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存貨會計內部控制案例
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張偉老師
職稱:會計師
4.91
解題: 0.74w
引用 @ 昏睡的書本 發(fā)表的提問:
哪里可以查到上市公司內部控制的薄弱情況?寫文章要用到內部控制薄弱的案例來分析,可是網上找的內控自評報告里頭只有內部控制完善的方面
這個你百度下吧
1樓
2023-03-12 14:41:15
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微微老師
職稱:初級會計師,稅務師
4.99
解題: 3.69w
引用 @ 淡然的斑馬 發(fā)表的提問:
存貨監(jiān)盤在企業(yè)存貨內部控制的作用是什么
您好存貨監(jiān)盤目的: (1)獲取有關存貨數(shù)量和狀況的審計證據(jù); (2)主要針對存貨存在認定; (3)針對存貨的完整性認定及準確性、計價和分攤認定,也能提供部分審計證據(jù); (4)還可能在存貨監(jiān)盤中獲取有關存貨所有權的部分審計證據(jù)。
2樓
2023-03-12 16:11:01
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龍楓老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
4.99
解題: 1.55w
引用 @ 夢里不知身是客 發(fā)表的提問:
57. 下列各項中,企業(yè)的內部控制措施包括( )。 A.預算控制 B.會計系統(tǒng)控制 C.運營分析控制 D.信息內部公開 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:ABC 我的答案:ABC 參考解析: 選項ABC,均屬于企業(yè)內部控制措施; 選項D,屬于行政事業(yè)單位內部控制的方法,不屬于企業(yè)內部控制措施。 故選ABC。 行政單位內部信息需要公開嗎?
行政單位內部信息一般是不需要公開的
3樓
2023-03-12 17:26:16
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李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
中小企業(yè)在內部會計控制設計中存在什么問題
具體是什么。。。。。。
4樓
2023-03-12 18:48:37
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李老師:回復愛笑的流沙具體是什么。。。。。。
2023-03-12 19:23:13
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 夢里不知身是客 發(fā)表的提問:
30. 下列各項中,不屬于企業(yè)內部控制措施的是( )。 A.不相容職務分離控制 B.經營管理控制 C.授權審批控制 D.會計系統(tǒng)控制 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:B 我的答案:D 參考解析: 企業(yè)內部控制措施包括:不相容職務分離控制、授權審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產保護控制、預算控制、運營分析控制、績效考評控制。 B?
是的,經營管理控制不是屬于內部 控制措施,內部控制措施一定是經營中各環(huán)節(jié)的控制措施。
5樓
2023-03-12 19:48:51
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夢里不知身是客:回復陳詩晗老師 怎么感覺是一個意思呀
2023-03-12 20:19:35
陳詩晗老師:回復夢里不知身是客經營管理是宏觀層面 上的,內部控制是細節(jié)上的
2023-03-12 20:47:55
何江何老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ 光亮的發(fā)夾 發(fā)表的提問:
寫固定資產管理內部控制,選擇什么樣的案例公司比較好寫一些?
你好同學,一般上市公司 ,這樣的公司 比較好在網上找到資料 ,而且 事情也很多,容易找出來。
6樓
2023-03-12 20:40:51
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燎原老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.97
解題: 0.05w
引用 @ 個性的藍天 發(fā)表的提問:
(1)為什么會內部控制存在且被執(zhí)行,注冊會計師卻認為X公司控制可能運行無效?
因為該內部控制可能只是流于形式,從形式上看,各方簽字都完善,但是實際上,并未執(zhí)行或者未有效執(zhí)行,銷售經理不清楚銷售分析報告中的異常情況。所以注冊會計師有理由認為控制可能運行無效。
7樓
2023-03-12 22:04:25
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個性的藍天:回復燎原老師 (2)測試控制運行的有效性與確定控制是否得到執(zhí)行?兩者有什么樣的聯(lián)系和區(qū) 別?(5分)
2023-03-12 22:30:36
個性的藍天:回復燎原老師 (3)在測試控制運行的有效性時,注冊會計師還應該人哪絲方面實取關手控制 是否有效運行的審計證據(jù)?(6分)
2023-03-12 22:50:04
個性的藍天:回復燎原老師 能解答一下嗎
2023-03-12 23:06:59
燎原老師:回復個性的藍天測試控制有效性只是從形式上證明控制是否得到運行,但是仍舊需要進一步的證據(jù),才能作證實質性運行。
2023-03-12 23:24:38
燎原老師:回復個性的藍天在測試控制運行有效性時,注冊會計師應當從下列方面獲取關于控制是否有效運行審計證據(jù): (1)控制在所審計期間的不同時點是如何運行的; (2)控制是否得到一貫執(zhí)行; (3)控制由誰執(zhí)行; (4)控制以何種方式運行(如人工控制或自動化控制)。
2023-03-12 23:35:17
王超老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 賈靜 發(fā)表的提問:
咨詢老師有沒有原材料存貨的內部控制流程
你好 暫時沒有的,你可以在首頁那邊,點擊求課程按鈕的
8樓
2023-03-12 23:08:02
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大海老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 0.64w
引用 @ 研辰 發(fā)表的提問:
內部會計控制的方法不包括里面哪一個,會計職務控制,授權批準控制,預算控制,風險控制
您好,不包括第一個會計職務控制 內部會計控制包括八個主要方法:不相容職務分離控制、授權批準制度、會計系統(tǒng)控制、預算控制、財產保全控制、風險控制、內部報告控制和電子信息技術控制。
9樓
2023-03-13 00:14:11
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黎錦華老師
職稱:中級會計師,稅務師,經濟師
4.98
解題: 0.19w
引用 @ 多學點掙更多錢買更多想要的東西 發(fā)表的提問:
必考知識點不清楚下列各項中,企業(yè)的內部控制措施包括( ABC )。 A預算控制 B會計系統(tǒng)控制 C運營分析控制 D信息內部公開(× )--行政事業(yè)單位內部控制的方法,不屬于企業(yè)內部控制措施 企業(yè)內部控制在經濟法的哪個章節(jié)哪個內容??
同學你好,這個應該是經濟法基礎第二章的內容
10樓
2023-03-13 01:22:17
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江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 堅強的花卷 發(fā)表的提問:
想一想身邊有哪些內部控制的具體事例,請列舉三個。(企業(yè)內部控制課程題目)
一、報銷流程:報銷人粘貼報銷單據(jù)——部門經理審核——會計人員審核——財務經理審核——達到一定的金額,董事長審核——出納報銷 二、擔保事項必須經公司股東會同意 三、房屋抵押、質押必須經公司股東會同意
11樓
2023-03-13 02:35:45
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堅強的花卷:回復江老師 老師請問有沒有一些生活中的例子?類似于公交車上的投幣箱用兩把鑰匙這樣的
2023-03-13 03:17:01
江老師:回復堅強的花卷一、報銷付款,或支付供應商貨款時 出納(操作員)在銀行系統(tǒng)中做付款單據(jù)——經理(審核人員)審核確認后才能付款——系統(tǒng)確認付款
2023-03-13 03:47:01
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 熊玉婷 發(fā)表的提問:
倉庫流程怎么內部控制呢?因為總會少貨。
你好,做到倉庫,會計對同一購買,領用情況雙方登記,分別核實
12樓
2023-03-13 03:27:03
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樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.28w
引用 @ 懶得起名字 發(fā)表的提問:
老師,我想問一下內部控制審計與內部審計之間有什么聯(lián)系與區(qū)別呢…是內部控制審計不是內部控制哦~
同學你好 內部控制審計屬于注冊會計師外部評價,內部控制評價屬于企業(yè)董事會自我評價,兩者有著本質的區(qū)別。 首先,兩者的責任主體不同。建立健全和有效實施內部控制,評價內部控制的有效性是企業(yè)董事會的責任;在實施審計工作的基礎上對內部控制的有效性發(fā)表審計意見是注冊會計師的責任。 其次,兩者的評價目標不同。內部控制評價是企業(yè)董事會對各類內部控制目標實施的全面評價;內部控制審計是注冊會計師側重對財務報告內部控制目標實施的審計評價。 最后,兩者的評價結論不同。企業(yè)董事會對內部控制整體有效性發(fā)表意見,并在內部控制評價報告中出具內部控制有效性結論;注冊會計師僅對財務報告內部控制的有效性發(fā)表意見,對內部控制審計過程中注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷,在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露。 雖然內部控制審計與內部控制評價具有上述區(qū)別,但兩者往往依賴同樣的證據(jù)、遵循類似的測試方法、使用同一基準日,因此也必然存在一些內在的聯(lián)系。在內部控制審計過程中,注冊會計師可以根據(jù)實際情況對企業(yè)內部控制評價工作進行評估,判斷是否利用企業(yè)內部審計人員、內部控制評價人員和其他相關人員的工作以及可利用程度,從而相應減少本應由注冊會計師執(zhí)行的工作
13樓
2023-03-13 04:25:07
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懶得起名字:回復樸老師 那內部控制審計和內部審計之間的聯(lián)系和區(qū)別呢
2023-03-13 04:43:06
樸老師:回復懶得起名字內部審計服務是非鑒證服務,內部控制審計屬于鑒證業(yè)務。內部審計服務和內部控制自我評價服務是不可以由同一家事務所提供,二者是不相容的,如果同時由一家事務所提供,將影響該事務所的獨立性
2023-03-13 05:03:18
趙老師
職稱:中級會計師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 塵埃 發(fā)表的提問:
老師,我想問一下,有沒有有關醫(yī)院財務內部控制制度的相關資料啊?
請告訴郵箱,發(fā)你。
14樓
2023-03-13 05:32:02
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陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 頑石 發(fā)表的提問:
老師,注冊會計師在了解被審計單位內部控制時,不需要了解與會計估計相關的內部控制嗎?為什么?
不需要的。 你這了解內控是第一環(huán)節(jié)的了解處理。不需要去專門考慮會計估計?相關的 后面進行具體會計估計?處理時再進行處理
15樓
2023-03-13 06:58:48
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