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職工薪酬會計崗位實務
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張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問:
公司招的兼職人員(兼職兩個月~崗位話務員),屬于勞務報酬還是工資薪酬呢
你好,兼職人員的工資是屬于勞務報酬。
1樓
2023-03-11 16:09:52
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2333333:回復張艷老師 如果是勞務報酬一樣要交個稅的吧
2023-03-11 16:28:18
張艷老師:回復2333333是的,要繳納個人所得稅的。
2023-03-11 16:46:54
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 唐宋元明清 發(fā)表的提問:
建筑企業(yè)非固定崗位臨時工勞務費,造成工資薪酬嗎?需不需要通過應付職工薪酬核算?
你們按照工資薪金申報個稅的話需要,如果不通過的話不需要。
2樓
2023-03-11 17:21:52
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唐宋元明清:回復郭老師 沒有簽勞動合同,比如有需要挖一條溝,挖掘機進不去,請來當?shù)貛讉€臨時工,挖了幾天
2023-03-11 17:48:42
郭老師:回復唐宋元明清你好,那就不用通過應付職工薪酬核算做勞務費。
2023-03-11 18:16:39
唐宋元明清:回復郭老師 勞務分包發(fā)生的費用是計入到成本的人工費中嗎?
2023-03-11 18:39:21
郭老師:回復唐宋元明清你好是的,是這么做的。
2023-03-11 19:03:26
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 5fsshz 發(fā)表的提問:
老師,我剛聽了一下工會經(jīng)費實務處理課程,單位已經(jīng)成立了工會,行政單位繳納工會經(jīng)費計提的時候還要分應付職工薪酬-企業(yè)經(jīng)費和應付職工薪酬-上級工會嗎 能不能直接就計應付職工薪酬-工會經(jīng)費
你好,同學??梢灾苯佑脩堵毠ば匠?工會經(jīng)費處理,但是核算的更明細還是分開處理。
3樓
2023-03-11 18:40:55
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羅老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 發(fā)表的提問:
老師好 ! 沒有任何經(jīng)驗的 通過會計學堂訓練后, 到新崗位做會計 !首先要注意什么 ? 要做什么呢?
1,多看前任會計的記賬憑證,2.了解公司的業(yè)務,3.多了解最新的財會政策。
4樓
2023-03-11 20:10:41
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樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.3w
引用 @ 葉子飛 發(fā)表的提問:
崗位薪酬標準工資有變動怎么算?給稅務局崗位薪酬標準是什么。平均數(shù)還是最低數(shù)?
具體是怎么算的呢?你按照平均數(shù)給就行了
5樓
2023-03-11 21:35:41
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葉子飛:回復樸老師 就是幾個月工資數(shù)加權平均嗎?
2023-03-11 22:11:48
樸老師:回復葉子飛嗯,直接算個平均數(shù)就行了
2023-03-11 22:40:42
羅老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 調皮的毛巾 發(fā)表的提問:
老師,會計專業(yè)本科畢業(yè),干了一年房地產(chǎn)出納,再找工作會計崗位找什么行業(yè)比較好?
最好一個行業(yè)一個行的做的比較精通,建議還做做房地產(chǎn)的財務的其他會計崗位(比如成本、稅務)
6樓
2023-03-11 22:42:38
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袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ qzh 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位應付職工薪酬和企業(yè)應付職工薪酬會計科目有什么區(qū)別
應該是一樣的核算工資薪金的
7樓
2023-03-11 23:41:33
全部回復
qzh:回復袁老師 事業(yè)單位應付職工薪酬是用財政補助發(fā)放嗎
2023-03-11 23:56:34
袁老師:回復qzh是的啊
2023-03-12 00:23:42
qzh:回復袁老師 那它會計科目就是:借:財政補助收入 貸:應付職工薪酬
2023-03-12 00:35:39
袁老師:回復qzh一般可以這樣做:借:事業(yè)支出貸:應付職工薪酬;借:應付職工薪酬貸:財政補助收入
2023-03-12 01:03:54
qzh:回復袁老師 好的,謝謝老師
2023-03-12 01:14:48
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 遼寧軍兒 發(fā)表的提問:
基本工資2000,崗位工資200,社保個人234,各種扣款50,實發(fā)工資1804怎樣做應付職工薪酬分錄
您好 根據(jù)您前面給的數(shù)據(jù) 實發(fā)工資不應該是1804啊 2000%2B200-234-50=1916? ?
8樓
2023-03-12 00:52:48
全部回復
遼寧軍兒:回復bamboo老師 哈哈,老師我算錯了,,
2023-03-12 01:09:25
bamboo老師:回復遼寧軍兒那正確的金額應該怎么說
2023-03-12 01:28:55
遼寧軍兒:回復bamboo老師 借管理費用2200,貸其他應收款個人284,貸應付職工薪酬1916,發(fā)放工資,借應付職工薪酬工資1916貸銀行
2023-03-12 01:54:50
bamboo老師:回復遼寧軍兒?借管理費用2200, 貸應付職工薪酬2200 借:應付職工薪酬 2200 貸:其他應收款-個人社保費 234 貸:銀行存款 2200-234=1966
2023-03-12 02:07:46
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問:
公司招的兼職人員(兼職兩個月~崗位話務員),屬于勞務報酬還是工資薪酬呢,如果是勞務報酬一樣要交個稅的吧
按兼職人員按勞務報酬所得繳稅
9樓
2023-03-12 01:58:24
全部回復
辜老師:回復2333333稅率是,4000以下減出800再乘以20%,4000以上,所得乘以(1-20%)乘以20%
2023-03-12 02:30:41
2333333:回復辜老師 勞務報酬的個稅這個高
2023-03-12 02:46:45
辜老師:回復2333333是的,勞務報酬的個稅比工資的個稅要高
2023-03-12 03:07:26
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.3w
引用 @ 飄雪 發(fā)表的提問:
老師,去年收到穩(wěn)崗補貼,沖管理費用職工薪酬明細,匯算清繳時,期間費用的職工薪酬明細,和職工薪酬表對不上了,就差穩(wěn)崗補貼的錢,怎么辦呢
你的穩(wěn)崗補貼要填寫上的
10樓
2023-03-12 03:21:31
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飄雪:回復樸老師 填到哪里,沒有這一項啊
2023-03-12 03:54:34
樸老師:回復飄雪填寫在其他欄就可以的
2023-03-12 04:19:39
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 狂野的奇異果 發(fā)表的提問:
老師,工會經(jīng)費是按計提的應付職工薪酬工資2%計算還是按實發(fā)的應付職工薪酬2%計算?
你好,按照應付職工薪酬工資的2%。
11樓
2023-03-12 04:19:49
全部回復
狂野的奇異果:回復郭老師 哦,計提多少就實發(fā)多少
2023-03-12 04:50:18
郭老師:回復狂野的奇異果你好,你們沒有社保嗎?沒有個稅嗎?
2023-03-12 05:09:15
狂野的奇異果:回復郭老師 有個稅,公司沒給員工買社保。是買的商業(yè)團體險
2023-03-12 05:36:57
郭老師:回復狂野的奇異果那這個個稅包含在里面的個稅是從工資里扣除的吧。
2023-03-12 06:02:19
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 落寞的鈴鐺 發(fā)表的提問:
單位計算確認當期應付職工薪酬(包括單位為職工計算繳納的社會保險費、住房公積金)時,計提事業(yè)單位從事專業(yè)活動人員的職工薪酬,借記____科目,貸記應付職工薪酬科目。
你好,同學。 借,業(yè)務活動費用
12樓
2023-03-12 05:23:36
全部回復
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 未名之夢 發(fā)表的提問:
社會保險費單位和個人應付職工薪酬的賬務處理,單位代扣個人所得稅應付職工薪酬的賬務處理?
給您一個完整的分錄,您看一下,哪里有疑問,我們再交流 計提工資和社保時(公積金參照社保) 借:管理費用等--工資/社保(公司負擔部分的社保) 貸:應付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借:應付職工薪酬--社保 其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 貸:銀行存款
13樓
2023-03-12 06:17:40
全部回復
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ ????? 發(fā)表的提問:
例:收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 收經(jīng)費:借 其他應付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500元 請問這個分錄對嘛?
你這個在收到經(jīng)費的時候是確認的其他應付款,那么你后面支付這個經(jīng)費也是要減少其他預付款啊。
14樓
2023-03-12 07:42:24
全部回復
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ 可愛的寶馬 發(fā)表的提問:
員工報銷崗位教育費,為什么要先借:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸:銀行存款,再借:管理費用-職工教育經(jīng)費 貸:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費?
你好!其實是應該借:管理費用-職工教育經(jīng)費 貸:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 然后才借:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸:銀行存款
15樓
2023-03-12 09:01:17
全部回復
可愛的寶馬:回復宋生老師 一定要用應付職工薪酬 過渡的原因是?
2023-03-12 09:14:35
宋生老師:回復可愛的寶馬你好!如果你一定要問原因,這個應該說是會計準則要求把。
2023-03-12 09:44:28
可愛的寶馬:回復宋生老師 但是我看錄播課程 老師是先 支付,借:應付職工薪酬 貸 銀行,再分配 借:管理費用 貸 應付職工薪酬
2023-03-12 09:58:46
宋生老師:回復可愛的寶馬你好!建議你先計提,再支付。
2023-03-12 10:15:38
可愛的寶馬:回復宋生老師 兩個分錄 有什么先后順序嗎?
2023-03-12 10:43:48
宋生老師:回復可愛的寶馬你好!我的理解是先計提再支付。所以我建議你借:管理費用-職工教育經(jīng)費 貸:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 然后才借:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸:銀行存款 當然你一定要先支付再計提,那就看你自己了。
2023-03-12 11:05:26

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