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沖暫估成本的會(huì)計(jì)分錄
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鄒老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 芣説芣想芣惦汜 發(fā)表的提問(wèn):
暫估成本的會(huì)計(jì)分錄是如何寫(xiě),沖暫估成本的會(huì)計(jì)分錄是如何寫(xiě)的
你好 暫估成本的會(huì)計(jì)分錄 借:庫(kù)存商品?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 沖暫估成本的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
1樓
2023-03-11 18:04:52
全部回復(fù)
芣説芣想芣惦汜:回復(fù)鄒老師 收到發(fā)票沖暫估貨:應(yīng)付-暫估-1貸應(yīng)付-公司1.這一個(gè)分錄是什么意思
2023-03-11 18:26:45
鄒老師:回復(fù)芣説芣想芣惦汜你好,沒(méi)有這樣沖銷(xiāo)暫估的分錄?
2023-03-11 18:41:25
芣説芣想芣惦汜:回復(fù)鄒老師 老師,你仔細(xì)看看哦,都是這樣操作的
2023-03-11 18:52:06
芣説芣想芣惦汜:回復(fù)鄒老師 發(fā)票來(lái)了,本來(lái)暫估了,應(yīng)付暫估,發(fā)票來(lái)了就沖這個(gè)科目啊。。。不就平了嗎
2023-03-11 19:18:08
鄒老師:回復(fù)芣説芣想芣惦汜你好 暫估成本的會(huì)計(jì)分錄 借:庫(kù)存商品?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 沖暫估成本的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 正規(guī)操作應(yīng)當(dāng)是這樣,而不是你說(shuō)的那樣(收到發(fā)票沖暫估,貨:應(yīng)付-暫估-1,貸應(yīng)付-公司1)
2023-03-11 19:42:56
芣説芣想芣惦汜:回復(fù)鄒老師 那老師,應(yīng)付-企業(yè),這個(gè)科目掛哪里呢
2023-03-11 20:04:05
芣説芣想芣惦汜:回復(fù)鄒老師 是重新再做一筆對(duì)嗎?
2023-03-11 20:32:27
鄒老師:回復(fù)芣説芣想芣惦汜你好,應(yīng)付賬款—某某單位,這個(gè)是購(gòu)進(jìn)了還沒(méi)有付款 你需要把你錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后按我回復(fù)的這樣做暫估,沖銷(xiāo)暫估處理?
2023-03-11 20:47:09
芣説芣想芣惦汜:回復(fù)鄒老師 好的,謝謝老師,那就是怎么暫估。怎么沖回去。不能跳過(guò)一步到位
2023-03-11 20:58:09
鄒老師:回復(fù)芣説芣想芣惦汜你好,是的,是這樣的
2023-03-11 21:21:06
芣説芣想芣惦汜:回復(fù)鄒老師 好的,謝謝老師
2023-03-11 21:44:32
鄒老師:回復(fù)芣説芣想芣惦汜不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
2023-03-11 22:00:15
鄒老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Cinderella 發(fā)表的提問(wèn):
估計(jì)成本的會(huì)計(jì)分錄和以后發(fā)票回來(lái)沖暫估的分錄
暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料
2樓
2023-03-11 19:33:17
全部回復(fù)
Cinderella:回復(fù)鄒老師 好的,我明白了,謝謝老師
2023-03-11 19:51:33
鄒老師:回復(fù)Cinderella不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
2023-03-11 20:07:11
鄒老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 世界 發(fā)表的提問(wèn):
暫估成本分錄,跟沖暫估成本分錄
你好 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
3樓
2023-03-11 20:27:43
全部回復(fù)
世界:回復(fù)鄒老師 沖銷(xiāo)的分錄
2023-03-11 21:00:18
鄒老師:回復(fù)世界你好 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料
2023-03-11 21:15:21
世界:回復(fù)鄒老師 請(qǐng)問(wèn)一下社保的計(jì)提的分錄怎么做
2023-03-11 21:28:44
鄒老師:回復(fù)世界你好 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
2023-03-11 21:49:58
蔣飛老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 靈兒 發(fā)表的提問(wèn):
2019年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳時(shí)未沖回,2020.7月,沖銷(xiāo)暫估成本 如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
你好, 沖暫估 比如 借原材料 貸應(yīng)付賬款…暫估 (金額用負(fù)數(shù)表示)
4樓
2023-03-11 21:24:48
全部回復(fù)
maize老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 王興平 發(fā)表的提問(wèn):
暫估入庫(kù)的會(huì)計(jì)分錄與成本的結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄 下月沖回的會(huì)計(jì)分錄
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品,發(fā)票回來(lái)做 借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款,負(fù)數(shù),按發(fā)票做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本少做借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本多就做借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整
5樓
2023-03-11 22:15:31
全部回復(fù)
謝老師
職稱(chēng):
4.90
解題: 0w
引用 @ 精明的犀牛 發(fā)表的提問(wèn):
都已經(jīng)攤?cè)氘a(chǎn)品成本了,這3噸。該怎么處理??? 采購(gòu)A原材料月末發(fā)票沒(méi)到,暫估入庫(kù),同時(shí)登記材料帳時(shí)。假如A材料(數(shù)量:30噸,金額:500萬(wàn)),下月初發(fā)票到了A材料(數(shù)量:33噸,金額:560萬(wàn)),先沖銷(xiāo)一下上月末的暫估A材料(數(shù)量為負(fù)數(shù)30噸,金額:負(fù)數(shù)500萬(wàn)),在登記一筆A材料(數(shù)量:33噸,金額:560萬(wàn))??墒前l(fā)票的噸數(shù)比暫估的噸數(shù)多了3噸,金額也多了60萬(wàn)?原來(lái)暫估的30噸,都已經(jīng)攤?cè)氘a(chǎn)品成本了,這3噸。該怎么處理???
你好,你所提的問(wèn)題有個(gè)疑問(wèn):上月發(fā)票沒(méi)到時(shí),你實(shí)際收到的材料是30噸嗎?本月收到的發(fā)票數(shù)是33噸,請(qǐng)問(wèn)你發(fā)票數(shù)是與實(shí)物數(shù)不一致產(chǎn)生的原因你查明了沒(méi)有?
6樓
2023-03-11 23:12:53
全部回復(fù)
月月老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 微信用戶(hù) 發(fā)表的提問(wèn):
暫估成本會(huì)計(jì)分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在我要把暫估給沖了,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
你好, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
7樓
2023-03-12 00:07:05
全部回復(fù)
郭老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 發(fā)表的提問(wèn):
沖以前暫估成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?老師?
你好,之前分錄是怎么做的?
8樓
2023-03-12 01:29:49
全部回復(fù)
娟:回復(fù)郭老師 2020年是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估
2023-03-12 01:46:08
郭老師:回復(fù)這個(gè)已經(jīng)抵扣了企業(yè)所得稅嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
2023-03-12 02:10:25
娟:回復(fù)郭老師 2021年3月份成本票才回來(lái)
2023-03-12 02:20:44
娟:回復(fù)郭老師 已經(jīng)抵了,跨年了才沖
2023-03-12 02:35:42
郭老師:回復(fù)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款。
2023-03-12 02:55:50
娟:回復(fù)郭老師 我是做了一筆紅沖暫估的,再按發(fā)票做了一筆發(fā)票的分錄
2023-03-12 03:16:17
娟:回復(fù)郭老師 這樣是正確的吧
2023-03-12 03:28:36
郭老師:回復(fù)好對(duì)的是的是這么做的。
2023-03-12 03:48:31
娟:回復(fù)郭老師 好的,謝謝老師
2023-03-12 04:08:22
郭老師:回復(fù)不用客氣,工作愉快。
2023-03-12 04:32:58
鄒老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 微笑 旳弧度 發(fā)表的提問(wèn):
老師 沖回往年多計(jì)提的成本 該怎么做會(huì)計(jì)分錄 之前的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本
你好,沖回往年多計(jì)提的成本 借:應(yīng)付賬款-暫估成本 貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
9樓
2023-03-12 02:45:51
全部回復(fù)
微笑 旳弧度:回復(fù)鄒老師 那這樣不會(huì)影響今年的成本?
2023-03-12 03:05:31
鄒老師:回復(fù)微笑 旳弧度你好,不會(huì),因?yàn)闆](méi)有通過(guò)今年的損益科目核算。
2023-03-12 03:20:14
微笑 旳弧度:回復(fù)鄒老師 就做這個(gè)分錄即可?
2023-03-12 03:50:06
鄒老師:回復(fù)微笑 旳弧度你好,還需要把以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
2023-03-12 04:09:01
微笑 旳弧度:回復(fù)鄒老師 整套下來(lái)的所有會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?麻煩請(qǐng)寫(xiě)一下 謝謝
2023-03-12 04:20:43
鄒老師:回復(fù)微笑 旳弧度你好,沖回往年多計(jì)提的成本 借:應(yīng)付賬款-暫估成本 貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:?利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
2023-03-12 04:38:35
微笑 旳弧度:回復(fù)鄒老師 老師 該結(jié)轉(zhuǎn)分錄是手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2023-03-12 05:05:30
鄒老師:回復(fù)微笑 旳弧度你好,手工做賬是自己錄入,軟件做賬是自動(dòng)生成的?
2023-03-12 05:22:51
微笑 旳弧度:回復(fù)鄒老師 我可以直接跳過(guò)以前年度調(diào)整 這樣做分錄可以嗎? 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2023-03-12 05:38:28
鄒老師:回復(fù)微笑 旳弧度你好,不應(yīng)當(dāng)這樣處理的?
2023-03-12 05:50:26
微笑 旳弧度:回復(fù)鄒老師 因?yàn)檫@個(gè)是以前的老師這么說(shuō)的 然后我做賬之后發(fā)現(xiàn)不太對(duì)勁
2023-03-12 06:11:10
微笑 旳弧度:回復(fù)鄒老師 也是問(wèn)這邊的老師
2023-03-12 06:38:01
鄒老師:回復(fù)微笑 旳弧度(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
2023-03-12 06:50:22
微笑 旳弧度:回復(fù)鄒老師 是哦 您這做分錄 之前的老師告訴我借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 當(dāng)時(shí)我還問(wèn)不過(guò)以前年度調(diào)整都可以嗎?當(dāng)時(shí)的老師說(shuō)可以
2023-03-12 07:08:36
鄒老師:回復(fù)微笑 旳弧度你好,有這個(gè)(以前年度損益調(diào)整)科目,就需要通過(guò)這個(gè)科目核算才是啊?
2023-03-12 07:19:07
微笑 旳弧度:回復(fù)鄒老師 之前聽(tīng)那個(gè)老師做了 這個(gè)月怎么做分錄調(diào)整?
2023-03-12 07:30:26
鄒老師:回復(fù)微笑 旳弧度你好,你可以把之前做的分錄沖銷(xiāo)。然后按我回復(fù)的處理?
2023-03-12 07:54:55
微笑 旳弧度:回復(fù)鄒老師 明白了 那通常摘要寫(xiě)什么
2023-03-12 08:23:58
鄒老師:回復(fù)微笑 旳弧度你好,摘要可以是:沖銷(xiāo)往年多計(jì)提的成本
2023-03-12 08:40:50
微笑 旳弧度:回復(fù)鄒老師 不是 我的意思分錄沖銷(xiāo)那個(gè)分錄怎么寫(xiě)摘要
2023-03-12 09:01:13
鄒老師:回復(fù)微笑 旳弧度你好,摘要可以是:沖銷(xiāo)往年多計(jì)提的成本 這個(gè)就是沖銷(xiāo)那個(gè)分錄的摘要啊??
2023-03-12 09:11:35
玲老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 能干的小蜜蜂 發(fā)表的提問(wèn):
從暫估成本到成本票回來(lái)沖暫估的分錄怎么做
借原材料等貸應(yīng)付賬款暫估 收到發(fā)時(shí) 借原材料等負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估 負(fù)數(shù) ,借原材料等貸應(yīng)付賬款
10樓
2023-03-12 04:08:06
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ -z 發(fā)表的提問(wèn):
老師,請(qǐng)問(wèn)2017年暫估成本430萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 430萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 430萬(wàn);現(xiàn)在2019年,要沖掉這筆暫估成本,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄如何做呢?沒(méi)有收到發(fā)票的,要直接沖掉這筆
你好 你當(dāng)時(shí)2017年匯算清繳的時(shí)候 這個(gè)成本調(diào)整了嗎?
11樓
2023-03-12 05:11:16
全部回復(fù)
-z:回復(fù)答疑蘇老師 怎么查匯算清繳有沒(méi)有調(diào)賬呢?因?yàn)檫@430萬(wàn)一直掛賬到現(xiàn)在
2023-03-12 05:22:30
答疑蘇老師:回復(fù)-z你好 就是看匯算清繳這個(gè)表 如果成本調(diào)整了 就不用沖這筆分錄
2023-03-12 05:50:00
-z:回復(fù)答疑蘇老師 老師,17年匯算清繳沒(méi)有調(diào)整哦,請(qǐng)問(wèn)怎么去沖這筆分錄呢?
2023-03-12 06:03:41
答疑蘇老師:回復(fù)-z你好 借 應(yīng)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2023-03-12 06:32:40
-z:回復(fù)答疑蘇老師 借:應(yīng)付賬款-暫估成本 430萬(wàn),貸:以前年度損益調(diào)整 430萬(wàn), 借:以前年度損益調(diào)整 430萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 107.5萬(wàn),利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)322.5元 是這樣做嗎老師
2023-03-12 06:48:54
答疑蘇老師:回復(fù)-z你好 是的 分錄是正確的
2023-03-12 07:17:26
-z:回復(fù)答疑蘇老師 好的,謝謝老師
2023-03-12 07:32:59
答疑蘇老師:回復(fù)-z不客氣 祝工作順利哦
2023-03-12 07:58:54
鄒老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 彩色的小蘑菇 發(fā)表的提問(wèn):
所得稅可以用暫估成本嗎? 如果暫估成本入賬的話 下月收到發(fā)票 是不是不僅要沖回暫估成本這個(gè)分錄 還要沖回計(jì)提稅的那張分錄
可以暫估 只需要沖回暫估入庫(kù)的那一筆分錄
12樓
2023-03-12 06:33:13
全部回復(fù)
彩色的小蘑菇:回復(fù)鄒老師 那計(jì)提所得稅應(yīng)在月末,暫時(shí)是拿不到發(fā)票的,也是用暫估成本嗎? 下月繳納所得稅的時(shí)候,如果拿到發(fā)票了,是沖回之前計(jì)提的 重新計(jì)提并按實(shí)際成本申報(bào)嗎?
2023-03-12 07:02:53
鄒老師:回復(fù)彩色的小蘑菇只能暫估,要不就會(huì)形成需要繳納很多所得稅的情況 沖回之前暫估的分錄,然后根據(jù)發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理就可以了
2023-03-12 07:20:53
縈縈老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 空鏡子 發(fā)表的提問(wèn):
請(qǐng)問(wèn)2019年12月份暫估成本100000元,會(huì)計(jì)分錄:借: 主營(yíng)業(yè)成本100000元 貸:應(yīng)付賬款 -暫估 100000 ,那2020年跨年了發(fā)票已收到,把這筆暫估沖掉,那新做的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
您好: 沖抵原分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估10 貸:以前年度損益調(diào)整10 收到發(fā)票: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/庫(kù)存商品等XX 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款等
13樓
2023-03-12 07:45:27
全部回復(fù)
縈縈老師:回復(fù)空鏡子收到發(fā)票: 借:以前年度損益調(diào)整/庫(kù)存商品等XX 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款等
2023-03-12 08:00:13
曉海老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)
5.00
解題: 2.42w
引用 @ Cinderella 發(fā)表的提問(wèn):
我要確認(rèn)暫估入庫(kù)和暫估成本的分錄,然后發(fā)票回來(lái)沖暫估的分錄,謝謝
,首先應(yīng)當(dāng)按照上述規(guī)定暫估入賬,然后,與其他正常入庫(kù)入賬的庫(kù)存商品一樣,一并計(jì)算庫(kù)存商品發(fā)出(包括說(shuō)的銷(xiāo)售出庫(kù))成本。編制會(huì)計(jì)分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到發(fā)票后的處理: 次月初,沖回暫估入庫(kù)成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款--暫估款 取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款--**公司 等
14樓
2023-03-12 08:38:51
全部回復(fù)
maize老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 星辰 發(fā)表的提問(wèn):
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,2019年原來(lái)的會(huì)計(jì)暫估成本,編寫(xiě)的會(huì)計(jì)分錄是;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款。月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí);借:本年利潤(rùn) 貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本?,F(xiàn)在2020年,我要如何沖這個(gè)暫估成本?
真實(shí)沒(méi)有發(fā)生嗎,借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
15樓
2023-03-12 09:46:57
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