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分配本年利潤會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 凌飛 發(fā)表的提問:
年底,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤的會計分錄 怎么寫?
你好,借;本年利潤 貸;利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
1樓
2023-03-11 14:59:46
全部回復(fù)
凌飛:回復(fù)鄒老師 老師,如果年底利潤分配金額在借方,就做 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤 如果年底利潤分配金額在貸方,就做 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤
2023-03-11 15:15:03
鄒老師:回復(fù)凌飛你好,是的,是這樣處理的
2023-03-11 15:28:50
家權(quán)老師
職稱:稅務(wù)師
4.97
解題: 18.35w
引用 @ 三省居士 發(fā)表的提問:
老師好!按照小企業(yè)會計準則,年終本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤時,如果是凈虧損,會計分錄:貸本年利潤,借未分配利潤 對嗎?
是的,就是那樣處理的
2樓
2023-03-11 15:57:22
全部回復(fù)
三省居士:回復(fù)家權(quán)老師 要根據(jù)分錄做記賬憑證嗎?
2023-03-11 16:11:27
家權(quán)老師:回復(fù)三省居士當(dāng)然的呀,不然你怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
2023-03-11 16:30:04
三省居士:回復(fù)家權(quán)老師 關(guān)鍵節(jié)點成了堵點,我說呢,原來漏了這一步。謝謝老師啦!
2023-03-11 16:59:04
家權(quán)老師:回復(fù)三省居士不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
2023-03-11 17:10:29
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 涼風(fēng)翠雪 發(fā)表的提問:
年底本年利潤是借方利潤的話,需要將本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤嗎?會計分錄怎么做?
你好,是的 借;利潤分配——未分配利潤 貸;本年利潤
3樓
2023-03-11 17:23:09
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ Cecilia 發(fā)表的提問:
利潤結(jié)轉(zhuǎn)時:借本年利潤-1200貸利潤分配-未分配利潤-1200和利潤分配-未分配利潤1200貸本年利潤1200,這樣的會計分錄實則時一樣的對嗎?
您好,和借,利潤分配-未分配利潤1200,貸,本年利潤1200,實際結(jié)果是一樣的。對的。
4樓
2023-03-11 18:43:38
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
關(guān)于“本年利潤”轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶的會計分錄
教材里說, 1盈利時,借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 2虧損時,借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤 我的問題是,本年利潤屬于所有者權(quán)益類賬戶,遵循貸方增加,借方減少原則。盈利時本年利潤轉(zhuǎn)出,自然是本年利潤減少,因此記在借方,這個沒有問題。但是在虧損時,本年利潤同樣也轉(zhuǎn)出,也是本年利潤減少了,為何不記在借方?
5樓
2023-03-11 20:10:22
全部回復(fù)
鄒老師:回復(fù)愛笑的流沙你說的虧損時,本年利潤確實是在借方,年末需要將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤,自然是從貸方轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤的借方,還是虧損,只是內(nèi)部的結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-11 20:37:17
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
會計分錄每月都要做本年利潤和利潤分配嗎?
一般每月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,然后年末把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
6樓
2023-03-11 21:24:22
全部回復(fù)
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ NAN 發(fā)表的提問:
當(dāng)年利潤虧損借:利潤分配——未分配利潤 -286.04 ? ? ?貸:本年利潤 -286.04期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤會計分錄實是這么做的嗎?
借:本年利潤貸:利潤分配--利潤結(jié)轉(zhuǎn)
7樓
2023-03-11 22:26:52
全部回復(fù)
NAN:回復(fù)袁老師 ? 借:本年利潤 -286.04 貸:利潤分配——未分配利潤 -286.04 ? ?
2023-03-11 22:49:18
袁老師:回復(fù)NAN對的
2023-03-11 23:14:07
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 圓圓 發(fā)表的提問:
本年實現(xiàn)利潤分配一未分配利潤4500,彌補上年虧損2300的會計分錄
這個不用做分錄的,匯算時候彌補填表即可,調(diào)表不調(diào)賬的
8樓
2023-03-11 23:41:41
全部回復(fù)
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 做最好的me 發(fā)表的提問:
老師好!本年利潤–443778.16元,未分配利潤–6327.31元,年底如何結(jié)轉(zhuǎn),會計分錄怎么做
借:未分配利潤 貸:本年利潤
9樓
2023-03-12 00:59:27
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 青春45℃ 發(fā)表的提問:
年度終了,企業(yè)還應(yīng)將“本年利潤”科目的本年累計余額轉(zhuǎn)入“利潤分配-未分配利潤”科目;如本年利潤為貸方余額,借記本年利潤科目,貸記利潤分配-未分配利潤”科目,此題目中是借方余額,會計分錄不應(yīng)該是借記利潤分配-未分配利潤”科目嗎?這題不懂,請老師說的詳細些
你好,本年利潤他有貸方余額,你結(jié)轉(zhuǎn)的時候你得把本年利潤放到借方,你才能把這個科目余額是零不是嗎?
10樓
2023-03-12 02:24:12
全部回復(fù)
青春45℃:回復(fù)郭老師 這個分錄不懂,沒看明白,不是應(yīng)該借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤這樣才能清0阿
2023-03-12 02:53:01
郭老師:回復(fù)青春45℃這個分錄是正確的,他你問的是在貸方的是借本年利潤貸,利潤分配,如果是在借方的上面的分錄不變,金額是負數(shù),借本年利潤負數(shù),貸利潤分配負數(shù)。
2023-03-12 03:11:17
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 悅耳的滑板 發(fā)表的提問:
將所有收入成本費用轉(zhuǎn)入本年利潤并將本年利潤余額轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤賬戶怎么做會計分錄
你好 借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:主營業(yè)務(wù)成本,管理費用,本年利潤(或借方) 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤 或相反分錄
11樓
2023-03-12 03:16:26
全部回復(fù)
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 〆壹縷陽光ご 發(fā)表的提問:
19年的本年利潤怎么轉(zhuǎn)到未分配利潤 會計分錄怎么做
你好,如果本年利潤是貸方余額,分錄,借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤,如果本年利潤是借方余額,分錄相反。
12樓
2023-03-12 04:23:12
全部回復(fù)
〆壹縷陽光ご:回復(fù)立紅老師 在借方
2023-03-12 04:50:19
立紅老師:回復(fù)〆壹縷陽光ご你好,如果在借方,借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤
2023-03-12 05:12:00
〆壹縷陽光ご:回復(fù)立紅老師 謝謝
2023-03-12 05:24:39
立紅老師:回復(fù)〆壹縷陽光ご不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2023-03-12 05:47:39
〆壹縷陽光ご:回復(fù)立紅老師
2023-03-12 06:07:34
〆壹縷陽光ご:回復(fù)立紅老師 對著不
2023-03-12 06:26:43
立紅老師:回復(fù)〆壹縷陽光ご你好,您的分錄是對的。
2023-03-12 06:45:17
〆壹縷陽光ご:回復(fù)立紅老師 好的
2023-03-12 07:11:59
立紅老師:回復(fù)〆壹縷陽光ご祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2023-03-12 07:30:36
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 蒙蒙 發(fā)表的提問:
年底了,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)為未分配利潤會計分錄怎么做?(本年利潤為正數(shù))
借本年利潤貸利潤分配未分配利潤
13樓
2023-03-12 05:20:53
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 做最好的me 發(fā)表的提問:
老師好!本年利潤–443778.16元,未分配利潤–6327.31元,年底如何結(jié)轉(zhuǎn),會計分錄怎么做
借利潤分配未分配利潤 443778.16 貸本年利潤,443778.16
14樓
2023-03-12 06:15:52
全部回復(fù)
做最好的me:回復(fù)maize老師 老師好!未分配利潤–6327.31元,這個不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎,麻煩老師指導(dǎo)
2023-03-12 06:35:47
maize老師:回復(fù)做最好的me不需要未分配是虧損不再結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-12 06:52:31
做最好的me:回復(fù)maize老師 這個月只開了進項:沒有銷項:月底如何結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-12 07:10:41
maize老師:回復(fù)做最好的me借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸進項稅額
2023-03-12 07:27:22
maize老師:回復(fù)做最好的me沒有銷項稅額,那就做借轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸進項稅額
2023-03-12 07:45:11
羅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 睫毛彎彎 發(fā)表的提問:
老師,年底做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配會計分錄的時候 那個金額是不是就是一年12個月本年利潤的總和
一般是月結(jié),如果沒有月結(jié),那就采用年結(jié)吧。
15樓
2023-03-12 07:15:29
全部回復(fù)
睫毛彎彎:回復(fù)羅老師 老師,我的意思是每個月的月末都要把損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,這個反應(yīng)的是一個月的經(jīng)營成果,那年底12月份是不是要結(jié)轉(zhuǎn)一個一整年的,來反應(yīng)企業(yè)一整年的經(jīng)營成果
2023-03-12 07:39:54
羅老師:回復(fù)睫毛彎彎如果每月結(jié)轉(zhuǎn)了,那就不需要結(jié)轉(zhuǎn)一個一整年的。
2023-03-12 07:58:23

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