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應付股東股利會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
以應付票據(jù)分派股東股利會計分錄
借;應付股利 貸;應付票據(jù)
1樓
2023-03-11 19:04:43
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 錦鯉 發(fā)表的提問:
小企業(yè)會計準則里沒有應付股利科目,那在換股東時分配股東股利應該怎樣做會計分錄?
你好,你有應付利潤的嗎
2樓
2023-03-11 20:03:28
全部回復
錦鯉:回復郭老師 是的,還交了個稅
2023-03-11 20:15:04
郭老師:回復錦鯉你有應付利潤這個科目的嗎
2023-03-11 20:41:44
錦鯉:回復郭老師 有的,分錄應該怎么寫?
2023-03-11 20:55:32
郭老師:回復錦鯉借利潤分配-應付利潤 貸應付利潤 借應付利潤貸銀存,應交稅費 借利潤分配-未分配利潤貸利潤分配-應付利潤
2023-03-11 21:23:30
錦鯉:回復郭老師 順序是不是有點問題?
2023-03-11 21:53:01
郭老師:回復錦鯉你好,有什么問題的 第一個計提,第二個支付 第三個結(jié)轉(zhuǎn) ?
2023-03-11 22:20:29
錦鯉:回復郭老師 公司轉(zhuǎn)讓,是不不是應該先結(jié)轉(zhuǎn),然后計提,再支付?
2023-03-11 22:39:45
郭老師:回復錦鯉沒有閑結(jié)轉(zhuǎn)的 都是先計提 你當月不發(fā),就結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-11 22:55:25
錦鯉:回復郭老師 就是當月付的
2023-03-11 23:19:58
郭老師:回復錦鯉你說的結(jié)轉(zhuǎn)是不是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn) 你計提了,利潤分配-應付利潤有余額了才結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-03-11 23:42:53
錦鯉:回復郭老師 是的,未分配利潤要調(diào)整為零
2023-03-12 00:01:34
郭老師:回復錦鯉未分配利潤最后結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-03-12 00:18:45
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 不思量 發(fā)表的提問:
股東借款轉(zhuǎn)做股東分紅的會計分錄是這樣嗎?借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應付現(xiàn)金股利借:利潤分配-應付現(xiàn)金股利 貸:應付股利借:應付股利 應交稅費—個人所得稅 貸:其他應付款—股東
借利潤分配貸應付股利,借應付股利貸銀存應交稅費-個稅
3樓
2023-03-11 21:13:09
全部回復
不思量:回復郭老師 可以借:應付股利 貸:其他應付款 嗎 因為這個錢實際已經(jīng)走往來款支出去了
2023-03-11 21:44:18
郭老師:回復不思量可以
2023-03-11 22:13:14
不思量:回復郭老師 個稅該怎么處理?假設(shè)往來款是50, 借:應付股利 62.5 貸:其他應付款 50 應交個稅 12.5 這樣嗎?
2023-03-11 22:39:33
郭老師:回復不思量
2023-03-11 22:58:34
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 秋意涵 發(fā)表的提問:
繼續(xù)前面的分紅話題 那比如一個股東還欠著8萬,這次分紅有3萬,我是繼續(xù)掛在應付股利那里嗎?等抵沖完成,再做會計分錄
你好 可以的,
4樓
2023-03-11 22:27:10
全部回復
秋意涵:回復郭老師 那要是計提后又轉(zhuǎn)未分配利潤里后,下次再分也就一直先掛那里嗎?分紅明細自己保留好,要分再按明細轉(zhuǎn)銀行/實收資本里面
2023-03-11 22:53:26
郭老師:回復秋意涵你好是的,只要計提了,就得結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面。
2023-03-11 23:16:36
郭老師:回復秋意涵不管你們分沒分出去。
2023-03-11 23:40:06
秋意涵:回復郭老師 哦,有點繞不過來,那要是一個股東欠公司是6千,分紅有1萬 那就是借應付股利6千 貸實收資本6千(外賬的話多做個個稅) 再那4千就放那里,到時候發(fā)放再做分錄
2023-03-11 23:52:45
秋意涵:回復郭老師 我們家股東太多,欠賬這里的也好多,都想拿來分紅抵沖的 還有一些股東工商里面沒報進去,那外賬和內(nèi)賬股東不一致會有什么危險不?
2023-03-12 00:05:35
郭老師:回復秋意涵實際分了多少你先做多少也可以
2023-03-12 00:23:33
秋意涵:回復郭老師 哦,應付股利就是應付利潤? 股東內(nèi)外賬不一致,有哪些危險
2023-03-12 00:51:11
郭老師:回復秋意涵股份有限公司的應付股利,其他的應付利潤。
2023-03-12 01:15:05
秋意涵:回復郭老師 財務軟件里沒應付股利
2023-03-12 01:27:32
郭老師:回復秋意涵那你就用應付利潤來。
2023-03-12 01:41:16
秋意涵:回復郭老師 第二個分錄都是權(quán)益類的
2023-03-12 02:10:58
秋意涵:回復郭老師 郭老師,這個計提出來后,出來的報表利潤沒變化的 能不能把這個分紅掛到其他應付款里面 每個月分紅人數(shù)不同呢
2023-03-12 02:28:13
郭老師:回復秋意涵就是應該沒有變化的,然后你的應付利潤有余額。
2023-03-12 02:40:53
秋意涵:回復郭老師 應付利潤要到資產(chǎn)負債表看了 那能掛到其他應付款里面?
2023-03-12 03:06:53
郭老師:回復秋意涵你好,可以的,他就是在其他應付款里面顯示。
2023-03-12 03:33:10
秋意涵:回復郭老師 如何一個會計分錄?
2023-03-12 03:49:28
郭老師:回復秋意涵不用做,他就在其他應付款里面,如果你想做借應付利潤貸其他應付款。
2023-03-12 04:11:34
秋意涵:回復郭老師 就在多做一筆,會計分錄
2023-03-12 04:22:56
郭老師:回復秋意涵你 好,可以的。
2023-03-12 04:50:32
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問:
股東分紅的分錄可以這樣子做嗎?股東分紅做的會計分錄:計提分紅款:借:利潤分配-應付股利;貸:應付股利結(jié)轉(zhuǎn)應付分紅款:借:利潤分配-未分配利潤貸:利潤分配-應付股利付分紅款:借:應付股利;貸:銀行存款/現(xiàn)金
你好;? ? ?是的。 就這樣來走分錄。 記得? ?代扣代繳股東個稅 即可? ?
5樓
2023-03-11 23:40:37
全部回復
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 昕晴 發(fā)表的提問:
股東分紅的分錄怎么做,賬上無應付股利的會計科目??
你好 可以用 應付利潤科目??
6樓
2023-03-12 00:41:10
全部回復
昕晴:回復玲老師 之前的會計是直接做了一筆分錄,借:利潤分配-未分配利潤,貸:銀行存款。 但是現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的未分配利潤多出了數(shù),剛好就是那一筆分紅。 這種情況要怎么改
2023-03-12 01:04:56
玲老師:回復昕晴正確分錄是 借未分配利潤 貸應付利潤 借應付利潤 貸銀行?
2023-03-12 01:32:59
小鎖老師
職稱:注冊會計師,稅務師
4.98
解題: 10.33w
引用 @ 江城子 發(fā)表的提問:
請問老師用利潤分配方式抵減“其他應收款-股東”,會計分錄是:借:利潤分配-應付股利 貸:其他應收款-股東 嗎?
您好,這個是可以的哈,可以
7樓
2023-03-12 01:58:49
全部回復
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 玉見一切美好 發(fā)表的提問:
支付股東的應付股利,怎么寫分錄呢?
借:未分配利潤貸:應付股利,應交稅費--應交個稅
8樓
2023-03-12 02:59:46
全部回復
玉見一切美好:回復袁老師 如果遲遲不支付,有什么影響嗎?和后果嗎?
2023-03-12 03:16:40
袁老師:回復玉見一切美好這個不支付,沖回來吧          
2023-03-12 03:33:17
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ WQY 發(fā)表的提問:
老師,請教一下,付股東分紅,先計提分錄 借:利潤分配-應付股東 貸:應付股利,實際發(fā)放時分錄 借:應付股利 貸:銀行存款,但是資產(chǎn)負債表是沒有應付股利這個科目,那分錄是重新調(diào)整 ?
同學你好,賬上的應付股利是并入報表中的其他應付款項目,不需要調(diào)賬;
9樓
2023-03-12 04:14:34
全部回復
冉老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
4.98
解題: 7.67w
引用 @ 點亮自性之光 發(fā)表的提問:
什么時候會計分錄為 借:利潤分配-應付現(xiàn)金股利 貸:應付股利 什么時候會計分錄為 借:應付股利 貸:銀行存款 什么時候會計分錄為 借:應收股利 貸:投資收益
您好,給您舉例說明,假如甲公司宣告分配股利了,則 借:利潤分配-應付現(xiàn)金股利 貸:應付股利 ,后來甲公司已經(jīng)發(fā)放了股利則是借:應付股利 貸:銀行存款 ,甲公司宣告時,正好乙公司持有其股份,則在宣告時乙公司賬務處理為借:應收股利 貸:投資收益; 希望給您能夠提供幫助,祝您周末愉快。
10樓
2023-03-12 05:34:52
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 會計學堂 發(fā)表的提問:
老師,股東分紅怎么做會計分錄呀 ?科目里沒有應付股利的話,可以用應付利潤代替嗎?
借利潤分配應付利潤貸應付利潤, 借應付利潤貸銀行存款應交稅費個稅 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應付利潤。
11樓
2023-03-12 06:51:07
全部回復
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 來者 發(fā)表的提問:
股東利潤分紅 現(xiàn)金支付 會計分錄
分紅時 借:利潤分配--應付股利 貸:應付股利 同時 借:利潤分配--未分配利潤 貸:利潤分配--應付股利 2、支付紅利時,要代扣代繳個人所得稅 借:應付股利 貸:應交稅金--個人所得稅 貸:現(xiàn)金
12樓
2023-03-12 08:07:18
全部回復
來者:回復maize老師 只是內(nèi)賬
2023-03-12 08:21:26
maize老師:回復來者那你按你們老板意思做吧,內(nèi)帳沒有要求
2023-03-12 08:47:32
來者:回復maize老師 怎樣簡單做會計分錄
2023-03-12 09:02:38
maize老師:回復來者分紅時 借:利潤分配--應付股利 貸:應付股利 同時 借:利潤分配--未分配利潤 貸:利潤分配--應付股利 2、支付紅利時,要代扣代繳個人所得稅 借:應付股利 貸:現(xiàn)金
2023-03-12 09:23:56
李霞老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ 發(fā)表的提問:
股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,轉(zhuǎn)讓方應分得的利潤先由受讓方墊付,年底再由公司支付給受讓方,會計分錄 借:應付利潤-原股東 貸:應付利潤-新股東 這樣對嗎?
,你好同學,你可以這樣體現(xiàn)出來的,可以的。
13樓
2023-03-12 09:03:00
全部回復
陽老師
職稱:中級會計師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ 秀霞 發(fā)表的提問:
股東分紅的時候,計提:借:應付股利,貸:利潤分配-應付股利,,付款時,借:應付股利,貸:銀行存款,這樣對嗎?這樣會不平
你好,計提時:借:利潤分配--應付股利 貸:應付股利 支付時:借:應付股利 貸:銀行存款
14樓
2023-03-12 10:14:28
全部回復
秀霞:回復陽老師 計提的時候?qū)懛盗?/div>
2023-03-12 10:34:58
秀霞:回復陽老師 但是這樣做,資產(chǎn)負債表不平
2023-03-12 10:59:27
陽老師:回復秀霞你幫你編的報表發(fā)給我看一下
2023-03-12 11:24:25
秀霞:回復陽老師 老師,這個固定資產(chǎn)那個不用看哈,同事做錯的
2023-03-12 11:45:29
陽老師:回復秀霞你幫你的報表截圖完給我看一下
2023-03-12 12:09:58
秀霞:回復陽老師 好的
2023-03-12 12:26:05
陽老師:回復秀霞你好,我看你的報表是平衡的也
2023-03-12 12:41:52
劉老師
職稱:注冊會計師
5.00
解題: 0.18w
引用 @ 藍天 發(fā)表的提問:
老師,公司股東分紅發(fā)放時會計分錄,借利潤分配一未分配利潤貸應付股利,發(fā)放時:借應付股利,貸銀行存款,這樣行嗎
根據(jù)準則的要求 計提時: 借:利潤分配一應付現(xiàn)金利潤 貸:應付股利 同時做: 借:利潤分配一未分配利潤 貸:利潤分配一應付現(xiàn)金利潤 發(fā)放時 借應付股利,貸銀行存款
15樓
2023-03-12 11:34:54
全部回復

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