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未入庫未開票會計分錄
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宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ 黃妹妹 發(fā)表的提問:
商業(yè)公司,收到發(fā)票先認(rèn)證,未入庫,會計分錄,入庫了,會計分錄
你好!你可以借在途物資 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸應(yīng)付賬款 然后借庫存商品等 貸在途物資
1樓
2023-03-12 09:01:07
全部回復(fù)
文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 黃妹妹 發(fā)表的提問:
1發(fā)票認(rèn)證,未入庫,2入庫,發(fā)票未認(rèn)證,3收到負(fù)數(shù)發(fā)票,4開負(fù)數(shù)發(fā)票,會計分錄怎么做
1發(fā)票認(rèn)證,未入庫,借 在途物資 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅( 進(jìn)項稅額 )貸 應(yīng)付賬款 2入庫,發(fā)票未認(rèn)證,借 庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅( 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 ) 貸 應(yīng)付賬款。 3收到負(fù)數(shù)發(fā)票,借 庫存商品或原材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅( 進(jìn)項稅額 ) 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)。 4開負(fù)數(shù)發(fā)票,借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅( 銷項稅額 ) 負(fù)數(shù)。
2樓
2023-03-12 10:03:24
全部回復(fù)
王超老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 貪玩的月餅 發(fā)表的提問:
未驗收入庫的會計分錄
你好 借:材料采購 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款
3樓
2023-03-12 11:31:19
全部回復(fù)
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
買車未驗收入庫 會計分錄
如果付款了就借 預(yù)付賬款 貸銀行存款 驗收入庫后 借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款
4樓
2023-03-12 12:58:36
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ tian?tian 發(fā)表的提問:
老師,未開發(fā)票的收入怎樣會計分錄?第二個月未開票收入又開票了怎樣會計分錄呢?
開發(fā)票時候不做分錄,無票收入借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,和你開發(fā)票分錄是一樣,次月開發(fā)票,發(fā)票貼后面就可以,不需要再做,
5樓
2023-03-12 14:06:34
全部回復(fù)
tian?tian:回復(fù)maize老師 如果需要做分錄的話可以嗎?
2023-03-12 14:33:43
maize老師:回復(fù)tian?tian那就沖掉你之前無票收入,重新做,借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
2023-03-12 14:52:34
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 黃妹妹 發(fā)表的提問:
商業(yè)公司,發(fā)票到先認(rèn)證,未入庫,會計分錄
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款——XX公司
6樓
2023-03-12 14:58:39
全部回復(fù)
黃妹妹:回復(fù)江老師 入庫
2023-03-12 15:13:02
江老師:回復(fù)黃妹妹借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——XX公司 按不含稅的金額入庫處理
2023-03-12 15:33:16
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 陪你走世界 發(fā)表的提問:
商品先入庫未開進(jìn)項票已付貨款,會計分錄如何做?謝謝
你好 借 庫存商品? 貸銀行
7樓
2023-03-12 15:50:14
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 心然 發(fā)表的提問:
1、已開發(fā)票未確認(rèn)收入怎么做會計分錄?2、未開發(fā)票需要確認(rèn)收入怎么做會計分錄
你好 1借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費 2 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費?
8樓
2023-03-12 17:16:57
全部回復(fù)
心然:回復(fù)玲老師 合同負(fù)債和預(yù)收的區(qū)別是?
2023-03-12 17:44:06
玲老師:回復(fù)心然你好 新收入準(zhǔn)則 用 合同負(fù)債??
2023-03-12 18:13:49
心然:回復(fù)玲老師 預(yù)收賬款取消了?
2023-03-12 18:31:35
玲老師:回復(fù)心然沒有取消? ? “預(yù)收賬款”的概念并不強調(diào)和已成立與客戶之間的合同,在合同成立前已收到的對價不能稱為合同負(fù)債,但仍可作為預(yù)收賬款。合同一旦正式成立,又要將預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入合同負(fù)債。兩者都是先收錢再提供商品。預(yù)收賬款往往是商品和交貨期等已經(jīng)確定。而合同負(fù)債是商品和交貨期等還不確定。
2023-03-12 19:01:00
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 憂慮的板凳 發(fā)表的提問:
采購原材料但未入庫會計分錄
你好,借;在途物資,貸;銀行存款等科目
9樓
2023-03-12 18:21:29
全部回復(fù)
小舒老師
職稱:中級會計師
0.00
解題: 0w
引用 @ 深情的龍貓 發(fā)表的提問:
材料未入庫,款暫欠的會計分錄
Dr:在途物資 Cr:應(yīng)付賬款
10樓
2023-03-12 19:47:03
全部回復(fù)
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ Zero 發(fā)表的提問:
老師,入庫發(fā)票未抵扣認(rèn)證,會計分錄怎么寫
借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款
11樓
2023-03-12 20:40:30
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 木子 發(fā)表的提問:
已出庫未開發(fā)票,已入庫未收到進(jìn)項發(fā)票的怎么做分錄
你好! 1...已出庫未開發(fā)票, 實現(xiàn)銷售,未開票,確認(rèn)未開票收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2...已入庫未收到進(jìn)項發(fā)票的
12樓
2023-03-12 22:03:06
全部回復(fù)
蔣飛老師:回復(fù)木子需要暫估入庫 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
2023-03-12 22:25:30
木子:回復(fù)蔣飛老師 外購商品的成本怎么做會計分錄
2023-03-12 22:42:31
木子:回復(fù)蔣飛老師 就是發(fā)生的運輸費,裝卸費,在港口的港建費港務(wù)費,怎么做分錄啊
2023-03-12 23:10:10
蔣飛老師:回復(fù)木子你好! 外購商品發(fā)生的運輸費,裝卸費,在港口的港建費港務(wù)費,可以記入商品成本
2023-03-12 23:29:49
蔣飛老師:回復(fù)木子借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款
2023-03-12 23:57:28
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ 好好愛自己 發(fā)表的提問:
未收到發(fā)票,材料己入庫,應(yīng)該怎么做會計分錄?
您好!借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估
13樓
2023-03-12 23:29:49
全部回復(fù)
好好愛自己:回復(fù)宋生老師 那領(lǐng)用這些原材料加工應(yīng)該怎么做會汁分錄
2023-03-12 23:44:52
好好愛自己:回復(fù)宋生老師 領(lǐng)用的價格就是暫估價格嗎
2023-03-13 00:12:51
好好愛自己:回復(fù)宋生老師 下個月來了發(fā)票了,但產(chǎn)品己領(lǐng)用再怎么做賬呢
2023-03-13 00:37:04
宋生老師:回復(fù)好好愛自己您好!是的。下個月先做相反的分錄沖減,如何做正確的金額就可以了。
2023-03-13 01:02:32
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 劉楊 發(fā)表的提問:
貨到票未到,入庫后又售出,我怎莫做會計分錄;
先把貨物,暫估入賬,借:庫存商品 貸:暫估應(yīng)付款,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 到票后,在沖減暫估,然發(fā)票金額入賬,借:庫存商品 負(fù)數(shù), 貸:暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) ,借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款
14樓
2023-03-13 00:32:50
全部回復(fù)
東老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 優(yōu)雅的外套 發(fā)表的提問:
已入庫,未抵扣,會計分錄如何記賬
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額貸銀行存款。
15樓
2023-03-13 01:33:23
全部回復(fù)
優(yōu)雅的外套:回復(fù)東老師 我聽審計老師說沒有待抵扣這個科目了
2023-03-13 01:59:09
東老師:回復(fù)優(yōu)雅的外套對啊,現(xiàn)在是沒有帶抵扣這個進(jìn)項稅額了。
2023-03-13 02:22:16
優(yōu)雅的外套:回復(fù)東老師 那分錄怎么蓋著,增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2023-03-13 02:38:33
東老師:回復(fù)優(yōu)雅的外套對啊,記入到待認(rèn)證進(jìn)項稅額里面的。
2023-03-13 03:05:34
優(yōu)雅的外套:回復(fù)東老師 待抵扣進(jìn)項稅額? 改成待認(rèn)證進(jìn)項稅額? 是嗎?
2023-03-13 03:33:23
東老師:回復(fù)優(yōu)雅的外套對啊,就應(yīng)該記入到待認(rèn)證進(jìn)項稅額里面。
2023-03-13 03:53:21
優(yōu)雅的外套:回復(fù)東老師 我沒認(rèn)證的發(fā)票特別多,是不是全部入庫
2023-03-13 04:15:48
東老師:回復(fù)優(yōu)雅的外套對你不認(rèn)證的話也是可以入庫的。
2023-03-13 04:39:21
優(yōu)雅的外套:回復(fù)東老師 可以不入庫嗎,沒認(rèn)證
2023-03-13 04:58:41
東老師:回復(fù)優(yōu)雅的外套建議還是入庫比較好,這樣庫存顯得比較完整。
2023-03-13 05:18:19

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