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會(huì)計(jì)月底了要做些什么
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宋生老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ 注冊(cè)啊注冊(cè) 發(fā)表的提問:
會(huì)計(jì)在月底要做些什么工作
你好!一般要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)賬就好了。
1樓
2023-03-11 18:49:28
全部回復(fù)
注冊(cè)啊注冊(cè):回復(fù)宋生老師 結(jié)賬是?
2023-03-11 19:06:00
宋生老師:回復(fù)注冊(cè)啊注冊(cè)你好!賬務(wù)都做完后就結(jié)賬,然后就可以做下一個(gè)月的了。
2023-03-11 19:24:04
meizi老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 阿穎 發(fā)表的提問:
會(huì)計(jì)月底應(yīng)該做些什么?
你好 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤; 月末需要計(jì)提稅費(fèi)、工資、社保、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、盤點(diǎn)庫存商品、把當(dāng)月的費(fèi)用成本計(jì)入當(dāng)月核算 結(jié)賬出報(bào)表 次月報(bào)稅等
2樓
2023-03-11 20:00:32
全部回復(fù)
阿穎:回復(fù)meizi老師 老師,計(jì)提稅費(fèi)分錄是怎么的。這些都要30號(hào)才做嗎?
2023-03-11 20:15:30
meizi老師:回復(fù)阿穎你好 你在月末做即可 不是說必須要30號(hào)才做 你記得計(jì)提即可 比如附加稅、印花稅等 借方稅金及附加貸方應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅或者教育費(fèi)附加或者地方教育費(fèi)附加或者印花稅等貸方
2023-03-11 20:30:51
阿穎:回復(fù)meizi老師 企業(yè)所得稅是不是每月要計(jì)提?
2023-03-11 20:46:10
meizi老師:回復(fù)阿穎你好 如果你是月報(bào)的話 月末做計(jì)提 如果是季報(bào) 季末做計(jì)提 看你實(shí)際是什么情況
2023-03-11 21:09:40
阿穎:回復(fù)meizi老師 好的,謝謝
2023-03-11 21:26:06
meizi老師:回復(fù)阿穎嗯 不客氣的 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
2023-03-11 21:41:08
紫藤老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ a 沐沐 發(fā)表的提問:
年底會(huì)計(jì)要做些什么?
,一、會(huì)計(jì)年終工作 1、清理債權(quán)債務(wù),做好應(yīng)收應(yīng)付的核對(duì)和催收工作。 2、對(duì)庫存材料、低值易耗品、固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)工作,做到帳實(shí)相符。 3、做好全年財(cái)務(wù)分析工作。 4、會(huì)計(jì)憑證、明細(xì)帳、報(bào)表裝訂,進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案歸檔整理工作。 5、年終所得稅匯算清繳準(zhǔn)備工作。 6、下一年度建賬準(zhǔn)備工作。
3樓
2023-03-11 21:15:52
全部回復(fù)
a 沐沐:回復(fù)紫藤老師 那月末呢?
2023-03-11 21:46:03
a 沐沐:回復(fù)紫藤老師 年底是指的12月31號(hào)?
2023-03-11 22:08:59
紫藤老師:回復(fù)a 沐沐你好,年底是指的12月31號(hào)
2023-03-11 22:28:44
a 沐沐:回復(fù)紫藤老師 那月末要做些什么?
2023-03-11 22:42:43
紫藤老師:回復(fù)a 沐沐月末就是檢查每月的憑證。核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付,做月結(jié)
2023-03-11 22:57:56
a 沐沐:回復(fù)紫藤老師 謝謝老師 幸苦了
2023-03-11 23:26:11
紫藤老師:回復(fù)a 沐沐不客氣,如果你對(duì)我的解答滿意可以給五星好評(píng)哦!謝謝!
2023-03-11 23:40:53
文老師
職稱:中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 蒲公英 發(fā)表的提問:
老師您好,剛到一家公司做會(huì)計(jì),之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)走了,月底又特別忙,有點(diǎn)不知所處。月底到申報(bào)納稅都要做些什么什么工作?納稅申報(bào)一般在什么時(shí)候比較好,月底要做哪些憑證?
同學(xué)您好,申報(bào)正常截止日期是15日,月底做折舊計(jì)提,無形資產(chǎn)攤銷,成本結(jié)轉(zhuǎn),稅款的計(jì)提,損益的結(jié)轉(zhuǎn)等憑證
4樓
2023-03-11 22:16:30
全部回復(fù)
蒲公英:回復(fù)文老師 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票什么時(shí)候勾選認(rèn)證
2023-03-11 22:34:41
文老師:回復(fù)蒲公英可以月初申報(bào)增值稅之前勾選確認(rèn)
2023-03-11 23:03:59
蒲公英:回復(fù)文老師 好的謝謝老師
2023-03-11 23:30:48
文老師:回復(fù)蒲公英?不客氣,這是我們的職責(zé)所在!您對(duì)我的回復(fù)滿意的話,麻煩給我好評(píng),謝謝!
2023-03-11 23:48:09
克江老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 0.33w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問:
每月底會(huì)計(jì)需要做哪些財(cái)務(wù)報(bào)表?稅務(wù)需要做什么?
會(huì)計(jì)工作中每個(gè)月末要編的表報(bào)表有: 月資產(chǎn)負(fù)債表、月利潤表、月現(xiàn)金流量表; 稅務(wù):申報(bào),個(gè)稅 增值稅 以及附加,購買發(fā)票,繳納印花稅
5樓
2023-03-11 23:24:33
全部回復(fù)
張艷老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ GZY 發(fā)表的提問:
年底了,會(huì)計(jì)應(yīng)該做些什么?
1、清理債權(quán)債務(wù),做好應(yīng)收應(yīng)付的核對(duì)和催收工作。 2、對(duì)庫存材料、低值易耗品、固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)工作,做到帳實(shí)相符。 3、做好全年財(cái)務(wù)分析工作。 4、會(huì)計(jì)憑證、明細(xì)帳、報(bào)表裝訂,進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案歸檔整理工作。 5、年終所得稅匯算清繳準(zhǔn)備工作。 6、下一年度建賬準(zhǔn)備工作。
6樓
2023-03-12 00:53:48
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 好好愛自己 發(fā)表的提問:
會(huì)計(jì)年底需要做些什么工作?
你好,比如出具報(bào)表,向稅務(wù)部門報(bào)送報(bào)表,做流量表等等
7樓
2023-03-12 01:57:12
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 離離之草1019 發(fā)表的提問:
會(huì)計(jì)年底結(jié)賬需要做些什么?
您好,有課程搜索關(guān)鍵字,需要查資產(chǎn),負(fù)債,還有那些費(fèi)用發(fā)生沒有取得發(fā)票需要先計(jì)提
8樓
2023-03-12 03:20:53
全部回復(fù)
maize老師:回復(fù)離離之草1019你搜索年終,或者年底有課程,
2023-03-12 03:51:01
maize老師:回復(fù)離離之草1019涉及賬務(wù)處理,你看截圖
2023-03-12 04:16:11
方亮老師
職稱:稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 劉珍榮 發(fā)表的提問:
應(yīng)聘到一家公司。被分派做總賬會(huì)計(jì)??傎~會(huì)計(jì)都做那些工作,月底月初要做什么,那些方面需要注意
1、需要編制分錄、登記賬簿、編制財(cái)務(wù)報(bào)表,納稅申報(bào)等。 2、月末需要結(jié)賬,月初需要編制財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)納稅。 3、注意稅負(fù)率不要超過行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn)。
9樓
2023-03-12 04:24:29
全部回復(fù)
李老師2
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問:
年底了會(huì)計(jì)應(yīng)該做些什么工作
1,存貨盤點(diǎn),檢查是否帳貨相符,如果不符查清原因列”待處理財(cái)產(chǎn)損益”科目,并做相應(yīng)處理.2,會(huì)計(jì)科目及明細(xì)帳自查,有無長期掛帳科目,特別注意其他應(yīng)收及應(yīng)付的明細(xì)帳,待攤及預(yù)提費(fèi)用的處理是否確認(rèn)為當(dāng)期損益.3,應(yīng)收帳款科目計(jì)提壞帳準(zhǔn)備金的金額.4,準(zhǔn)備管理報(bào)表,如年累計(jì)與預(yù)算的比較.5,每年的34月是稅務(wù)匯算清繳的時(shí)間,不要等到匯繳時(shí)才調(diào)帳,要在年底之前自己檢查好.
10樓
2023-03-12 05:33:13
全部回復(fù)
小黎老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ 王霜霜 發(fā)表的提問:
小規(guī)模會(huì)計(jì)年底需要做些什么
您好,小規(guī)模會(huì)計(jì)年底要把做好年節(jié)工作,同時(shí)確認(rèn)稅費(fèi)和稅前扣除的各項(xiàng)費(fèi)用比例,控制好,對(duì)賬應(yīng)收應(yīng)付。打印各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表,申報(bào)表,總賬,明細(xì)賬,裝訂成冊(cè)
11樓
2023-03-12 06:30:40
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ pipi 發(fā)表的提問:
會(huì)計(jì)年底具體都要做些什么啊
結(jié)賬 報(bào)稅 準(zhǔn)備工商年報(bào) 資料
12樓
2023-03-12 07:39:51
全部回復(fù)
pipi:回復(fù)玲老師 內(nèi)賬的呢
2023-03-12 07:59:52
玲老師:回復(fù)pipi你好 兩套賬是違法的 這里不好說內(nèi)賬的 請(qǐng)理解 可以看一下相關(guān)課程
2023-03-12 08:20:55
pipi:回復(fù)玲老師 哪里看?
2023-03-12 08:40:03
玲老師:回復(fù)pipi官網(wǎng)搜索關(guān)鍵字能找到相關(guān)課程 內(nèi)賬
2023-03-12 09:09:14
大秦老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.09w
引用 @ 一一風(fēng)荷舉 發(fā)表的提問:
會(huì)計(jì)月底要做哪些工作?
將當(dāng)月記賬憑證做完后、登賬、結(jié)賬,出財(cái)務(wù)報(bào)表、為報(bào)稅做準(zhǔn)備
13樓
2023-03-12 08:55:28
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 發(fā)表的提問:
12月底會(huì)計(jì)要做哪些事情?
您好 您好,除了記賬、結(jié)帳、對(duì)帳、編制報(bào)表和其他月份一樣的工作外,需要將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配--未分配利潤”科目中。計(jì)算年度企業(yè)所得稅,計(jì)提盈余公積。同時(shí),還要做好以下工作: 1、清理債權(quán)債務(wù),做好應(yīng)收應(yīng)付的核對(duì)和催收工作。 2、對(duì)庫存材料、低值易耗品、固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)工作,做到帳實(shí)相符。 3、做好全年財(cái)務(wù)分析,編寫財(cái)務(wù)報(bào)告工作。 4、會(huì)計(jì)憑證、明細(xì)帳、報(bào)表裝訂,進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案歸檔整理工作。 5、年終所得稅匯算清繳準(zhǔn)備,報(bào)表審計(jì),研發(fā)支出加計(jì)扣除鑒證等工作。 6、下一年度建賬準(zhǔn)備工作。
14樓
2023-03-12 10:20:06
全部回復(fù)
曉:回復(fù)bamboo老師 謝謝
2023-03-12 10:42:37
bamboo老師:回復(fù)不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2023-03-12 11:07:46
小五子老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
0.00
解題: 0w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問:
請(qǐng)問老師,到年底了,會(huì)計(jì)該做些什么?
你好! 會(huì)計(jì)年終工作 1、清理債權(quán)債務(wù),做好應(yīng)收應(yīng)付的核對(duì)和催收工作。 2、對(duì)庫存材料、低值易耗品、固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)工作,做到帳實(shí)相符。 3、做好全年財(cái)務(wù)分析工作。 4、會(huì)計(jì)憑證、明細(xì)帳、報(bào)表裝訂,進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案歸檔整理工作。 5、年終所得稅匯算清繳準(zhǔn)備工作。 6、下一年度建賬準(zhǔn)備工作。
15樓
2023-03-12 11:22:24
全部回復(fù)
微信用戶:回復(fù)小五子老師 崩潰好難啊
2023-03-12 11:45:18
小五子老師:回復(fù)微信用戶同學(xué),年底和上半年是財(cái)務(wù)忙的時(shí)候。
2023-03-12 12:03:59
微信用戶:回復(fù)小五子老師 為什么要催收應(yīng)收應(yīng)付?
2023-03-12 12:24:12
小五子老師:回復(fù)微信用戶年底往來賬戶要清理的,應(yīng)收款項(xiàng)及時(shí)收回,應(yīng)付款項(xiàng)按時(shí)支付。
2023-03-12 12:44:20

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