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應付賬款會計分錄總結
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宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ 星苑 發(fā)表的提問:
公司名稱變更,例如123公司更名332公司,原應付賬款如何結轉,摘要該怎么寫,還有會計分錄該怎么做。
您好!你可以直接修改之前的應付賬款二級科目就好了。
1樓
2023-03-11 10:48:06
全部回復
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.31w
引用 @ 會計學堂楊老師 發(fā)表的提問:
自產(chǎn)自銷售的農(nóng)業(yè)公司,17年收到專項應付款并已開支沒結轉到18年要怎么處理?政府補助的怎么做會計分錄?17年收到政府補助的一筆專項應付款當年已開去沒結轉,18年要怎么做會計分錄呢?17年前是這樣的:這樣做對嗎?17年沒結轉,到18年要怎么做呢?
你好,你這個返回去補結轉就可以了
2樓
2023-03-11 12:10:12
全部回復
樸老師:回復會計學堂楊老師或者直接在18年的賬里結轉
2023-03-11 12:56:25
會計學堂楊老師:回復樸老師 怎么做呢?
2023-03-11 13:07:35
會計學堂楊老師:回復樸老師 17年賬改下?假設18年也有補助款會計分錄也是這樣做嗎
2023-03-11 13:22:18
樸老師:回復會計學堂楊老師專項應付款的話不免增值稅的直接轉入營業(yè)外收入就可以了,國企是結轉到資本公積的,一般的政府補助是結轉到營業(yè)外收入的
2023-03-11 13:44:19
會計學堂楊老師:回復樸老師 那17年己做資本公積,要調嗎?怎么返回去補結(我半路出家比較不懂理解會計分錄做下)? 老師麻煩了
2023-03-11 14:08:04
會計學堂楊老師:回復樸老師 老師還在嗎?
2023-03-11 14:29:07
會計學堂楊老師:回復樸老師 麻煩解答一下 很急 謝謝老師了
2023-03-11 14:47:23
樸老師:回復會計學堂楊老師你直接紅沖資本公積就可以了,你當時應該是做錯了。這個問題不是幾句話就可以解決的
2023-03-11 15:06:07
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 紫兒 發(fā)表的提問:
我看總賬會計預繳電費分錄 借:應付賬款 貸:庫存現(xiàn)金
你好,不設置預付賬款的可以用應付賬款
3樓
2023-03-11 13:11:12
全部回復
紫兒:回復郭老師 那這分錄是正確的1,是嗎
2023-03-11 13:30:21
郭老師:回復紫兒你好,可以的
2023-03-11 13:53:14
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 光明 發(fā)表的提問:
老師好,公司轉讓車輛一臺90000元,核銷應付賬款會計分錄
你好 核銷應付賬款是什么情況。 拿車去抵應付賬款嗎
4樓
2023-03-11 14:15:00
全部回復
光明:回復meizi老師 光明: 老紫,你好,請都個問題,公司轉讓固定資產(chǎn)一小汽車90000元,核銷應付賬款,分錄怎么寫呀 光明: 賬面凈值78974.36元 光明: 借:固定資產(chǎn)清理 78974.36 累計折舊 11025.64 貸:固定資產(chǎn) 90000 光明: 借:應付賬款 90000 貸:固定資產(chǎn)清理 78974.36 營業(yè)外收入 11025.64
2023-03-11 14:28:32
meizi老師:回復光明你好 借:應付賬款 90000 貸:固定資產(chǎn)清理 78974.36 資產(chǎn)處置損益11025.64 不是計入營業(yè)外收入 你們是轉讓變賣處理的話
2023-03-11 14:53:24
光明:回復meizi老師 這樣寫有余額了,請問應該怎么寫
2023-03-11 15:14:11
meizi老師:回復光明你好 你不是應付賬款是9萬嗎 你 把余額轉到資產(chǎn)處置損益去 。 資產(chǎn)處置損益 月末轉本年利潤去
2023-03-11 15:40:25
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 加油 發(fā)表的提問:
老師,這個會計分錄中的應付賬款指什么
你好,轉銷應付賬款,是指購買貨款,用票據(jù)結算
5樓
2023-03-11 15:35:31
全部回復
趙海龍老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.98
解題: 1.25w
引用 @ 小林 發(fā)表的提問:
老師,我司要注銷了,我司的應付賬款簽三方協(xié)議,由另一家公司償還。請問我司的會計分錄應該怎么寫?
你好,應付和應收對沖即可
6樓
2023-03-11 16:58:15
全部回復
小林:回復趙海龍老師 老師,如果另一家公司也是我的其他公司,不在我司的應收賬款里面呢?就是第三個公司和我司的賬務是沒有關系的,是我本人的另外一家公司。
2023-03-11 17:16:18
趙海龍老師:回復小林你把具體的詳細說一下
2023-03-11 17:31:37
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 提問者1號 發(fā)表的提問:
老師,我們公司欠客戶2萬,應付賬款2萬,經(jīng)協(xié)商,客戶不要了,怎么做會計分錄
你好 借應付賬款 貸營業(yè)外收入?
7樓
2023-03-11 18:13:24
全部回復
提問者1號:回復玲老師 老師,客戶5月份發(fā)了通知說不要了,可是當時沒做分錄,現(xiàn)在錄入到7月的賬,可以嗎
2023-03-11 18:36:53
玲老師:回復提問者1號可以補記分錄 的呢
2023-03-11 19:06:42
提問者1號:回復玲老師 補記是什么意思,我直接做到7月有影響嗎?如果去反結賬做到5月,會影響二季度申報數(shù)據(jù)的吧
2023-03-11 19:34:00
玲老師:回復提問者1號你好 現(xiàn)在記就是補記的意思 ,反結賬最好的,就是麻煩 ,報表要更正申報?
2023-03-11 19:49:09
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
因債務重組,18000元的應付賬款無需償還的會計分錄
借應付賬款18000貸營業(yè)外收入18000
8樓
2023-03-11 19:35:10
全部回復
馬老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 春上樹下 發(fā)表的提問:
老師,應付賬款時,零頭不用付,?如何做會計分錄
計入到營業(yè)外收入里面?。?/div>
9樓
2023-03-11 20:39:26
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 順心的刺猬 發(fā)表的提問:
簽發(fā)一張20000元的商業(yè)匯票,為期3個月用以抵付應付賬款的會計分錄
你好,你單位自己開的 支付貨款借庫存商品貸應付票據(jù)
10樓
2023-03-11 21:38:02
全部回復
安與逸老師
職稱:中級會計師,注會專業(yè)階段已過,稅務師已過四門,初級會計師
5.00
解題: 0.1w
引用 @ 一眼成永遠 發(fā)表的提問:
確認無法支付的應付賬款怎么做會計分錄
你好,借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入
11樓
2023-03-11 22:28:14
全部回復
一眼成永遠:回復安與逸老師 為什么計入營業(yè)外收入?
2023-03-11 22:48:58
安與逸老師:回復一眼成永遠無法支付的應付賬款,是與日?;顒訜o直接關系的各項利得,應計入營業(yè)外收入。
2023-03-11 23:15:18
一眼成永遠:回復安與逸老師 我還是不太明白
2023-03-11 23:38:33
安與逸老師:回復一眼成永遠請問哪里不明白呢?
2023-03-12 00:06:11
靖曦老師
職稱:高級會計師,初級會計師,中級會計師
4.91
解題: 0.71w
引用 @ 燕子 發(fā)表的提問:
學校在清算時應付賬款需要轉到事業(yè)基金里面嗎,會計分錄怎么做
如果是被撤單位,不用處理了,清算審計時會處理的。 如果是并入單位,直接記入資本公積或投資(實收資本),同時將資產(chǎn)轉入。記入資本公積還是實收資本要看上級是怎么決定的。
12樓
2023-03-11 23:28:11
全部回復
燕子:回復靖曦老師 發(fā)生業(yè)務的時候是借事業(yè)支出,貸應付賬款嗎
2023-03-12 00:07:12
靖曦老師:回復燕子會計分錄:借 事業(yè)支出——教科書 貸 庫存現(xiàn)金或 銀行存款
2023-03-12 00:31:55
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 8888 發(fā)表的提問:
我的應付賬款退10元,出貨系統(tǒng)退15元如何做會計分錄
借;銀行存款 貸;應付賬款 15
13樓
2023-03-12 00:54:10
全部回復
8888:回復鄒老師 我們公司存在物料對換的情況,這個單據(jù)應該怎么走,分錄也是這么寫嗎
2023-03-12 01:22:33
鄒老師:回復8888借;原材料——換入 貸原材料——換出
2023-03-12 01:38:40
8888:回復鄒老師 那這個具體要怎么寫呢?老師能寫清楚點嗎
2023-03-12 02:06:31
鄒老師:回復8888借;原材料——換入 貸原材料——換出 這個就是換貨的分錄 你之前退的做這個分錄 借;銀行存款 貸;應付賬款 15
2023-03-12 02:18:15
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ 吳娜 發(fā)表的提問:
應付賬款石材款2550元,但是有50元不用支付,怎么做會計分錄
您好!借應付賬款 貸銀行存款 營業(yè)外收入50
14樓
2023-03-12 02:17:37
全部回復
芳芳老師
職稱:中級會計師,初級會計師
3.45
解題: 0.11w
引用 @ Amy 發(fā)表的提問:
我是中途接的賬,前面盤往來賬時,應付賬款少了2萬多,現(xiàn)在補上該怎么做會計分錄啊,期初設置已經(jīng)改不了了,謝謝!
借庫存商品 應交稅費 貸應付賬款 庫存商品入賬了嗎
15樓
2023-03-12 03:45:35
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