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增值稅進轉出會計分錄
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ Shirley 發(fā)表的提問:
增值稅留底退稅會計分錄及進項轉出會計分錄
借銀行存款,貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
1樓
2023-03-11 15:24:02
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袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 會計學堂學員 發(fā)表的提問:
增值稅進項稅額轉出怎么做會計分錄?
借:主營業(yè)務成本貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
2樓
2023-03-11 16:51:01
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會計學堂學員:回復袁老師 現(xiàn)在還沒有生產(chǎn),還在籌建期也是這樣做分錄嗎?
2023-03-11 17:18:57
袁老師:回復會計學堂學員那就用管理費用科目即可的
2023-03-11 17:48:16
會計學堂學員:回復袁老師 是一臺用于員工宿舍的洗衣機,是不是借:管理費用-福利費 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)?
2023-03-11 18:10:22
會計學堂學員:回復袁老師 那應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)最后要轉到哪個科目呢?
2023-03-11 18:27:08
袁老師:回復會計學堂學員這個是轉入管理費用-福利費
2023-03-11 18:39:03
會計學堂學員:回復袁老師 那應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)最后要轉到哪個科目呢?這個科目期末是不是最好不要有余額?
2023-03-11 18:49:36
袁老師:回復會計學堂學員這個轉入應交稅費--未交增值稅即可的
2023-03-11 19:08:23
會計學堂學員:回復袁老師 現(xiàn)在不用交增值稅,是不是可以就放在應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)這個科目上,等到以后有稅要交的時候再轉入未交增值稅?
2023-03-11 19:27:30
袁老師:回復會計學堂學員是的,可以這樣做的了
2023-03-11 19:42:47
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 憤怒的可樂 發(fā)表的提問:
進項稅額轉出,轉到,轉出未交增值稅的會計分錄怎么寫
您好,借;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。
3樓
2023-03-11 17:43:58
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 5fsshz 發(fā)表的提問:
請問進項轉出增值稅的會計分錄?還有這批原材料轉出的分錄?
第一個轉出是什么原因的 材料的?是對方給你開了負數(shù)發(fā)票嗎?如果是的話,借預付賬款貸原材料應交稅費應交增值稅進項轉出
4樓
2023-03-11 18:58:55
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5fsshz:回復郭老師 是對方發(fā)票異常是對方發(fā)票異常
2023-03-11 19:15:57
郭老師:回復5fsshz你好,借預付賬款貸原材料應交稅費應交增值稅進項轉出 借營業(yè)外支出貸預付賬款 借應交稅費應交增值稅進項,轉出 貸應交稅費查補稅款 借應交稅費查補稅款,貸銀行存款, 如果你這個原材料已經(jīng)領用了, 借原材料貸生產(chǎn)成本, 借生產(chǎn)成本 貸主營業(yè)務成本
2023-03-11 19:33:14
5fsshz:回復郭老師 現(xiàn)在材料成本和進項稅都要求我們轉出,并要繳納企業(yè)所得稅和增值稅怎么要做預付賬款老師,如果記入營業(yè)在支出,這筆稅費不是可以稅前抵扣所得稅,可以嗎?
2023-03-11 19:47:31
郭老師:回復5fsshz對的是的,不可以抵扣所得稅的,匯算清繳的時候需要調(diào)燈。
2023-03-11 20:03:04
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 彪壯的毛衣 發(fā)表的提問:
開具紅字增值稅進項票轉出的會計分錄
你好,紅字增值稅進項票應當是做進項負數(shù),而不是進項稅額轉出啊 借;應付賬款等科目,貸;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
5樓
2023-03-11 20:08:21
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易 老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 496442316 發(fā)表的提問:
增值稅進項稅額轉出的會計分錄怎么做呀
借:原材料,貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)
6樓
2023-03-11 21:25:47
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
求教正確的增值稅進項稅額轉出會計分錄???
8月份取得的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認證抵扣,本月專管員讓做進項稅轉出處理,我該如何做財務處理?
7樓
2023-03-11 22:37:25
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鄒老師:回復愛笑的流沙借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2023-03-11 23:06:02
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 秋子 發(fā)表的提問:
進項稅額轉出部分,當月計提增值稅,會計分錄怎么寫?
借:主營業(yè)務成本貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
8樓
2023-03-11 23:29:50
全部回復
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問:
費用增值稅專票進項認證后進項轉出會計分錄?
你好!借:相關費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
9樓
2023-03-12 00:52:11
全部回復
小鎖老師
職稱:注冊會計師,稅務師
4.98
解題: 10.33w
引用 @ 杜娟 發(fā)表的提問:
老師,進項稅轉出時會計分錄,需要做借進項稅轉出,貸未交增值稅嗎
您好,進項稅額轉出的分錄是借 原材料(庫存商品)這些 貸 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出),不用你說的那一筆的
10樓
2023-03-12 02:19:21
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杜娟:回復小鎖老師 那交稅款的時候是?貸借應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)貸銀行存款嗎
2023-03-12 02:31:56
小鎖老師:回復杜娟交款的時候這個會和銷項稅額一起轉到未交增值稅再繳納
2023-03-12 02:56:40
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 從容的曲奇 發(fā)表的提問:
增值稅運輸發(fā)票進項稅轉出會計分錄怎么寫
借:制造費用~運費 貸:應交稅費~進項稅額轉出
11樓
2023-03-12 03:41:01
全部回復
文文老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ FACE PLUS 發(fā)表的提問:
關于月末增值稅進項稅額轉出、及繳納增值稅時的會計分錄
進項轉出是費用還是存貨?
12樓
2023-03-12 04:52:47
全部回復
FACE PLUS:回復文文老師 費用
2023-03-12 05:10:32
FACE PLUS:回復文文老師 公司是一般納稅人,所以有進銷項
2023-03-12 05:29:45
FACE PLUS:回復文文老師 想請假關于月末進銷項會計科目的結轉
2023-03-12 05:41:16
FACE PLUS:回復文文老師 請教
2023-03-12 05:54:27
文文老師:回復FACE PLUS進項轉出是費用,借:**費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 月末結轉科目 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2023-03-12 06:09:15
FACE PLUS:回復文文老師 老師,我想請教的是關于進項稅,銷項稅的月末結轉問題
2023-03-12 06:30:36
FACE PLUS:回復文文老師 我在百度上面看的是一頭霧水
2023-03-12 06:54:53
FACE PLUS:回復文文老師 我雖然每個月有繳納增值稅,但是我沒有做會計分錄,沒有結轉銷項稅
2023-03-12 07:12:00
FACE PLUS:回復文文老師 我看百度上面是應交稅費–未交增值稅
2023-03-12 07:23:27
FACE PLUS:回復文文老師 貸:應交稅費–銷項稅額
2023-03-12 07:43:53
文文老師:回復FACE PLUS實際上就是應交增值稅下的二級內(nèi)部結轉,使進項,銷項等余額為0 應交稅費-應交增值稅這個科目余額還是沒變的。
2023-03-12 07:59:17
FACE PLUS:回復文文老師 我以前繳納稅費都沒有做分錄,現(xiàn)在應該如何調(diào)整科目呢
2023-03-12 08:18:27
文文老師:回復FACE PLUS繳納稅費都沒有做分錄,那支出的銀行存款如何處理的
2023-03-12 08:47:44
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 蠟筆不小心 發(fā)表的提問:
應交增值稅里面的進項稅額、銷項稅額,進項稅額轉出,未交增值稅和轉出未交增值稅怎么做會計分錄?進項,銷項,轉出未交增值稅科目余額一直累計增加怎么結轉?
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
13樓
2023-03-12 06:18:51
全部回復
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 123456 發(fā)表的提問:
認為應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)結轉時的分錄我認為有問題 結轉的會計分錄:借:應交稅費/應交增值稅/未交增值稅? ? ? ?貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉出 進項轉出應在借方才對啊
你進項稅轉出的時候,就是貸應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉出 結轉的時候,應該是在借方
14樓
2023-03-12 07:09:23
全部回復
123456:回復辜老師 對啊,所以那個分錄是錯的 進項轉出是貸方,結轉就是借方才對 但是,所有的搜到的資料,都是結轉還在貸方
2023-03-12 07:33:58
辜老師:回復123456結轉是在借方的,你是搜索什么資料
2023-03-12 08:00:49
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 發(fā)表的提問:
已抵扣的增值稅進項稅額轉出的會計分錄是怎么寫?
借原材料(管理費用等原來發(fā)票的科目) 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
15樓
2023-03-12 08:07:58
全部回復

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