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供應商發(fā)貨的會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ °青春的尾巴し 發(fā)表的提問:
老師,我們支付供應商貨款少給零頭,怎么做會計分錄
你好,支付供應商貨款少給零頭 借:應付賬款 貸:銀行存款 財務費用(少給零頭)
1樓
2023-03-12 10:19:48
全部回復
°青春的尾巴し:回復鄒老師 老師,如果是我們少收客戶的零頭嗎
2023-03-12 10:31:50
鄒老師:回復°青春的尾巴し你好,少收客戶的零頭,也一樣計入財務費用核算 借:銀行存款,財務費用,貸:應收賬款?
2023-03-12 10:50:06
°青春的尾巴し:回復鄒老師 也是入財務費用是嗎?謝謝
2023-03-12 11:05:57
鄒老師:回復°青春的尾巴し你好,是的,是這樣的
2023-03-12 11:32:52
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ 404NotFound 發(fā)表的提問:
銀行收到供應商退貨款怎么做會計分錄
您好!借銀行存款 貸應收賬款等。
2樓
2023-03-12 11:48:35
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 夏淋麗影Cindy 發(fā)表的提問:
收到開戶銀行通知,銀行已用票據(jù)支付前欠供應商F公司的一筆貨款16,000.00元 如何寫會計分錄,謝謝
借;應付賬款 貸;銀行存款
3樓
2023-03-12 12:42:42
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夏淋麗影Cindy:回復鄒老師 用票據(jù)支付,不是貸 應付票據(jù)嗎
2023-03-12 13:02:50
鄒老師:回復夏淋麗影Cindy你好,如果是用匯票支付,貸方是應付票據(jù)
2023-03-12 13:14:16
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ 舒服的煎餅 發(fā)表的提問:
收到A公司的支票貨款,但這張支票背書給了供應商,請問怎樣做會計分錄
您好!借:應付賬款 貸:應收票據(jù)。
4樓
2023-03-12 13:43:41
全部回復
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ Aling 發(fā)表的提問:
之前多付了供應商的貨款,現(xiàn)在供應商退錢到我們公司銀行,會計分錄?
您好!你多付款的時候怎么做的分錄。
5樓
2023-03-12 15:05:41
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 葉群 發(fā)表的提問:
客戶在公司買東西,然后又支付給供應商貨款。如果做會計分錄。
你好 銷售貨物 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 支付貨款 借;應付賬款 貸銀行存款等科目
6樓
2023-03-12 16:00:36
全部回復
小惑老師
職稱:稅務師,中級會計師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 發(fā)表的提問:
給供應商到期貨款付了一張10萬元的一個月后到期支票,會計分錄該怎么寫呢?
你好, 借:應付賬款 貸:銀行存款
7樓
2023-03-12 17:05:49
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 單身的路燈 發(fā)表的提問:
我們是供應商,用貨物去沖抵店鋪的返利,會計分錄怎么做
你是支付一方是吧,發(fā)票怎么開
8樓
2023-03-12 18:00:11
全部回復
會計學堂陳老師
職稱:中級會計
5.00
解題: 0.09w
引用 @ 昏睡的枕頭 發(fā)表的提問:
供應商免費送的貨物怎么做會計分錄
借 原材料 /庫存商品 貸 營業(yè)外收入
9樓
2023-03-12 19:04:42
全部回復
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 淺唱、若"相依灬 發(fā)表的提問:
老師,我們公司收供應商退稅點抵我們的貨款,這個會計分錄要怎么處理?
你好,同學。 借 應付賬款 貸 其他 應收款 退稅點之前確認時通過其他應收款核算
10樓
2023-03-12 20:09:53
全部回復
淺唱、若"相依灬:回復陳詩晗老師 之前的會計弄在借應付賬款,貸其他應交款,可以嗎?這個退稅款不能弄營業(yè)外收入嗎?
2023-03-12 20:22:59
陳詩晗老師:回復淺唱、若"相依灬也是可以的,需要的,你在確認其他應交款時就確認了營業(yè)外收入了
2023-03-12 20:46:48
淺唱、若"相依灬:回復陳詩晗老師 如果直接借:應付賬款,貸:營業(yè)外收入可以嗎
2023-03-12 21:16:18
陳詩晗老師:回復淺唱、若"相依灬如果你之前沒有做營業(yè)外收入的處理也是可以的
2023-03-12 21:38:35
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 薔薇 發(fā)表的提問:
老師我們公司收到甲方一張大額的電子銀承120萬,給供應商貨款60萬,供應商又分別返回來面值小額合計60萬,會計分錄怎么處理
同學你好,收甲方時,借,應收票據(jù),120,貸,應收賬款,120。付供應商時,借,預付賬款,120,貸,應收票據(jù),120。返回時,借,應收票據(jù),60,貸,預付賬款,60。
11樓
2023-03-12 21:36:43
全部回復
薔薇:回復王雁鳴老師 老師應收票據(jù)核算客戶我還得加供應商單位名稱是嗎
2023-03-12 22:00:42
王雁鳴老師:回復薔薇同學你好,是的,要加供應商的單位名稱。
2023-03-12 22:24:18
小黎老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ undefined 發(fā)表的提問:
我司掛靠別的單位接項目,被掛靠公司幫我司付供應商貨款,我司的會計分錄
同學你好,嚴格來說你方是只有內(nèi)帳憑證分錄。
12樓
2023-03-12 22:34:08
全部回復
undefined:回復小黎老師 怎么做呢 我司又不做入庫,供應商開票都是掛靠方的名稱
2023-03-12 23:07:03
小黎老師:回復undefined同學你好,這部分供應商的發(fā)票內(nèi)帳中正常入帳作為你們的成本處理,你們外賬是不用反應的
2023-03-12 23:26:08
小黎老師:回復undefined內(nèi)帳做分錄如下 借 原材料 貸 應付賬款供應商 被掛靠方付貨款時 借應付賬款供應商 貸 其他應收款被掛靠方
2023-03-12 23:51:52
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 勤懇的板凳 發(fā)表的提問:
你好,超市欠的貨款用商品抵給供應商怎么做會計分錄
你好,借;應付賬款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅 借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品
13樓
2023-03-12 23:40:00
全部回復
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 笨笨的微笑 發(fā)表的提問:
7月應付供應商貨款8100元,7月供應商在我公司拿貨4860元,7月應付供應商貨款3240,請問這個會計分錄怎么寫
你好 借庫存商品 8100貸應付賬款8100 借應收賬款4860貸主營業(yè)務收入 應交稅費 沖 借應付賬款4860 貸應收賬款4860
14樓
2023-03-13 00:56:14
全部回復
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 薔薇 發(fā)表的提問:
老師我們公司收到甲方一張大額的電子銀承120萬又背書給供應商貨款60萬,供應商又分別返回電子銀承面額小額合計60萬,會計分錄怎么處理
您好 借:應收票據(jù)-甲方 120 貸:應收賬款-甲方 120 借:應付賬款-供應商 60 貸:應收票據(jù)-甲方 60 借:應收票據(jù)-供應商 60 貸:應付賬款-供應商 60
15樓
2023-03-13 02:25:09
全部回復
薔薇:回復bamboo老師 貸:應收票據(jù)怎么會是甲方呢
2023-03-13 02:42:29
薔薇:回復bamboo老師 老師沒明白
2023-03-13 03:11:27
bamboo老師:回復薔薇甲方給您的票據(jù) 您給供應商了啊
2023-03-13 03:33:54
薔薇:回復bamboo老師 老師甲方3月份給一張120萬已經(jīng)記賬借:應收票據(jù)貸:應收賬款5月份又背書給供應商給多余的退回來
2023-03-13 03:51:51
bamboo老師:回復薔薇我分三筆寫的分錄啊 一筆收甲方120 一筆給供應商甲方的60萬 收回供應商小額60萬
2023-03-13 04:15:56

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