文老師 那應(yīng)收賬款是外幣還是人民幣呢
2023-03-13 04:28:10
文老師:回復(fù)阿華您好,應(yīng)收賬款也是外幣核算的,
2023-03-13 04:42:38
阿華:回復(fù)文老師 請問人民幣那邊的原幣金額是這樣填寫嗎?
2023-03-13 04:54:28
文老師:回復(fù)阿華您好,對的,這是可以的
2023-03-13 05:07:32
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.6w
引用 @ 會計 發(fā)表的提問:
關(guān)于一般納稅人企業(yè)所得稅申報的問題 會計分錄怎么做?需要月報嗎
你好!借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 季度申報
12樓
2023-03-13 04:19:21
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.34w
引用 @ 動聽的小貓咪 發(fā)表的提問:
你好,老師,民非企業(yè)報銷餐費的會計分錄
你好。具體的什么業(yè)務(wù)的
13樓
2023-03-13 05:11:20
全部回復(fù)
動聽的小貓咪:回復(fù)郭老師 培訓(xùn)機構(gòu)
2023-03-13 05:50:05
郭老師:回復(fù)動聽的小貓咪你好,什么業(yè)務(wù)的餐費的,
2023-03-13 06:06:08
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 美美珠珠 發(fā)表的提問:
一般企業(yè)會計準(zhǔn)則,2019年補交企業(yè)所得稅的分錄怎么 做
補提企業(yè)所得稅計入“以前年度損益調(diào)整”科目。 一、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 二、借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 三、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
14樓
2023-03-13 06:29:52
全部回復(fù)
美美珠珠:回復(fù)江老師 這樣的話會影響我年底的財務(wù)報表的期末數(shù)
2023-03-13 06:57:54
美美珠珠:回復(fù)江老師 我19年年報已經(jīng)出來了
2023-03-13 07:18:20
江老師:回復(fù)美美珠珠這個是影響利潤分配——未分配利潤的數(shù)據(jù)
2023-03-13 07:30:06
美美珠珠:回復(fù)江老師 這個分錄是做到19年還是2020年5月
2023-03-13 07:55:43
江老師:回復(fù)美美珠珠這個是做到2020年的分錄中
2023-03-13 08:24:55
美美珠珠:回復(fù)江老師 匯算時調(diào)整的工資薪金 福利福和招待費還用做分錄嗎 還是直接調(diào)表不用動帳
2023-03-13 08:43:58
江老師:回復(fù)美美珠珠這個不用賬務(wù)處理,直接是屬于調(diào)企業(yè)所得稅申報表,不調(diào)賬務(wù)處理的事項。屬于“調(diào)表不調(diào)賬”事項
2023-03-13 09:12:20
美美珠珠:回復(fù)江老師 好的 謝謝啦 知道了 辛苦老師了
2023-03-13 09:40:03
江老師:回復(fù)美美珠珠祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利
2023-03-13 09:58:47
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問:
一般納稅人 1.計提增值稅的會計分錄 2.繳納增值稅的會計分錄 3.計提營業(yè)稅金及附加的分錄 4.繳納營業(yè)稅金及附加的分錄 5.計提企業(yè)所得稅的會計分錄 6.繳納企業(yè)所得稅的會計分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:   借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:   借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):   借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅   4、實際交納時   借:應(yīng)交稅費—未交增值稅   貸:銀行存款
15樓
2023-03-13 07:44:12
全部回復(fù)
暖暖老師:回復(fù)Flower3借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交附加稅
2023-03-13 07:55:16
暖暖老師:回復(fù)Flower4借應(yīng)交稅費應(yīng)交附加稅 貸銀行存款
2023-03-13 08:06:33
暖暖老師:回復(fù)Flower5借所得稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅
2023-03-13 08:25:41
暖暖老師:回復(fù)Flower6借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2023-03-13 08:47:44
Flower:回復(fù)暖暖老師 關(guān)于企業(yè)所得稅能寫具體點嗎?
2023-03-13 09:13:03
暖暖老師:回復(fù)Flower企業(yè)所得稅的計提就是這個分錄
2023-03-13 09:29:19

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