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出差吃飯發(fā)票會計分錄
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文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 小西 發(fā)表的提問:
員工出差飯店吃飯發(fā)票入差旅費還是招待費
金額小是差旅費 金額大是招待費
1樓
2023-03-12 10:24:12
全部回復
小西:回復文老師 多少之下算金額?。?/div>
2023-03-12 10:37:52
文老師:回復小西應該來說就幾十塊錢的,一個人出差在外差旅費的餐費,但是這沒有具體的規(guī)定 您單位可以定具體的標準
2023-03-12 11:06:28
萱萱老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ 魁梧的太陽 發(fā)表的提問:
老師,你好,員工出差,來報銷吃飯和停車費費用,會計分錄可以寫借:管理費用—差旅費(吃飯和停車費總和)貸:銀行存款嗎?
你好,你的分錄是正確的
2樓
2023-03-12 11:24:16
全部回復
魁梧的太陽:回復萱萱老師 好的,謝謝老師。餐費和停車就不需要單獨再列項了是嗎,可以全部計入到管理費用—差旅費中是嗎?
2023-03-12 11:47:29
萱萱老師:回復魁梧的太陽你好,這個可以根據(jù)實際核算需要看是否要在差旅費下面再設餐費和停車費
2023-03-12 12:10:50
魁梧的太陽:回復萱萱老師 好的,謝謝老師解答
2023-03-12 12:23:20
萱萱老師:回復魁梧的太陽不客氣,祝你學習愉快,滿意請給五星好評
2023-03-12 12:43:18
田老師
職稱:會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 長風 發(fā)表的提問:
采用“分灶吃飯”的方法,把業(yè)務分散,原來一個公司名下做的業(yè)務分成2-3個 公司做,這樣既可以增加成本攤消,又可以降低企業(yè)所得:比如你現(xiàn)在公司做一 年30萬利,需要交9萬9的所得稅,如果分成3個公司做,一年利每個公司就是9萬 9的利,那么所得稅3個公司一共是8萬1,而其實因為成本渠道的增加,3個公司 年利也不會做到30萬了,很多成本已經(jīng)重復攤消和予提了,其節(jié)約下來的稅就不僅僅是近2萬的稅了。
你好,這句話我不太理解的是,分成2-3個公司的話,那你肯定要重新招人,建廠房等,人工等各項成本費用增加,原來你不分開可能會盈利,分開后由于單獨經(jīng)營,成本費用增加,你不就虧了嗎
3樓
2023-03-12 12:26:36
全部回復
田老師:回復長風這個指的是做賬,但實際上并沒有增加人,建廠房等
2023-03-12 12:50:19
長風:回復田老師 那不是要重新申請幾家的公司名稱嗎?
2023-03-12 13:04:13
長風:回復田老師 幾家公司共用廠房,人工,設備等?
2023-03-12 13:31:22
田老師:回復長風是要重新申請幾家的公司名稱,把原來的廠房、工人分成幾個公司就行
2023-03-12 13:51:58
田老師:回復長風是要重新申請幾家的公司名稱,把原來的廠房、工人分成幾個公司就行
2023-03-12 14:11:35
劉艷紅老師
職稱:中級會計師
4.97
解題: 8.86w
引用 @ 文靜的花瓣 發(fā)表的提問:
出差吃飯沒有發(fā)票怎么入賬?
同學,你好,可以正常做賬,只是不可以抵稅。
4樓
2023-03-12 13:37:22
全部回復
文靜的花瓣:回復劉艷紅老師 打白條嗎?
2023-03-12 13:51:44
劉艷紅老師:回復文靜的花瓣對呀,年底匯算清繳需要調(diào)增。
2023-03-12 14:13:52
文靜的花瓣:回復劉艷紅老師 如果有票呢,還需要調(diào)增嗎?是計入管理費用-餐飲費嗎?
2023-03-12 14:28:05
劉艷紅老師:回復文靜的花瓣有票可以不需要調(diào)增,計到你說的這里面就可以。
2023-03-12 14:42:21
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 稱心的西裝 發(fā)表的提問:
單位充飯卡,刷卡吃飯的會計分錄
借,預收賬款 貸,主營業(yè)務收入 食堂收到充值,按預收處理,消費做上面分錄
5樓
2023-03-12 14:29:14
全部回復
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 廬州月下&VE 發(fā)表的提問:
出差吃飯的發(fā)票能做到差旅費里面嗎
可以的啊,但不要太大,要真實合理才可以
6樓
2023-03-12 15:33:41
全部回復
Kim
職稱:中級會計師
4.93
解題: 0.29w
引用 @ 嚕嚕嚕 發(fā)表的提問:
老師你好,我想問一下,我們公司員工出差,住宿和吃飯實行包干,這部分沒有發(fā)票,我要怎么做會計分錄呢
沒有發(fā)票就不能入賬的哦,就算入賬了,到時候匯算清繳也是要調(diào)出來的
7樓
2023-03-12 16:57:53
全部回復
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ colourful 發(fā)表的提問:
員工出差去飯店吃飯的餐票做差旅?福利?招待?
很多單位對于餐飲費用,實行的是包干政策,根據(jù)出差時間按天計算發(fā)給補助,結余歸己。
8樓
2023-03-12 18:27:28
全部回復
莊老師:回復colourful出差餐費有發(fā)票就可以報銷,并且可以入差旅費報賬。如果金額很大而且確實是接待客戶吃飯,那就入業(yè)務招待費就好。   差旅費報銷范圍: 1、差旅費核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。 2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。 3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關的文件規(guī)定。   差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。
2023-03-12 18:51:09
牛老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.99
解題: 0.36w
引用 @ 阿靜 發(fā)表的提問:
請股東吃飯計入什么會計分錄
你好,建議計入管理費用-招待費或業(yè)務經(jīng)費。
9樓
2023-03-12 19:26:12
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問:
請客戶吃飯的餐費 會計分錄
你好 借;管理費用——業(yè)務招待費 貸;庫存現(xiàn)金等科目
10樓
2023-03-12 20:18:35
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 米朵兒 發(fā)表的提問:
出差吃飯沒有發(fā)票算零星支出么 有收據(jù)
你好不屬于的這個銷售方不是個人。
11樓
2023-03-12 21:36:44
全部回復
吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 火神 發(fā)表的提問:
公司員工出差吃飯,花了11,現(xiàn)金支付,分錄怎么做
借:管理費用-差旅費 貸:現(xiàn)金
12樓
2023-03-12 22:37:03
全部回復
月月老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 夏沐???????? 發(fā)表的提問:
員工出差外地期間,請其他同事吃飯,取得發(fā)票拿回報銷。應計入哪個科目,分錄如何寫
你好 借:管理費用—差旅費 貸:銀行存款
13樓
2023-03-13 00:05:45
全部回復
夏沐????????:回復月月老師 計入管理費用-福利費可以嗎
2023-03-13 00:32:00
月月老師:回復夏沐????????你好,福利費也是可以的。
2023-03-13 00:56:37
夏沐????????:回復月月老師 福利費是需要扣稅的嗎
2023-03-13 01:15:28
月月老師:回復夏沐????????你好,福利費是工資總額的14%所得稅稅前扣除,差旅費全額扣除。
2023-03-13 01:38:37
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 陌生人???? 發(fā)表的提問:
出差吃飯住宿車票統(tǒng)一做賬計入差旅費可以嗎
你好,可以的,出差所發(fā)生的相關費用,都是計入差旅費明細的
14樓
2023-03-13 01:00:02
全部回復
陌生人????:回復鄒老師 那么員工聚餐應該計入什么,匯算清繳之前需不需要調(diào)回來
2023-03-13 01:25:19
鄒老師:回復陌生人????你好,計入管理費用的福利費核算 如果沒有超標,不需要調(diào)整 如果超過職工薪酬14%,超過部分需要做納稅調(diào)整增加應納稅所得額處理
2023-03-13 01:35:39
陌生人????:回復鄒老師 業(yè)務招待費不超過多少
2023-03-13 01:53:46
鄒老師:回復陌生人????你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
2023-03-13 02:12:13
陌生人????:回復鄒老師 老師,那么單位名下不掛車輛,有時候會需要股東和員工的車輛,這個租賃協(xié)議租賃差不多應該是多少
2023-03-13 02:38:45
鄒老師:回復陌生人????你好,租金水平需要與你當?shù)卮笾伦饨鹚较氘敳攀堑?/div>
2023-03-13 02:50:06
陌生人????:回復鄒老師 我不知道當?shù)刈廛囁剑诰W(wǎng)上搜索嗎
2023-03-13 03:06:37
鄒老師:回復陌生人????你好,網(wǎng)上一般沒有這方面的信息搜索 你可以去當?shù)刈赓U公司咨詢一下同類車輛月租金大致在多少
2023-03-13 03:35:14
陌生人????:回復鄒老師 那么金稅盤的專票怎么全額抵扣,勾選認證是不不可以
2023-03-13 03:49:28
鄒老師:回復陌生人????你好,這個不需要認證 去稅局填表備案,然后在申報的時候填寫在減免稅額明細表抵扣就是了
2023-03-13 04:12:56
陌生人????:回復鄒老師 好的/:ok ,謝謝老師
2023-03-13 04:36:39
鄒老師:回復陌生人????不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
2023-03-13 05:01:36
陌生人????:回復鄒老師 再問一個,嘿嘿 普票的金稅盤也可以全額抵扣吧
2023-03-13 05:13:19
鄒老師:回復陌生人????你好,是的,可以全額抵扣,不需要認證,即使是取得的普通發(fā)票,也是可以全額抵扣的
2023-03-13 05:23:37
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 發(fā)表的提問:
請問一下老師,出差的差旅津貼一天是100,就是用來吃飯的,報銷單上面需要出現(xiàn)吃飯的發(fā)票嗎?謝謝!
你好,不用,直接寫差旅費補貼就可以
15樓
2023-03-13 02:21:56
全部回復
真:回復暖暖老師 出差補助為頭尾兩天,住勤補助為中間日的補助,填寫在“其他費用金額”欄中。
這樣稅務部門是認可在稅前列支的。請問老師,這句話什么意思?
2023-03-13 02:38:34
暖暖老師:回復這個意思不是特別的懂
2023-03-13 02:55:24
真:回復暖暖老師 員工出差到外地回來帶的特產(chǎn)有發(fā)票,這個該怎么寫,是寫在差旅費報銷單上還是另外寫一張費用報銷單計入職工福利呢?謝謝老師!
2023-03-13 03:12:40
暖暖老師:回復需要另外寫一張福利費報銷單
2023-03-13 03:28:47

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