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其他費(fèi)用分配會計分錄
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小鎖老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.33w
引用 @ 江城子 發(fā)表的提問:
請問老師用利潤分配方式抵減“其他應(yīng)收款-股東”,會計分錄是:借:利潤分配-應(yīng)付股利 貸:其他應(yīng)收款-股東 嗎?
您好,這個是可以的哈,可以
1樓
2023-03-12 09:33:15
全部回復(fù)
小丸子老師
職稱:中級會計師,會計從業(yè)資格證,注冊會計師
4.89
解題: 0.08w
引用 @ 發(fā)表的提問:
生產(chǎn)費(fèi)用11050元,維修車間發(fā)生生產(chǎn)費(fèi)用8500元,計劃單位成本:電0.2元/度,維修4.5元/小時,輔助生產(chǎn)車間勞務(wù)供應(yīng)量如下表:采用直接分配法分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用編制會計分錄。采用交互分配法分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用編制會計分錄。采用順序分配法分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用,編輯會計分錄。采用計劃成本分配法分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用編輯會計分錄。采用代數(shù)分配法分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用編制會計分錄。
同學(xué)你好!還有其他資料嗎?
2樓
2023-03-12 10:25:24
全部回復(fù)
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 嬌氣的啤酒 發(fā)表的提問:
年終分配利潤的會計分錄這樣對嗎?借:利潤分配-應(yīng)付利潤,其他應(yīng)收款-股息紅利;貸:應(yīng)付利潤;第二步:借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配-應(yīng)付利潤,交納時:借:應(yīng)付利潤,貸:現(xiàn)金
我怎么沒看懂您寫的分錄是什么意思?。?/div>
3樓
2023-03-12 11:40:36
全部回復(fù)
嬌氣的啤酒:回復(fù)張艷老師 @劉老師—追夢:計提利潤時是不是應(yīng)該借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應(yīng)付利潤 分配時:借:利潤分配-應(yīng)付利潤 其他應(yīng)收款-個人所得稅 貸:現(xiàn)金,這樣對嗎?
2023-03-12 11:55:07
張艷老師:回復(fù)嬌氣的啤酒年終是要將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤,然后再提取盈余公積、分配股利等 不是你寫的那些分錄
2023-03-12 12:19:58
問答小助手
職稱:中級會計師,注冊會計師,初級會計師
4.89
解題: 0.17w
引用 @ 闊達(dá)的酸奶 發(fā)表的提問:
用交互分配法計算應(yīng)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用,并編制會計分錄
請清晰描述問題(財會類)發(fā)起提問,老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答,謝謝合作!
4樓
2023-03-12 12:53:29
全部回復(fù)
田老師
職稱:會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 哈哈???? 發(fā)表的提問:
想注銷企業(yè),資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上有其他應(yīng)付款11200元,未分配利潤-11200,會計分錄再怎樣做呢?
賬上不用處理,
5樓
2023-03-12 13:54:34
全部回復(fù)
易 老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 細(xì)心的面包 發(fā)表的提問:
我想問下每月先計提總部收入,下月再收到款項 但這次本月都已經(jīng)計提了 總部開具了發(fā)票 后續(xù)又告知這筆收入不打算匯款了 打算從利潤里扣除 所以會計分錄應(yīng)該是什么呢 是否可以為借:未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款
你好,可以的, 沒問題
6樓
2023-03-12 14:53:39
全部回復(fù)
王瑞老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.96
解題: 0.94w
引用 @ 會計 發(fā)表的提問:
建賬套時沒有錄入現(xiàn)金科目、其他應(yīng)付款科目、應(yīng)付工資科目、未分配利潤科目的期初余額,現(xiàn)金如何做會計分錄補(bǔ)記?找不到對方科目做分錄
您好,沒錄入期初補(bǔ)記可以入未分配利潤科目
7樓
2023-03-12 16:10:03
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ mua! (*╯3╰) 發(fā)表的提問:
小規(guī)模公司注銷其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)入未分配利潤了,會計分錄如何做?
借;其他應(yīng)付款 貸;營業(yè)外收入 借;營業(yè)外收入 貸;本年利潤 借;本年利潤 貸;利潤分配——未分配利潤
8樓
2023-03-12 17:33:20
全部回復(fù)
田老師
職稱:會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 哈哈???? 發(fā)表的提問:
想注銷企業(yè),資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上有其他應(yīng)付款11200元,未分配利潤-11200,會計分錄再怎樣做呢?直接在負(fù)責(zé)表上能一個數(shù)嗎?
賬上不用處理,
9樓
2023-03-12 19:01:11
全部回復(fù)
王超老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 冷艷的磚頭 發(fā)表的提問:
分公司注銷他的其他應(yīng)收款,庫存,固定資產(chǎn),未分配利潤如何清理的會計分錄。另外總部如何入賬寫這些分錄。
你好同學(xué),是整張資產(chǎn)負(fù)債表抄過來的 借:其他應(yīng)收款 庫存商品等 貸:相關(guān)的負(fù)債 未分配利潤
10樓
2023-03-12 20:27:21
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.29w
引用 @ 英子 發(fā)表的提問:
現(xiàn)在做注銷,貨幣資金,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款,未分配利潤這幾個科目如何清零呢?寫一下調(diào)整的會計分錄好嗎?
老師幫我解答一下
11樓
2023-03-12 21:24:20
全部回復(fù)
英子:回復(fù)樸老師 老師 能解答一下嗎,急
2023-03-12 22:15:30
樸老師:回復(fù)英子應(yīng)收賬款計入營業(yè)外支出然后繳納所得稅,其他應(yīng)付款計入營業(yè)外收入,也要繳納所得稅
2023-03-12 22:28:30
英子:回復(fù)樸老師 報表里哪幾個科目可以不清零?
2023-03-12 22:51:55
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 落后的毛豆 發(fā)表的提問:
0 (7)基本生產(chǎn)車間的制造費(fèi)用按產(chǎn)品生產(chǎn)工時比例分配,生產(chǎn)工時:甲產(chǎn) 品 2500小時,乙產(chǎn)品1500 小時。 要求:(1)寫出上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計分錄: (2)歸集和分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用,寫出其過程,并編制其會計分錄: (3)歸集和分配制造費(fèi)用,寫出其過程,并編制其會計分錄。
你好,請把題目前邊完整發(fā)一下
12樓
2023-03-12 22:26:45
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ ???? 發(fā)表的提問:
老師你好,請問去年的管理費(fèi)用少計了100元計入到其他應(yīng)收款里了,小企業(yè)會計準(zhǔn)則下我的分錄調(diào)整應(yīng)該是:借:利潤分配-未分配利潤,貸其他應(yīng)收款100嗎?
你好,是的,今年是這樣做調(diào)整分錄的 借:利潤分配-未分配利潤100,貸其他應(yīng)收款100
13樓
2023-03-12 23:39:19
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.29w
引用 @ 精明的短靴 發(fā)表的提問:
總公司給非獨(dú)立核算分公司撥款是否用“銀行存款”和“ 其他應(yīng)收/付款 ”核算?分公司只有費(fèi)用沒有收入,靠總公司撥款給員工發(fā)放工資交保險,產(chǎn)生了很多的管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款-總公司 余額越來越大,年末分公司未分配利潤為負(fù)數(shù)。問題:1、總公司的其他應(yīng)收款、分公司的其他應(yīng)付款余額分別如何消除?會計分錄怎樣做?分公司沒有單獨(dú)核算,但是有獨(dú)立銀行賬戶
你好,用銀行存款和其他應(yīng)收應(yīng)付來核算就可以了。 1.一個公司只用一個往來科目就可以了,如果用了兩個年底沖了就可以了,
14樓
2023-03-13 01:04:52
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.29w
引用 @ 歡呼的導(dǎo)師 發(fā)表的提問:
總公司給分公司撥款產(chǎn)生了很大的“ 其他應(yīng)收款 ”余額,分公司只有費(fèi)用沒有收入,靠總公司撥款給員工發(fā)放工資交保險產(chǎn)生了很多的管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款-總公司 余額越來越大,年末分公司未分配利潤為負(fù)數(shù)。問題:1、總公司的其他應(yīng)收款、分公司的其他應(yīng)付款余額分別如何消除?會計分錄怎樣做?需要附原始憑證嗎?2、年末分公司的未分配利潤(負(fù)數(shù))如何結(jié)轉(zhuǎn)到總公司賬上,會計分錄及原始憑證是什么?
分公司是獨(dú)立核算的嗎
15樓
2023-03-13 02:19:30
全部回復(fù)
歡呼的導(dǎo)師:回復(fù)樸老師 非獨(dú)立核算
2023-03-13 03:12:28
樸老師:回復(fù)歡呼的導(dǎo)師1.既然分公司的非獨(dú)立核算,總公司和分公司之間就不應(yīng)該存在:其他應(yīng)收和其他應(yīng)付科目;分公司的成本費(fèi)用應(yīng)該納入總公司成本費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)一處理;應(yīng)該講總公司的其他應(yīng)收款、分公司的其他應(yīng)付款余額進(jìn)行對沖,使其科目余額為0;借:其他應(yīng)付 貸:其他應(yīng)收; 同時將分公司計入成本費(fèi)用的數(shù)額對應(yīng)原始憑證,計入總公司賬目,將分公司對應(yīng)成本費(fèi)用沖減為0;2、借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用 (分公司產(chǎn)生的)
2023-03-13 03:31:28

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