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債務擔保扣除會計分錄
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小鎖老師
職稱:注冊會計師,稅務師
4.98
解題: 10.33w
引用 @ 振興中華 發(fā)表的提問:
未決訴訟和債務擔保的相關會計分錄
借:管理費用-訴訟費 營業(yè)外支出 貸:預計負債 如果訴訟費也不用出了 那就做反分錄沖掉就好了 如果要出訴訟費的 借:預計負債(訴訟費金額) 貸:銀行存款 借:預計負債(原確認的營業(yè)外支出金額) 貸:營業(yè)外支出
1樓
2023-03-11 13:11:53
全部回復
振興中華:回復小鎖老師 那債務擔保呢
2023-03-11 13:39:07
小鎖老師:回復振興中華借:營業(yè)外支出(擔保損失) 貸:預計負債 擔保的分錄少
2023-03-11 14:06:37
振興中華:回復小鎖老師 哦哦,未決訴訟管理費用只是可能承擔的訴訟費對吧,敗訴導致的支出全是記營業(yè)外支出,然后如果勝訴了什么都不用出就直接全部反沖就行了是嗎
2023-03-11 14:28:45
小鎖老師:回復振興中華對的,是那個意思的。
2023-03-11 14:58:39
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ 欣欣[愛心]新新 發(fā)表的提問:
員工應發(fā)工資3600元,扣除個人承擔保險186元,企業(yè)承擔保險560元這項業(yè)務會計分錄都怎么做
一、企業(yè)分配工資 1.借:××費用(管理/銷售等) 2.貸:應付職工薪酬——工資 二、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時 1.借:應付職工薪酬——工資 2.貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 3.應交稅費——應交個人所得稅 4.庫存現(xiàn)金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 2.貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2樓
2023-03-11 14:22:35
全部回復
欣欣[愛心]新新:回復宋生老師 老師,請加上我給的數(shù)據,我看下,這些
2023-03-11 14:44:37
欣欣[愛心]新新:回復宋生老師 謝謝
2023-03-11 15:06:06
宋生老師:回復欣欣[愛心]新新您好!一、企業(yè)分配工資 1.借:××費用(管理/銷售等)3600 2.貸:應付職工薪酬——工資3600 二、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)560 貸:應付職工薪酬——社保560 三、次月發(fā)放工資時 1.借:應付職工薪酬——工資3600 2.貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)186 4.庫存現(xiàn)金/銀行存款3600-186 四、上交杜保 1.借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)160+560 2.貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款160+560
2023-03-11 15:16:23
朱立老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 2.05w
引用 @ 學堂用戶9aeery 發(fā)表的提問:
個人部分社保由公司承擔的會計分錄,這部分會所得稅稅前扣除?
你好 不能稅前扣除 走營業(yè)外支出 匯算清繳時 調增
3樓
2023-03-11 15:13:36
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 小樓 發(fā)表的提問:
付工資扣除個人負擔社保,從計提工資到銀行扣款的會計分錄
你好 計提工資,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——工資 計提社保,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——社保 繳納社保,借;應付職工薪酬——社保,其他應收款(個人部分),貸;銀行存款 支付工資,借;應付職工薪酬——工資,貸;銀行存款,其他應收款(個人部分)
4樓
2023-03-11 16:43:23
全部回復
venus老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 5.11w
引用 @ 三一 發(fā)表的提問:
因債務擔保確認的預計負債稅法規(guī)定是可以稅前扣除呢?
不可以,稅法規(guī)定,債務擔保發(fā)生的支出不得稅前扣除,屬于非暫時性差異。
5樓
2023-03-11 18:04:51
全部回復
小洪老師
職稱:CMA,財務分析,cfa一級和二級
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 兔子先森 發(fā)表的提問:
大額醫(yī)療保險單位和個人承擔部分會計分錄,能稅前扣除嗎
你好,這個可以作為保險費稅前扣除需要發(fā)票
6樓
2023-03-11 19:16:59
全部回復
兔子先森:回復小洪老師 完稅憑證就可以吧
2023-03-11 19:33:34
兔子先森:回復小洪老師 這個的會計分錄和社保的分錄相同嗎
2023-03-11 19:59:54
小洪老師:回復兔子先森你好,是的,反正需要附一個會計憑證
2023-03-11 20:15:42
兔子先森:回復小洪老師 那它的分錄呢
2023-03-11 20:34:29
小洪老師:回復兔子先森借管理費用-保險費,貸銀行存款
2023-03-11 20:55:14
彩麗老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 尋找 發(fā)表的提問:
老師,請問我公司這五險均是公司承擔,我這每個月扣除的社保分錄怎么寫呀
你好,這相當于變相增加工資,把社保的部分加在應付工資里面,會計分錄是一樣的做法。
7樓
2023-03-11 20:46:34
全部回復
彩麗老師:回復尋找1、繳納社保時 借:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分) 其他應收(付)款-社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款 2、計提時 借:管理費用-社會保險費(單位部分) 貸:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分) 3、發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬-工資(應發(fā)數(shù))貸: 其他應收(付)款-社會保險費(個人部分) 銀行存款 (實發(fā)數(shù))
2023-03-11 21:06:55
尋找:回復彩麗老師 哦,那之前的都是直接做 借:管理費用 貸:銀行存款,我可以從現(xiàn)在開始按照您說的,以前的就那樣嗎
2023-03-11 21:25:41
彩麗老師:回復尋找可以, 祝你生活愉快!如果你對解答滿意請給五星好評
2023-03-11 21:36:07
尋找:回復彩麗老師 好的,謝謝彩麗老師
2023-03-11 22:04:18
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ lee欣茹 發(fā)表的提問:
為離職員工代繳社保,社保由員工個人承擔,從員工工資扣除,會計分錄怎么填寫
一、交社保時 借:管理費用——社保費(假定是管理人員) 借:其他應收款——代扣個人社保 貸:銀行存款 二、發(fā)工資時扣回 借:銀行存款 貸:其他應收款——代扣個人社保
8樓
2023-03-11 21:40:38
全部回復
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ NAN 發(fā)表的提問:
社保扣款公司承擔部分會計分錄怎么做?
1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
9樓
2023-03-11 23:07:05
全部回復
慧老師
職稱:稅務師,中級會計師
4.98
解題: 0.59w
引用 @ 一心 發(fā)表的提問:
請問老師,1、罰款支出,會計當月做了借:營業(yè)外支出,貸:其他應付款,那當月應該要再做筆什么分錄來表示未扣除此筆罰款呢? 2、債務擔保也不讓扣除,但是在擔保變成現(xiàn)時了,會計當月己做借:營業(yè)外支出,貸:預計負債,那當月應該要再做筆什么分錄來表示未扣除此筆擔保呢? 3、若以上2項會計均在當月己正常入帳,那在年度所得稅調整時應該是相應的調減開支,再調增利潤的所得稅嗎? 謝謝!
你好,直接填列納稅調增明細表,將營業(yè)外支出數(shù)字調增就好了,擔保實際發(fā)生可以稅前扣除
10樓
2023-03-12 00:16:42
全部回復
一心:回復慧老師 當月不能作分錄調出業(yè)來嗎?您說的直填列納稅調增明細表是說什么時候填列呢? 在稅務師的《財務與會計》中講的是:債務擔保(未來不能扣除)?有些學糊涂了
2023-03-12 00:44:04
慧老師:回復一心會計上還是要正常記賬,稅法是不認可罰款,計提的預計負債,需要納稅調增,增加應納稅所得
2023-03-12 00:59:22
一心:回復慧老師 請問老師,是不是只要正常記賬,月底不需做什么帳務來調整,只要在報稅的時候填列納稅調增明細表即可?
2023-03-12 01:26:34
慧老師:回復一心你好是的,平時正常計,匯算調整
2023-03-12 01:48:35
李愛文老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 悠然幸福 發(fā)表的提問:
發(fā)放工資時把所得稅、社保個人承擔、預借的工資等都扣除了。會計分錄怎么計?
借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——XX個人 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:其他應收款——代扣個人社保 貸:銀行存款
11樓
2023-03-12 01:20:08
全部回復
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 颶風 發(fā)表的提問:
單位實發(fā)工資28600元,單位承擔社保19999元,個人承擔8000元。個人承擔的8000元沒有從職工工資中扣除。會計分錄
你好!不可以的如果全部由單位承擔,是會影響個人所得稅的,是一個無限循環(huán)金額
12樓
2023-03-12 02:11:26
全部回復
颶風:回復QQ老師 我做到管理費用,福利
2023-03-12 02:32:08
QQ老師:回復颶風不可以,影響個人所得稅的
2023-03-12 02:56:05
陳靜老師
職稱:,中級會計師
4.97
解題: 1.25w
引用 @ 只愛喬妹 發(fā)表的提問:
小規(guī)模納稅人,工資計提和發(fā)放賬務處理,工資總額15000,已經扣除個人承擔社保328元,社??傤~1222元,會計分錄怎么寫,
你好,工資15000元是否為應發(fā)數(shù)。
13樓
2023-03-12 03:11:09
全部回復
只愛喬妹:回復陳靜老師 是的,扣除個人承擔的328元,還應該發(fā)15000元
2023-03-12 03:22:15
陳靜老師:回復只愛喬妹你好,借:管理費用-應付職工薪酬 15328 貸:應付職工薪酬-工資 15328 借:應付職工薪酬-工資 15328 貸:其他應付款 328 貸:銀行存款 15000 借:管理費用-社保 15000 其他應付款-個人社保 328 貸:銀行存款 15328
2023-03-12 03:35:21
只愛喬妹:回復陳靜老師 那公司承擔的部分呢?
2023-03-12 03:52:14
陳靜老師:回復只愛喬妹你好,計入管理費用-社保這個會計科目的。
2023-03-12 04:06:07
只愛喬妹:回復陳靜老師 老師,我公司11月稅務多扣一個人社保1222元,12月申報的時候少扣了一個人的1222,但是工資表還是扣的2個人的社保,賬務處理會計分錄怎么寫
2023-03-12 04:17:55
陳靜老師:回復只愛喬妹你好,11月多扣一人的社保紅沖
2023-03-12 04:34:14
只愛喬妹:回復陳靜老師 紅沖會計分錄怎么寫?
2023-03-12 04:59:16
只愛喬妹:回復陳靜老師 我公司10-12月應發(fā)工資34531.1元,個人承擔社保應該是1968.9元,但是稅務9月多扣1個人的社保1222元,所以10月稅務扣社保就少扣一個人的1222元,但是做會計分錄的時候,計提,發(fā)放工資的時候金額就不知道怎么寫了
2023-03-12 05:22:30
陳靜老師:回復只愛喬妹你好,你9月多扣1222,10月少扣1222,相當于你的社保一進一出是平的,計提和發(fā)放的工資按實際支付的就行。
2023-03-12 05:43:27
只愛喬妹:回復陳靜老師 如果按照實際計提和發(fā)放,那10-12月的就會多1222但是賬面上總數(shù)是平的
2023-03-12 06:02:35
陳靜老師:回復只愛喬妹你好,但是你說了9月稅務多扣一個人的社保,10月稅務就少扣了一個人的社保,一進一出就應該不會多出1222的。
2023-03-12 06:14:55
只愛喬妹:回復陳靜老師 可是我9月的憑證之前的會計不是這樣寫的分錄,扣款的時候她寫的是借:管理費用,社保,貸:銀行存款
2023-03-12 06:25:55
只愛喬妹:回復陳靜老師 俺如果我不做紅沖的話,我的其他應收款——個人社保就不能平
2023-03-12 06:55:15
陳靜老師:回復只愛喬妹你好,你這樣做分錄 借:其他應收款 借:管理費用 紅字
2023-03-12 07:10:29
小沈老師
職稱:中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 0.02w
引用 @ 馬文艷22 發(fā)表的提問:
因債務擔保產生的預計負債也不是沒實際發(fā)生嗎?不應該是發(fā)生了據實扣除嗎
你好同學,稅務并不承認因債務擔保計提的預計負債。
14樓
2023-03-12 04:20:06
全部回復
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 城3210 發(fā)表的提問:
關于獎金發(fā)放,小李獎金2萬,扣除社保5000,和之前預發(fā)的獎金5000,本次支付發(fā)放小李獎金1萬元,會計分錄怎么做?
1.計提獎金 借:××費用(管理/銷售等) 20000 貸:應付職工薪酬——獎金 20000 發(fā)放獎金的時候 借:應付職工薪酬—獎金 5000 貸:銀行存款 5000 發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——獎金 15000 貸:其他應收款——社保(個人部分) 5000 銀行存款10000
15樓
2023-03-12 05:40:37
全部回復
城3210:回復辜老師 我把5000元的社保放在管理費用-社保 這個科目里,那最后一筆會計分錄是那我借管理費用 社保 5000元為負數(shù),沖銷之前的嗎?
2023-03-12 06:10:20
辜老師:回復城3210是的額,要沖減這個費用的
2023-03-12 06:23:34

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