久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
結(jié)算工資費用會計分錄
分享
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
按工人工資標準計算結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費用會計分錄
借生產(chǎn)成本 貸制造費用
1樓
2023-03-11 19:15:36
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.3w
引用 @ 學(xué)徒 發(fā)表的提問:
老師 請教一下,公司200人,50人發(fā)飯卡,其余打工資卡。每人每月300元,飯卡先虛擬打卡300元,刷掉的錢才和外包公司結(jié)算,沒刷掉的繼續(xù)放卡里。每張飯卡假設(shè)都只用掉150元。如何做會計分錄及處理虛擬飯卡中的金額?
也就是說每個人每月充值300元是嗎?從工資里扣的?
2樓
2023-03-11 20:24:53
全部回復(fù)
學(xué)徒:回復(fù)樸老師 是算工資里
2023-03-11 20:46:20
樸老師:回復(fù)學(xué)徒那就發(fā)工資的時候從其他應(yīng)收款里扣,直接沖銷其他應(yīng)收款
2023-03-11 21:15:27
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
結(jié)算本月專社銷售人員工資7500元,會計分錄
借銷售費用7500 貸應(yīng)付職工薪酬7500
3樓
2023-03-11 21:31:41
全部回復(fù)
何江何老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ Optimistic. 發(fā)表的提問:
老師你好,公司有一項板塊項目,他們的人員工資由我們公司先代發(fā),到時候結(jié)算的時候在扣回來,會計分錄要如何處理?
你好同學(xué) 借:銀行存款 貸:其它應(yīng)收款(應(yīng)收賬款)——**公司這樣處理就好了, 同學(xué)。
4樓
2023-03-11 22:37:21
全部回復(fù)
Optimistic.:回復(fù)何江何老師 我們公司先支付代發(fā),為什么銀行存款在借方?
2023-03-11 23:08:00
Optimistic.:回復(fù)何江何老師 搞錯了吧
2023-03-11 23:20:59
何江何老師:回復(fù)Optimistic.我以為你是方的單位,對不起了 借;其它應(yīng)收款 貸:銀行存款 這樣去做的同學(xué)
2023-03-11 23:37:46
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.3w
引用 @ 發(fā)表的提問:
想知道工資的結(jié)算的全部會計分錄
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
5樓
2023-03-11 23:38:01
全部回復(fù)
洛洛老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 0.25w
引用 @ 沉默的羽毛 發(fā)表的提問:
您好老師,問一下,公司是和學(xué)校 合作的那一種,每一年都會安排大學(xué)生來實習(xí),工資1000-3000不等,那這個工資會計分錄是怎么做,跟平常員工的一樣結(jié)算嘛?
同學(xué),跟平常計提工資一樣就可以
6樓
2023-03-12 00:38:54
全部回復(fù)
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 篼篼潴 發(fā)表的提問:
當(dāng)期員工離職結(jié)算工資會計分錄
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
7樓
2023-03-12 01:46:10
全部回復(fù)
篼篼潴:回復(fù)辜老師 11月份工資也是這么做會計分錄的對吧
2023-03-12 02:09:13
辜老師:回復(fù)篼篼潴是的,也是這樣賬務(wù)處理的
2023-03-12 02:21:02
小鎖老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.33w
引用 @ 小周姓周 發(fā)表的提問:
“管理部門預(yù)定了當(dāng)年的行業(yè)月刊,共支付訂閱費用600元,月底結(jié)算當(dāng)期雜志費用?!钡臅嫹咒?/div>
您好,這個分錄是 借 管理費用 貸 銀行存款
8樓
2023-03-12 02:51:30
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Αγ 發(fā)表的提問:
支付雇員薪金的會計分錄 結(jié)轉(zhuǎn)9月應(yīng)付職工工資費用的會計分錄
你好 支付雇員薪金的會計分錄,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款等科目 你所指的結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思,工資只有計提,支付啊
9樓
2023-03-12 03:52:16
全部回復(fù)
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ Haru? 發(fā)表的提問:
汽車租賃行業(yè)在營業(yè)中發(fā)生的人工費怎么結(jié)算(例如:司機今天去給客戶開車會結(jié)算他這一天人工費,與基本底薪月工資無關(guān),當(dāng)天出車當(dāng)天結(jié)算),怎么做會計分錄
你好,司機在你們那交社保嗎?是你們的職工嗎?可以直接計入應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款或現(xiàn)金。
10樓
2023-03-12 05:16:27
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ AA會計學(xué)堂-希老師 發(fā)表的提問:
老師還有一題 結(jié)轉(zhuǎn)上個月的應(yīng)付職工工資費用688元 怎么做會計分錄
您好 借:管理費用 688 貸:應(yīng)付職工薪酬 688
11樓
2023-03-12 06:28:41
全部回復(fù)
AA會計學(xué)堂-希老師:回復(fù)bamboo老師 麻煩問一下,專票的銷項名稱必須和進項的名稱一字不差嗎?
2023-03-12 06:40:04
bamboo老師:回復(fù)AA會計學(xué)堂-希老師請問您是購進就銷售么 這個產(chǎn)品只有唯一名稱么
2023-03-12 06:55:54
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 篼篼潴 發(fā)表的提問:
辭職員工結(jié)算工資怎么做會計分錄?5月實發(fā)工資4000元,6月實發(fā)工資2000
您好 跟平時一樣的做計提跟發(fā)放就好了
12樓
2023-03-12 07:25:23
全部回復(fù)
篼篼潴:回復(fù)bamboo老師 6月工資也要先做計提工資再做發(fā)放工資?
2023-03-12 07:43:55
bamboo老師:回復(fù)篼篼潴6月工資也要先做計提工資再做發(fā)放工資 是的
2023-03-12 07:54:51
篼篼潴:回復(fù)bamboo老師 要不要分開區(qū)分做?還是做6000?
2023-03-12 08:14:47
bamboo老師:回復(fù)篼篼潴分兩筆分錄寫比較清晰
2023-03-12 08:36:02
篼篼潴:回復(fù)bamboo老師 但是5月月末計提應(yīng)付工資我做多了2000了會計分錄怎么寫呢
2023-03-12 09:02:05
bamboo老師:回復(fù)篼篼潴計提應(yīng)付工資多了2000 那本月可以少計提2000啊
2023-03-12 09:30:28
篼篼潴:回復(fù)bamboo老師 分錄是什么呢
2023-03-12 09:40:31
bamboo老師:回復(fù)篼篼潴借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 跟平時一樣計提寫分錄就好了
2023-03-12 10:09:58
篼篼潴:回復(fù)bamboo老師 不是要紅沖么
2023-03-12 10:37:57
bamboo老師:回復(fù)篼篼潴您下個月少計提2000的金額就好了 不需要沖回了
2023-03-12 11:02:21
篼篼潴:回復(fù)bamboo老師 就是說6月月末計提工資時候少計提2000元對么
2023-03-12 11:20:43
bamboo老師:回復(fù)篼篼潴?6月月末計提工資時候少計提2000元 是的
2023-03-12 11:37:53
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 可愛的蘿莉 發(fā)表的提問:
計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月的制造費用按照生產(chǎn)工人的工資為標準進行分配會計分錄
同學(xué)你好,借:生產(chǎn)成本-制造費用,貸:制造費用。
13樓
2023-03-12 08:43:44
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 無情的期待 發(fā)表的提問:
分配工資費用的會計分錄怎么算
你好,具體是需要計算什么呢??
14樓
2023-03-12 09:43:50
全部回復(fù)
趙俊鴿老師
職稱:,中級會計師,初級會計師
0.00
解題: 0w
引用 @ smile 發(fā)表的提問:
制造費用-工資結(jié)轉(zhuǎn)月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做會計分錄呢
借 生產(chǎn)成本 貸制造費用
15樓
2023-03-12 10:39:12
全部回復(fù)

微信掃碼做題

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×