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報廢殘值收入會計分錄
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袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 笑對人生 發(fā)表的提問:
固定資產報廢,原值20000元,計提折舊16000,殘值收入3000,如何做會計分錄
借:固定資產清理4000,累計折舊16000,貸:固定資產20000;借:銀行存款3000,營業(yè)外支出1000,貸:固定資產清理4000
1樓
2023-03-11 15:51:40
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辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 楊慧芳 發(fā)表的提問:
固定資產提前報廢,有殘值收入,具體的會計分錄是怎么樣???還有殘值收入需要交稅嗎?
你報廢,沒有收入,不用交稅的,借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理
2樓
2023-03-11 17:14:21
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楊慧芳:回復辜老師 老師,我有殘料收入的
2023-03-11 17:41:05
辜老師:回復楊慧芳殘料收入,你就要交增值稅了
2023-03-11 18:01:11
楊慧芳:回復辜老師 按正常銷售來交增值稅嗎?
2023-03-11 18:19:49
辜老師:回復楊慧芳是的,如果你購買的固定資產已經抵扣進項稅了,出售按正常交增值稅
2023-03-11 18:33:07
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.3w
引用 @ 欣慰的枕頭 發(fā)表的提問:
報廢車輛已計提完折舊,凈殘值2793.99,車補貼8000,會計分錄營業(yè)外收入是用車補貼減去凈殘值嗎?
同學你好 對的 是這樣計算
3樓
2023-03-11 18:30:13
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吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 左右逢源 發(fā)表的提問:
報廢車輛已計提完折舊,凈殘值3000,車補貼20000,會計分錄營業(yè)外收入是用車補貼減去凈殘值嗎?
你好,是的
4樓
2023-03-11 19:36:56
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左右逢源:回復吳月柳 謝謝
2023-03-11 20:00:58
吳月柳:回復左右逢源不客氣
2023-03-11 20:17:17
左右逢源:回復吳月柳 老師最后一步分錄是 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入
2023-03-11 20:44:38
吳月柳:回復左右逢源是的
2023-03-11 21:04:11
悠然老師01
職稱:高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
4.99
解題: 2.81w
引用 @ 陶醉的墨鏡 發(fā)表的提問:
低值易耗品報廢,取得殘料收入150元(含稅,開具增值稅普通發(fā)票)的會計分錄
借:銀行存款 貸:周轉材料 差額計入營業(yè)外收入或支出
5樓
2023-03-11 20:56:46
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文文老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ 春上樹下 發(fā)表的提問:
請問老師,公司車輛報廢后收到的殘值怎么做會計分錄?
報廢后收到的殘值 借:銀行存款 貸:固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅 然后根據(jù)固定資產清理余額轉入營業(yè)外收支
6樓
2023-03-11 21:50:19
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暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 瘦瘦的眼睛 發(fā)表的提問:
報廢小型客車殘值300元,會計分錄怎么做?
借:固定資產清理300 累計折舊 貸:固定資產 借:營業(yè)外支出300 貸:固定資產清理300
7樓
2023-03-11 22:58:09
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玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ Jessica 發(fā)表的提問:
我單位報廢了一車輛,廢品收入1000元,車輛原值90000,凈殘值4500,已提完折舊85500元,我怎么做會計分錄
你好? 1、固定資產清理,會計分錄為:   借:固定資產清理     累計折舊         貸:固定資產——設備名稱   2、處置固定資產時:   借:銀行存款     貸:固定資產清理       應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)   3、若處置產生利得:   借:固定資產清理     貸:營業(yè)外收入——非流動性資產處置利得(或資產處置損益科目)   若處置實現(xiàn)損失:   借:營業(yè)外支出——非流動性資產處置損失(或資產處置損益科目)     貸:固定資產清理
8樓
2023-03-12 00:12:58
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羅老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
管理部門報廢包裝物品,收回殘料入庫,怎么做會計分錄
借 原材料 營業(yè)外支出 貸 庫存商品
9樓
2023-03-12 01:35:52
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辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 害怕的蠟燭 發(fā)表的提問:
報廢的低值易耗品,殘料出售 怎么做會計分錄
借,銀行存款,貸,其他業(yè)務收入,應交稅費~應交增值稅~銷項稅
10樓
2023-03-12 02:40:53
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林老師
職稱:會計師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
裝訂機一臺報廢,殘值收入5元,分錄怎么寫?
裝訂機一臺報廢,殘值收入5元,分錄怎么寫?
11樓
2023-03-12 04:03:19
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林老師:回復愛笑的流沙報廢時 借:管理費用 貸:低值易耗品--攤銷 同時 借:低值易耗品--攤銷 貸:低值易耗品--在用
2023-03-12 04:32:41
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ 知足常樂 發(fā)表的提問:
請問老師公立醫(yī)院報廢處理彩超一臺賬面價值50萬元,沒有計提折舊,報廢處理變賣殘值收入2萬元,怎樣做會計分錄?

您好!

1)將報廢固定資產轉入清理時
借:固定資產清理 50

貸:固定資產 50
2)收回殘料變價收入時:
借:銀行存款 2
貸: 固定資產清理 2

3)結轉報廢固定資產發(fā)生的凈損失時:
借:營業(yè)外支出---費流動資產處置損失 48
貸:固定資產清理 48


12樓
2023-03-12 05:25:28
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 子非? 發(fā)表的提問:
車輛事故報廢,收到殘值款請問怎么做會計分錄?保險公司理賠下來的錢怎么做會計分錄?
你好 固定資產轉為清理,借;固定資產清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產 殘值,借;銀行存款 ,貸;固定資產清理 , 應交稅費 保險公司理賠部分,借;其他應收款,貸;固定資產清理 借;銀行存款,貸;其他應收款 差額,借;資產處置收益 , 貸;固定資產清理
13樓
2023-03-12 06:38:09
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子非?:回復鄒老師 暫時只收到殘值款,不確定保險理賠金額,怎么處理
2023-03-12 07:02:11
鄒老師:回復子非?你好,那就只需要做這個分錄 固定資產轉為清理,借;固定資產清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產 殘值,借;銀行存款 ,貸;固定資產清理 , 應交稅費
2023-03-12 07:31:35
子非?:回復鄒老師 我已經做了固定資產的清理,現(xiàn)在只是不知道殘值款怎么做?,借,累計折舊,固定資產清理,貸固定資產
2023-03-12 07:55:27
鄒老師:回復子非?你好,殘值這樣做分錄 借;銀行存款 ,貸;固定資產清理 , 應交稅費
2023-03-12 08:05:28
子非?:回復鄒老師 殘值的金額跟固定資產清理金額的金額 相差啊,
2023-03-12 08:33:01
鄒老師:回復子非?你好,還需要看保險賠償是多少 然后把差額結轉到資產處置收益借方核算
2023-03-12 08:55:39
子非?:回復鄒老師 現(xiàn)在待理賠的情況下要怎么做呢?是不是固定資產清理那里留余額,等到保險理賠下來沖減啊
2023-03-12 09:19:10
鄒老師:回復子非?你好,待理賠的情況下這樣做賬,借;其他應收款,貸;固定資產清理 然后把固定資產清理余額結轉到資產處置收益科目核算
2023-03-12 09:38:57
月月老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 會丫頭 發(fā)表的提問:
司報廢一條流水線,原值未稅5337.93,預留的凈殘值是266.9,已計提折舊1819.02,報廢收到600現(xiàn)金。該如何做會計分錄
你好, 借:固定資產清理 3518.91 累計折舊 1819.02 貸:固定資產 5337.93 借:銀行存款 600 貸:固定資產清理 應交稅金—增值稅
14樓
2023-03-12 07:42:06
全部回復
張壹老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 1.24w
引用 @ 漂亮的水杯 發(fā)表的提問:
老師:請問一下,已計提完折舊的固定資產報廢,無殘值收入無清理費用怎么做會計分錄
你好,也是做固定資產理,,殘值無收入入資產處置損益
15樓
2023-03-12 08:50:43
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