久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
在途物資丟失會計分錄
分享
萱萱老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ 汪春 發(fā)表的提問:
貨物丟失的會計分錄,該怎么做?
1、可以先做入庫 借:庫存商品 應交稅費---應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 2、再做轉(zhuǎn)出 借:其他應收款(賠款之類的補償) 管理費用(人為) 營業(yè)外支出(未查明原因的情況下) 貸:庫存商品 應交稅費---應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出
1樓
2023-03-11 12:32:04
全部回復
萱萱老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ 月半彎 發(fā)表的提問:
在途物資退貨會計分錄怎么寫?
進貨退回后,要收回供貨商貨款,所以應收賬款增加,同時在途物資減少。 進貨環(huán)節(jié),已增加了增值稅進項稅額,現(xiàn)在要退貨,所以應相應減少進項稅,相當于應交稅費要增加。 退貨時,商品從庫存轉(zhuǎn)為在途物資,所以在途物資增加
2樓
2023-03-11 13:36:21
全部回復
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
寫會計分錄,為什么借方有個在途物資呢?
5、某紅公司為一般納稅人,向黃山公司購買甲乙材料,收到黃山公司開出的增值稅專用發(fā)票,甲材料數(shù)量10000公斤,單價5元,價款50000元,乙材料數(shù)量20000公斤,單價10元,增值稅率17%,均以銀行存款付訖。 6上述甲乙材料的運輸費3000元,以銀行存款支付。(以材料重量比例分配) 這是答案; 5 借:在途物資——甲材料 50000 ——乙材料 200000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 42500 貸:銀行存款 292500 6 借:在途物資——甲材料 1000 ——乙材料 2000 貸:銀行存款 3000
3樓
2023-03-11 14:31:53
全部回復
李老師:回復愛笑的流沙材料還在運輸途中,還沒驗收入庫
2023-03-11 14:52:42
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 小耳朵 發(fā)表的提問:
買汽車配件的會計分錄貸方是什么?為什么有一個說是在途物資
你好,這個配件是可以銷售還是你單位維修用的
4樓
2023-03-11 15:35:17
全部回復
小耳朵:回復鄒老師 是銷售 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2023-03-11 16:04:06
鄒老師:回復小耳朵你好,可以銷售的計入庫存商品科目核算的
2023-03-11 16:18:18
小耳朵:回復鄒老師 購入配件借方是庫存商品-配件,我說的是貸方記的是在途物資,我覺得貸方應該是庫存現(xiàn)金或銀行存款
2023-03-11 16:29:27
鄒老師:回復小耳朵你好,貸方應當是庫存現(xiàn)金,銀行存款,或應付賬款科目的
2023-03-11 16:44:46
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 甜蜜的火 發(fā)表的提問:
要求:1根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務,為宏遠公司編制相關(guān)的會計分錄。 2登記“在途物資”
您好,是什么經(jīng)濟業(yè)務呢?麻煩您再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
5樓
2023-03-11 17:05:07
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 棉花糖 發(fā)表的提問:
物業(yè)管理公司,員工工牌丟失補辦一個交了20元,會計分錄怎么寫
你好 你這個是代收代付的嗎
6樓
2023-03-11 18:03:03
全部回復
棉花糖:回復郭老師 公司買了200個,免費給員工發(fā)了一個,現(xiàn)在丟失補領(lǐng)需要自已出錢。
2023-03-11 18:19:08
郭老師:回復棉花糖有利潤的嗎 有的話借現(xiàn)金貸其他業(yè)務收入,應交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-03-11 18:46:01
棉花糖:回復郭老師 買的時候8塊一個,現(xiàn)在交10元,像這種丟失情況很少,怎么寫分錄
2023-03-11 19:13:06
郭老師:回復棉花糖借現(xiàn)金貸其他業(yè)務收入,應交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-03-11 19:32:44
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ little 發(fā)表的提問:
查明26日驗收中短缺的鋼材為運輸途中丟失,應有匯通物流公司賠償(發(fā)運數(shù)量100,到站實際數(shù)量99.5,買價250000,要求賠償金額1462.50,運輸途中丟失) 問會計分錄及計算過程
=你好,實際入賬價是=250000/100*99.5=248750 借原材料248537.5 其他應收款 1462.50 貸銀行存款250000
7樓
2023-03-11 19:23:13
全部回復
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ S6蔚 發(fā)表的提問:
丟失固定資產(chǎn)怎么做會計分錄
您好 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
8樓
2023-03-11 20:36:52
全部回復
S6蔚:回復bamboo老師 固定資產(chǎn)清理是固定資產(chǎn)減去累計折舊嗎
2023-03-11 21:05:25
bamboo老師:回復S6蔚固定資產(chǎn)清理是固定資產(chǎn)減去累計折舊
2023-03-11 21:22:59
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 追尋的樂曲 發(fā)表的提問:
在途物資入庫后分錄
你好,在途物資入庫 借:原材料等科目,貸:在途物資?
9樓
2023-03-11 21:29:11
全部回復
崔老師
職稱:,注冊會計師,稅務師
4.97
解題: 0.32w
引用 @ 沛艷 發(fā)表的提問:
在途物資怎么做賬?分錄怎么做?
借:在途物資 貸:銀行存款 驗收入庫后 借:原材料/庫存商品 貸:在途物資
10樓
2023-03-11 22:56:55
全部回復
沛艷:回復崔老師 如果沒付款的呢?借:在途物資 貸:應付賬款 驗收入庫付款后 借:原材料/庫存商品 貸:在途物資 貸:應付賬款嗎?
2023-03-11 23:32:16
崔老師:回復沛艷如果沒有付款,可以計入應付賬款。 不過驗收入庫付款后,應該是: 借:原材料/庫存商品 貸:在途物資
2023-03-11 23:55:18
沛艷:回復崔老師 那沒有付款時掛的應付賬款什么時候沖賬?
2023-03-12 00:17:23
崔老師:回復沛艷實際支付的時候沖。
2023-03-12 00:28:18
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 甜蜜的小螞蟻 發(fā)表的提問:
1日,原材料賬戶期初余額為50000元,在途物資賬戶余額為6000元,其中甲材料2000元為8月20日購入,乙材料4000元為8月30日購入的會計分錄
你好,購入材料的分錄是 借:原材料—甲材料?2000 原材料—乙材料?4000 貸:銀行存款等科目 6000
11樓
2023-03-12 00:16:12
全部回復
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 小炎 發(fā)表的提問:
老師,第三問題的會計分錄是這樣做嗎?但是它能用的只有39800,那不能用的200的會計分錄是怎么樣做的呢?謝謝~~ 借:原材料40000 貸:在途物資40000
這里不單獨體現(xiàn)在分錄里面,這里的39800只是用于計算單價的時候用總金額 /總數(shù)量39800
12樓
2023-03-12 01:29:51
全部回復
小炎:回復陳詩晗老師 你的意思是計算運費平攤的時候使用的,對嗎? 然后在途材料轉(zhuǎn)原材料的時候,原材料在結(jié)轉(zhuǎn)的時候,產(chǎn)品價格漲了一點點對嗎?
2023-03-12 02:08:36
陳詩晗老師:回復小炎是的,就是這個意思
2023-03-12 02:18:36
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 等待一個晴天 發(fā)表的提問:
按實際成本法計算,原材料期初余額為2萬元,在途物資期初余額為6000元,其中假材料為2000元為8月20日購入,以材料為4000元為8月30日購入的會計分錄如何寫呢?
你好 借:在途物資——甲2000 貸:銀行存款等 2000 借:在途物資——乙 4000 貸:銀行存款等 4000
13樓
2023-03-12 02:41:41
全部回復
桂龍老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 0.84w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問:
借:原材料-A -B 貸:在途物資-A -B 老師,這個會計分錄怎么做會計憑證啊
材料入庫單可以做憑證
14樓
2023-03-12 04:01:55
全部回復
2333333:回復桂龍老師 它是做轉(zhuǎn)賬憑證嗎
2023-03-12 04:18:18
桂龍老師:回復2333333對啊。科目之間內(nèi)部轉(zhuǎn)賬。原來掛在途物資,材料來了以后,驗收入庫,憑入庫單做帳就可以了
2023-03-12 04:40:28
桂龍老師:回復2333333材如果有進項發(fā)票也要計算進項稅發(fā)票也是憑證之一。
2023-03-12 05:04:43
2333333:回復桂龍老師 那轉(zhuǎn)賬憑證貸方怎么寫啊
2023-03-12 05:19:08
桂龍老師:回復2333333同學你好,原理論上是沖掉在途物資就可以了但是這個話題牽扯到實際成本核算下的情況,包括是否有材料成本差異等等。所以要具體情況具體對待。
2023-03-12 05:29:53
徐璐老師
職稱:中級會計師,初級會計師
4.95
解題: 0.36w
引用 @ 熱情的冰棍 發(fā)表的提問:
老師,貨丟失怎么做會計分錄?
首先要確定貨品是否真的丟失找不回來,借待處理財產(chǎn)損益,貸庫存商品,再者確定丟失的原因,如果是人為因素造成的,要由人員進行承擔,借其他應收款 貸待處理財產(chǎn)損益,如果是意外,公司承擔的話,借營業(yè)外支出,貸待處理財產(chǎn)損益。
15樓
2023-03-12 05:00:49
全部回復
熱情的冰棍:回復徐璐老師 進項稅額已經(jīng)抵扣了,是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-03-12 05:18:00
徐璐老師:回復熱情的冰棍是的,這種情況的話,要將進項稅額進行轉(zhuǎn)出。
2023-03-12 05:41:13

微信掃碼做題

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×