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會計(jì)期末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)處理
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蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 發(fā)表的提問:
政府會計(jì)賬務(wù)處理,年末的余額結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余,次年發(fā)生支出賬務(wù)怎么處理?
你好! 比如 借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸銀行存款 預(yù)算會計(jì)做分錄 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存…貨幣資金
16樓
2023-03-13 02:46:20
全部回復(fù)
勉:回復(fù)蔣飛老師 老師,不用沖銷累計(jì)盈余嗎?
2023-03-13 03:09:42
勉:回復(fù)蔣飛老師 那我處理借:累計(jì)盈余 貸:銀行存款 是不對的嗎?
2023-03-13 03:29:21
蔣飛老師:回復(fù)不用的,正常做上面的分錄就可以了
2023-03-13 03:50:52
阿文老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
4.96
解題: 0.19w
引用 @ 小小小桃子? 發(fā)表的提問:
期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄的原理
借:應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅 原理就是把上期未交的增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
17樓
2023-03-13 04:11:13
全部回復(fù)
江老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 默默的蝸牛 發(fā)表的提問:
年末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的會計(jì)處理
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
18樓
2023-03-13 05:01:25
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計(jì)師
4.98
解題: 46.29w
引用 @ 靜心思語 發(fā)表的提問:
期末結(jié)轉(zhuǎn),管理費(fèi)需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
同學(xué)你好 這個是結(jié)轉(zhuǎn)損益的 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
19樓
2023-03-13 06:15:38
全部回復(fù)
靜心思語:回復(fù)樸老師 借方是本年利潤? 貸方是管理費(fèi)是嗎
2023-03-13 06:45:31
樸老師:回復(fù)靜心思語對的 就是這樣做的
2023-03-13 07:07:57
靜心思語:回復(fù)樸老師 我以為先把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里,然后從主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里
2023-03-13 07:30:06
樸老師:回復(fù)靜心思語不是的 按照我說的來結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-13 07:40:19
meizi老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ memory 發(fā)表的提問:
會計(jì)做賬,月末需要做哪些賬務(wù)處理?除了結(jié)轉(zhuǎn)成本外?
你好 比如說:計(jì)提當(dāng)月應(yīng)提的固定資產(chǎn)折舊; 2、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤的無形資產(chǎn)和長短期待攤費(fèi)用,如裝修費(fèi)用、房屋租金等; 3、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤銷的低值易耗品; 4、計(jì)提當(dāng)月應(yīng)承擔(dān)的借款利息、房屋租金、各項(xiàng)流轉(zhuǎn)稅金等; 5、計(jì)提職工薪酬福利等。 然后進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),賬實(shí)核對。 1、對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn); 2、對銀行存款進(jìn)行核對 3、如果企業(yè)規(guī)定原材料、庫存商品、固定資產(chǎn)等每月盤點(diǎn)的,也應(yīng)當(dāng)在結(jié)賬前進(jìn)行盤點(diǎn)。 通過以上盤點(diǎn)、核對,如出現(xiàn)差異,應(yīng)當(dāng)分清責(zé)任,按相關(guān)制度規(guī)定處理,并在結(jié)賬前調(diào)整賬項(xiàng)。 最后檢查核對賬項(xiàng)。 1、核對增值稅銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅是否與開據(jù)的發(fā)票與認(rèn)證的發(fā)票相符,如有差異要查明原因,看是否合規(guī),賬務(wù)處理有無差錯。 2、檢查各科目的余額借貸方向是否異常?如有異常要查明原因,或進(jìn)行調(diào)賬,或待編制報(bào)表時進(jìn)行重分類處理。 3、核對往來賬款,與往來單位或個人核對,看往來款項(xiàng)是否一致?是否有串戶或賬務(wù)處理錯誤?發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 4、要核對總賬是否平衡,總賬與明細(xì)賬是否相符。對于手工記賬的單位,以及有的財(cái)務(wù)軟件在試算平衡方面存在缺陷的,這一點(diǎn)十分重要。 五、編制月末轉(zhuǎn)賬分錄(憑證)。包括原材料暫估入賬、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本、結(jié)轉(zhuǎn)各損益科目(利潤采用表結(jié)法的企業(yè)除外)、計(jì)提所得稅等。有的企業(yè)還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,以及應(yīng)交增值稅科目下的相關(guān)子目。 值得提醒注意的是,在各項(xiàng)月末結(jié)賬準(zhǔn)備工作完成并于結(jié)轉(zhuǎn)利潤前,應(yīng)將當(dāng)月的經(jīng)營結(jié)果報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理,確認(rèn)沒有重大遺漏或不妥之后,再做月末結(jié)賬工作
20樓
2023-03-13 07:35:58
全部回復(fù)

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