久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
開保險服務費會計分錄
分享
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 東冬 發(fā)表的提問:
給員工車輛交保險費,從公帳上扣款,發(fā)票上開保險服務*保費,怎么計分錄?
借營業(yè)外支出貸銀存,這個不能稅前扣除
1樓
2023-03-12 09:59:09
全部回復
東冬:回復郭老師 但是這個開的可以抵扣的增值稅發(fā)票,我也抵扣了
2023-03-12 10:29:38
東冬:回復郭老師 如果是給公司的車輛交的保險費呢?可以稅前扣除嗎?
2023-03-12 10:58:36
郭老師:回復東冬不能抵扣,這個你也不能入賬的,這個是個人的車輛,你單位自己的可以
2023-03-12 11:15:57
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 隨遇而安 發(fā)表的提問:
保險公司給我們公司開具的?專用發(fā)票?“*保險服務*其他人身保險服務”,可以認證抵扣嗎?怎么做會計分錄?
其他人身保險服務? 一般是不能抵扣,需要去看保單具體是啥,
2樓
2023-03-12 11:01:15
全部回復
小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 與汝共勉 發(fā)表的提問:
車輛保險服務費的專票會計分錄,里邊還有車船稅
借管理費用 稅金及附加 貸銀行存款
3樓
2023-03-12 12:07:43
全部回復
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 魁梧的荷花 發(fā)表的提問:
收到就業(yè)保險服務管理局穩(wěn)崗返還代付過渡戶的錢會計分錄怎么做
?你好? 借銀行存款貸營業(yè)外收入??
4樓
2023-03-12 13:27:18
全部回復
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 動人的中心 發(fā)表的提問:
老師,保險服務 貨運險會計分錄怎么做呀,不是運輸公司
銷售商品產生的計入銷售費用。
5樓
2023-03-12 14:25:49
全部回復
動人的中心:回復玲老師 是付款給了對方
2023-03-12 14:43:04
動人的中心:回復玲老師 對方開票保險服務 貨運險
2023-03-12 15:10:45
玲老師:回復動人的中心是采購時發(fā)生的這筆保險 。是采購時發(fā)生的這筆保險,那就寄采購成本。
2023-03-12 15:30:00
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 隨遇而安 發(fā)表的提問:
保險公司給我們開具的專用發(fā)票,內容:*保險服務*其他人身保險服務 請問可以認證抵扣嗎???怎么做會計分錄?
你好 是單位名的保險嗎? 還是個人名的??
6樓
2023-03-12 15:37:39
全部回復
隨遇而安:回復玲老師 是來給我們公司的,公司名稱
2023-03-12 16:08:04
玲老師:回復隨遇而安你好 公司名是財稅保險進項可以抵扣? 借管理費用 進項 貸銀行
2023-03-12 16:26:46
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 幸運星 發(fā)表的提問:
1、稅務風險管理服務費(一年),會計分錄? 2、中介報稅服務費(一年),會計分錄?
你好 有發(fā)票的話按期分攤費用 借方預付賬款貸方銀行 借方管理費用貸方預付賬款 兩個分錄一樣 或者你如果金額不大 有發(fā)票的話 直接做借方管理費用-服務費貸方銀行
7樓
2023-03-12 16:44:29
全部回復
幸運星:回復meizi老師 有發(fā)票,金額為3萬。那就要分攤費用是嗎? 費用已全部支付 不是長期待攤費用科目嗎?
2023-03-12 17:09:10
meizi老師:回復幸運星一年以上的費用才攤銷到長期待攤費用 一年以內走預付賬款 按期分攤 建議你是分攤費用
2023-03-12 17:38:17
幸運星:回復meizi老師 好的,謝謝
2023-03-12 18:05:07
幸運星:回復meizi老師 請問財務費用和管理費用如何界定呢?
2023-03-12 18:33:48
meizi老師:回復幸運星不客氣 滿意請給予評價
2023-03-12 18:58:14
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ amir~ 發(fā)表的提問:
收到保險服務保險保費發(fā)票怎么做分錄
你好,借;管理費用等科目 貸;銀行存款等科目
8樓
2023-03-12 17:46:34
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 同舟之情 發(fā)表的提問:
小規(guī)模納稅人保險代理公司給 財產保險公司代開專票 請問怎么做會計分錄開的服務名稱是手續(xù)費
你好 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款等科目
9樓
2023-03-12 18:48:26
全部回復
同舟之情:回復鄒老師 和一般納稅人開專票的分錄是一樣的 也要交稅 只是稅率是3%是吧
2023-03-12 19:01:34
鄒老師:回復同舟之情你好,是的,只是稅率不同,應交稅費的明細科目不同而已
2023-03-12 19:22:54
同舟之情:回復鄒老師 主營業(yè)務收入的2級科目應該是客戶公司名稱還是手續(xù)費呢
2023-03-12 19:40:26
鄒老師:回復同舟之情你好,是收入類型,比如手續(xù)費收入 應收賬款才是掛客戶名稱
2023-03-12 19:58:39
男神劉老師
職稱:上市公司財務經理,注冊會計師,稅務師,中級會計師
4.97
解題: 0.03w
引用 @ 阿亮 發(fā)表的提問:
老師你好! 2017末公司的預付保險費為4500元 公司的保險代理人說,公司所購買的4年期保險還有6個月才到期,即保險服務的到期日為第18年的12月31日;這項保險政策由公司在第15年預付了4年期保險費共計12000元購買 想問一下2018年末的會計分錄怎么做?
親愛的同學你好,要按照收益期去分攤的,計入相應的費用科目。
10樓
2023-03-12 19:51:10
全部回復
阿亮:回復男神劉老師 18年借:管理費用:4500 貸:預付保險費:4500
2023-03-12 20:36:59
阿亮:回復男神劉老師 是不是這樣做?
2023-03-12 20:58:43
男神劉老師:回復阿亮邏輯是這樣的,你保險金額除以收益期,我不知道你4500的收益期,所以你按照收益期分攤就可以
2023-03-12 21:14:10
阿亮:回復男神劉老師 2017預交4500保險費,2018年12月31到期
2023-03-12 21:38:53
阿亮:回復男神劉老師 2017預交4500保險費,2018年12月31到期
2023-03-12 22:01:51
男神劉老師:回復阿亮那就是這樣處理的
2023-03-12 22:26:48
阿亮:回復男神劉老師 老師,付了的現(xiàn)金股利,要在本期的凈利潤中減掉嘛?
2023-03-12 22:52:26
男神劉老師:回復阿亮只是付錢這個行為不涉及損益的
2023-03-12 23:06:11
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.29w
引用 @ Lcat 發(fā)表的提問:
老師,車輛保險費和車輛服務費怎么做會計分錄,都是計入管理費用嗎
你好,是的,計入管理費用的哦
11樓
2023-03-12 20:58:01
全部回復
小寶老師
職稱:中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 2w
引用 @ 晨陽? 發(fā)表的提問:
老師,請問社會保險服務中心因單位的人員變動小,給予的獎勵,我要怎么做會計分錄呢?
你好,直接計入營業(yè)外收入既可以
12樓
2023-03-12 21:55:28
全部回復
晨陽?:回復小寶老師 老師,那我們單位替總公司代收的貨款,要怎么做分錄?
2023-03-12 22:23:59
小寶老師:回復晨陽?你好,收到的時候做到其他應付款-*總公司
2023-03-12 22:36:44
晨陽?:回復小寶老師 老師,請問匯算補繳的殘保金怎么做分錄?
2023-03-12 22:56:21
小寶老師:回復晨陽?保險小編幫您解答,更多疑問可在線答疑。 兩種帳務處理方法: 1、如果不采取提取方法,繳納時,直接作憑證: 借:管理費用--殘保金 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 2、如果提取的話: (1)提取時 借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款--殘保金 (2)上交時 借:其他應付款--殘保金 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 會計分錄是指對某項經濟業(yè)務標明其應借應貸賬戶及其金額的記錄,簡稱分錄。會計分錄是由應借應貸方向、對應賬戶(科目)名稱及應記金額三要素構成。按照所涉及賬戶的多少,分為簡單會計分錄和復合會計分錄。簡單會計分錄指只涉及一個賬戶借方和另一個賬戶貸方的會計分錄,即一借一貸的會計分錄;復合會計分錄指由兩個以上(不含兩個)對應賬戶所組成的會計分錄,即一借多貸、一貸多借或多借多貸的會計分錄。
2023-03-12 23:25:27
晨陽?:回復小寶老師 老師,那這殘保金是補繳去年的話,我是不是要進以前年度損益調整呢?
2023-03-12 23:45:29
小寶老師:回復晨陽?是的,去年的今年入,要做到以前年度損益調整呢,是多少錢
2023-03-13 00:07:29
晨陽?:回復小寶老師 參保金屬于稅不?
2023-03-13 00:23:25
小寶老師:回復晨陽?不屬于的,不通過應交稅費核算
2023-03-13 00:37:12
靖曦老師
職稱:高級會計師,初級會計師,中級會計師
4.91
解題: 0.71w
引用 @ ? 發(fā)表的提問:
1.公司融資購買機械設備應該怎么做分錄? 2.支付的首付款37,保證金22,服務費7.87,保險費1.77,應該怎么做會計分錄呢?
您好,給你個融資租賃的資料,您看一下,結合自己公司實際操作1、在融資租賃方式下,會計上承租人應將融資租入固定資產作為自有固定資產計價入賬,同時確認相應的負債。    2、在租賃開始日,企業(yè)應按當日租賃資產的原賬面價值與最低租賃付款額的現(xiàn)值兩者中較低者作為入賬價值。    3、如果租賃資產占企業(yè)資產總額比例等于或小于30%的,在租賃開始日,企業(yè)也可按最低租賃付款額作為固定資產的入賬價值。 4、未確認融資費用應當在租賃期內各個期間按合理的方法進行分攤。在租賃設備達到預定可使用狀態(tài)前,分攤的未確認融資費用應計入租賃設備工程成本。    例:公司以融資租賃方式租入需安裝的設備一套,設備安裝時間5天。設備價款總額為220 000元(假設設備價款低于其最低租賃付款額的現(xiàn)值)。 按租賃協(xié)議確定的設備租賃價格為267 000元,另支付設備安裝調試費等30 000元(包括租賃期滿購買該設備應付的價款)。根據(jù)租賃協(xié)議規(guī)定,租賃價款分四年于每年年初支付,該設備折舊年限為5年,采用直線法計提折舊(不考慮凈殘值),租期滿后,設備轉歸承租企業(yè)所有。 該企業(yè)融資租賃資產占全部資產總額的40%。 (1)租入設備驗收并交付安裝    借:在建工程--安裝工程(融資租賃設備) 220 000    借:未確認融資費用 47 000    貸:長期應付款--應付融資租賃款 267 000    借:在建工程--安裝工程(融資租賃設備) 30 000    貸:銀行存款 30 000    (2)租入設備安裝完畢交付使用    借:固定資產--融資租入固定資產 250 000    貸:在建工程--安裝工程(融資租賃設備) 250 000    (3)每期支付融資租賃費時    借:長期應付款--應付融資租賃款 66 750    貸:銀行存款 66 750    (4)每年計提折舊    借:制造費用--折舊費 50 000    貸:累計折舊 50 000    (5)采用直線法每年分攤未確認融資費用    借:財務費用 11 750    貸:未確認融資費用 11 750    (6)租賃期滿,租賃資產產權轉歸企業(yè)    借:固定資產--生產經營用固定資產 250 000    貸:固定資產--融資租入固定資產 250 000 。
13樓
2023-03-12 23:24:36
全部回復
?:回復靖曦老師 我想問一下,支付的首付款37,保證金22,服務費7.87,保險費1.77可以應該計入哪里?
2023-03-12 23:56:29
靖曦老師:回復?首付款通過銀行存款核算 借:固定資產 未確認融資費用 貸:長期應付款 銀行存款
2023-03-13 00:08:52
?:回復靖曦老師 保證金和保險費計入未確認融資費用,融資服務費計入到長期應付款嗎?
2023-03-13 00:25:43
靖曦老師:回復?您好,保證金計入未確認融資費用,保險費計入制造費用里面,保險費是設備的保險費
2023-03-13 00:49:28
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.29w
引用 @ 斯人若彩虹 發(fā)表的提問:
構成單項履約的保證服務,服務會計分錄是啥,保證服務發(fā)生時候會計分錄是啥。不夠成單個履約服務的。會計分錄是啥,發(fā)生維修費用會計分錄是啥
同學你好 是你們收到的收入嗎
14樓
2023-03-13 00:46:33
全部回復
斯人若彩虹:回復樸老師 保修費,記預計負債還是合同負債,
2023-03-13 01:15:37
樸老師:回復斯人若彩虹同學你好 計入合同負債
2023-03-13 01:33:15
斯人若彩虹:回復樸老師 這里不是計提的費用嗎。然后預計負債,啥時候記合同負債。找個例子
2023-03-13 01:53:56
樸老師:回復斯人若彩虹費用不計提的直接計入合同負債 你要是預提了那就是預計負債 收到發(fā)票的合同負債 沒收到發(fā)票的預計負債
2023-03-13 02:22:03
斯人若彩虹:回復樸老師 不計提總的分錄是啥,
2023-03-13 02:51:02
斯人若彩虹:回復樸老師 題里面直接讓寫分錄的。
2023-03-13 03:19:15
斯人若彩虹:回復樸老師 如果要缺人合同負債,整體分錄是啥哈,?
2023-03-13 03:35:35
樸老師:回復斯人若彩虹1、客戶在企業(yè)轉讓商品前,已經提前向企業(yè)支付了合同對價,做以下分錄處理: 借:銀行存款 貸:合同負債 2、企業(yè)向客戶轉讓商品時,做以下分錄處理: 借:合同負債 貸:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入/應交稅費等
2023-03-13 03:57:34
斯人若彩虹:回復樸老師 這個題是啥情況?
2023-03-13 04:24:53
斯人若彩虹:回復樸老師 這個不是涉及保修費的嗎?涉及保證服務的,有沒有沖減收入的,、?
2023-03-13 04:38:03
樸老師:回復斯人若彩虹沒有沖減收入 這個是確認收入的 就是預收賬款
2023-03-13 04:58:43
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 沒有如果 發(fā)表的提問:
老師就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務中心失業(yè)保險社保費返還 怎么做會計分錄啊
你好 借銀行存款貸營業(yè)外收入
15樓
2023-03-13 01:38:51
全部回復
沒有如果:回復meizi老師 老師,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-其他收入 這個可以的吧 那這筆營業(yè)外收入要交什么稅呢
2023-03-13 02:24:08
meizi老師:回復沒有如果你好 是的 到時繳納企業(yè)所得稅
2023-03-13 02:41:59

微信掃碼做題

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×