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會(huì)計(jì)算錯(cuò)賬應(yīng)如何處罰
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趙老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 娜娜 發(fā)表的提問(wèn):
請(qǐng)問(wèn)老師,我在網(wǎng)盤(pán)里下載的視頻,哪里可以下載PPt講義???比如“如何精通外賬”。
精通外帳另發(fā)你,告訴郵箱。
1樓
2023-03-11 09:20:35
全部回復(fù)
娜娜:回復(fù)趙老師 408331121@qq.com,視頻我下載過(guò)了,但是都沒(méi)有講義,麻煩您把講義發(fā)給我吧。謝謝老師。
2023-03-11 09:55:40
趙老師:回復(fù)娜娜發(fā)你了,請(qǐng)查收。
2023-03-11 10:20:43
江老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 精明的毛豆 發(fā)表的提問(wèn):
村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬應(yīng)如何處理?
直接沖銷后,再更正處理
2樓
2023-03-11 10:36:24
全部回復(fù)
老江老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 知性的紅牛 發(fā)表的提問(wèn):
漏報(bào)2017年賬簿印花稅25元,應(yīng)如何補(bǔ)交,如何處罰。
你好 現(xiàn)在可以到窗口申報(bào),補(bǔ)交 萬(wàn)分之五每天的滯納金
3樓
2023-03-11 12:04:05
全部回復(fù)
李良新老師
職稱:美國(guó)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)博士
4.99
解題: 1.03w
引用 @ 靈巧的臺(tái)燈 發(fā)表的提問(wèn):
村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬,應(yīng)如何處理 能具體說(shuō)說(shuō)嗎?
直接沖銷后,再更正處理
4樓
2023-03-11 12:58:04
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ Li 發(fā)表的提問(wèn):
公司跟甲方結(jié)算扣掉罰款后開(kāi)票,這部分罰款如何賬務(wù)處理
您好,甲方結(jié)算扣掉罰款后開(kāi)票,這部分罰款一般情況下,不做賬務(wù)處理。
5樓
2023-03-11 14:27:29
全部回復(fù)
吳月柳
職稱:會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 易騏昊 發(fā)表的提問(wèn):
由于之前會(huì)計(jì)新手,在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳中的全填錯(cuò)了,包括財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)如何更改?這樣會(huì)被稅務(wù)局處罰嗎?
你好,那你可以到稅務(wù)局撤銷重新報(bào)。如果不重報(bào)稅務(wù)局查到就會(huì)處罰
6樓
2023-03-11 15:36:15
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 伶俐的發(fā)卡 發(fā)表的提問(wèn):
在建立帳套中選錯(cuò)了啟用會(huì)計(jì)期應(yīng)如何處理
你好,那就只能是重新建賬,選擇正確的啟用會(huì)計(jì)期然后建賬就是了
7樓
2023-03-11 16:48:39
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 自信的犀牛 發(fā)表的提問(wèn):
罰沒(méi)收入未經(jīng)過(guò)預(yù)算單位賬戶直接上繳財(cái)政非稅專戶預(yù)算單位應(yīng)如何記會(huì)計(jì)憑證
借:應(yīng)交財(cái)政款 貸:銀行存款
8樓
2023-03-11 17:49:04
全部回復(fù)
林夕老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.68w
引用 @ 生活天空 發(fā)表的提問(wèn):
公司被罰1000元稅收滯納金,會(huì)計(jì)處理不一致,應(yīng)納稅所得額如何調(diào)整
你好: 在計(jì)算應(yīng)納稅所得額是,在利潤(rùn)總額的金額上調(diào)增1000元,得到調(diào)整后的利潤(rùn)總額,然后乘以25%; 匯總數(shù); 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
9樓
2023-03-11 18:52:28
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn):
法院處罰金該如何入賬
法院處罰金該如何入賬
10樓
2023-03-11 20:12:25
全部回復(fù)
鄒老師:回復(fù)愛(ài)笑的流沙借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
2023-03-11 20:32:57
宋生老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ Jeck 發(fā)表的提問(wèn):
已經(jīng)年份已認(rèn)證的專票,現(xiàn)在才入賬,賬務(wù)如何處理?會(huì)不會(huì)罰款?
您好!你認(rèn)證的,申報(bào)的時(shí)候,已經(jīng)填入了嗎?
11樓
2023-03-11 21:31:12
全部回復(fù)
Jeck:回復(fù)宋生老師 這不知道,只知道已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在才要入賬
2023-03-11 21:57:03
Jeck:回復(fù)宋生老師 待抵扣進(jìn)項(xiàng)科目有余額很大
2023-03-11 22:15:36
宋生老師:回復(fù)Jeck你好!你要先確認(rèn)下,如果申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)申報(bào)了,就補(bǔ)一個(gè)憑證是沒(méi)什么問(wèn)題的。
2023-03-11 22:33:14
Jeck:回復(fù)宋生老師 可不可以 待抵扣然后轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)
2023-03-11 22:52:17
宋生老師:回復(fù)Jeck你好!所以看你當(dāng)時(shí)的申報(bào)表了。如果你沒(méi)有填入申報(bào)表,就要重新更正申報(bào)之前的。如果已經(jīng)填入申報(bào)表了,就可以按你說(shuō)的做
2023-03-11 23:09:33
Jeck:回復(fù)宋生老師 如果是申報(bào)了,那我是正常入賬是吧
2023-03-11 23:21:00
宋生老師:回復(fù)Jeck您好!是的。就是這個(gè)意思。
2023-03-11 23:36:12
紫藤老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ ^o^ 發(fā)表的提問(wèn):
固定資產(chǎn)盤(pán)盈是入賬好,還是不入賬好,分別有什么優(yōu)缺點(diǎn)嗎?1.入賬需要繳納什么稅,為什么要繳稅,如何計(jì)算?2.入賬時(shí)使用年限和入賬價(jià)值如何計(jì)算?3.入賬后報(bào)廢處理還需要繳納什么稅,如何計(jì)算?4.不入賬日后稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符,會(huì)有罰款嗎?公司應(yīng)該怎么處理?
固定資產(chǎn)盤(pán)盈是因?yàn)橐郧暗谋P(pán)點(diǎn)不正確。不需要交稅。 借 固定資產(chǎn) 貸 以前年度損益調(diào)整
12樓
2023-03-11 22:39:50
全部回復(fù)
紫藤老師:回復(fù)^o^入賬的時(shí)候下個(gè)月開(kāi)始計(jì)提折舊。按照重置成本。
2023-03-11 23:18:19
小林老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 藍(lán)菲琳 發(fā)表的提問(wèn):
公司被罰1000元稅收滯納金,會(huì)計(jì)稅務(wù)處理不一致,應(yīng)納稅所得額如何調(diào)整?
您好,在A105000.表單填寫(xiě)調(diào)整
13樓
2023-03-12 00:05:29
全部回復(fù)
藍(lán)菲琳:回復(fù)小林老師 能拍個(gè)照片嗎?A105000
2023-03-12 00:19:51
小林老師:回復(fù)藍(lán)菲琳您好,在A105000表單第20行有體現(xiàn)
2023-03-12 00:43:19
藍(lán)菲琳:回復(fù)小林老師 我沒(méi)見(jiàn)過(guò)那個(gè)表,主要是實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)少
2023-03-12 00:55:49
小林老師:回復(fù)藍(lán)菲琳您好,在企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表里。
2023-03-12 01:13:31
小洪老師
職稱:CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 蕓朵兒 發(fā)表的提問(wèn):
去年的一筆培訓(xùn)費(fèi),之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬,變成了其他應(yīng)收賬款,現(xiàn)在該如何處理呢?
你好做一個(gè)紅字發(fā)票,對(duì)以前那張發(fā)票沖紅處理
14樓
2023-03-12 01:05:57
全部回復(fù)
蕓朵兒:回復(fù)小洪老師 可以不沖紅嗎?直接把應(yīng)收款轉(zhuǎn)到費(fèi)用?
2023-03-12 01:20:15
小洪老師:回復(fù)蕓朵兒你好,不行的這樣要做沖紅處理的
2023-03-12 01:37:53
蕓朵兒:回復(fù)小洪老師 具體怎么操作呢 之前的分錄是2018年4月 摘要:墊付釘釘培訓(xùn)費(fèi) 借:其他應(yīng)收款--釘釘 5574.1 貸:其他應(yīng)付款--XX 5574.1 摘要:支付員工墊款 借:銀行存款--支付寶 5574.1 貸:其他應(yīng)付款--XX 5574.1
2023-03-12 02:00:57
小洪老師:回復(fù)蕓朵兒然后把這個(gè)發(fā)票做一張紅字發(fā)票,然后重新開(kāi)一張藍(lán)字發(fā)票,借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi),貸其他應(yīng)付款
2023-03-12 02:24:27
蕓朵兒:回復(fù)小洪老師 不懂,紅字的分錄和藍(lán)字的分錄,以及這樣做了之后,對(duì)我以前和現(xiàn)在的結(jié)賬,賬表之類的,有什么影響嗎?可以一步一步的教一下嗎?
2023-03-12 02:35:20
小洪老師:回復(fù)蕓朵兒你照著你上面分錄重新做一張紅字發(fā)票,然后重新開(kāi)一張藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票摘要不要寫(xiě)紅字,然后藍(lán)字發(fā)票上寫(xiě)摘要,日期,然后借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi),貸其他應(yīng)付款,然后支付員工墊款不用修改,紅字發(fā)票寫(xiě)借其他應(yīng)收,貸其他應(yīng)付
2023-03-12 03:01:52
蕓朵兒:回復(fù)小洪老師 這樣的話,不就會(huì)有一筆未付款嗎?
2023-03-12 03:21:38
小洪老師:回復(fù)蕓朵兒你下面那個(gè)銀行存款憑證照著朝一遍
2023-03-12 03:46:48
蕓朵兒:回復(fù)小洪老師 3張憑證?一張紅字,一張藍(lán)字,一張之前支付。但是這樣的話,我的銀行存款,在賬上會(huì)減少5574.1,但是實(shí)際上,并沒(méi)有啊
2023-03-12 03:58:44
小洪老師:回復(fù)蕓朵兒前面那兩張都要佐斐的只有正確的那一張可以用
2023-03-12 04:17:31
蕓朵兒:回復(fù)小洪老師 不懂啊……………… 一會(huì)紅字,一會(huì)作廢,可以具體一下嘛?讓我的賬,既不會(huì)出現(xiàn)多的應(yīng)付款,也不會(huì)讓我的銀行存款減少,一步一步的來(lái),謝謝
2023-03-12 04:42:26
小洪老師:回復(fù)蕓朵兒之前的分錄是2018年4月 摘要:墊付釘釘培訓(xùn)費(fèi) 借:其他應(yīng)收款--釘釘 5574.1 貸:其他應(yīng)付款--XX 5574.1 借:其他應(yīng)收款--釘釘 5574.1 貸:其他應(yīng)付款--XX 把這個(gè)做紅字借:其他應(yīng)收款--釘釘 5574.1 貸:其他應(yīng)付款--XX 把這個(gè)照抄借:其他應(yīng)收款--釘釘 5574.1 貸:其他應(yīng)付款--XX,然后做新憑證借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi),貸其他應(yīng)付款,摘要:支付員工墊款 借:銀行存款--支付寶 5574.1 貸:其他應(yīng)付款--XX 5574.1這張新的憑證出來(lái)了
2023-03-12 05:00:00
蕓朵兒:回復(fù)小洪老師 借銀行存款,貸其他應(yīng)付款后 我的銀行存款增加,其他應(yīng)付款也增加,而且,最開(kāi)始的,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款并沒(méi)有被沖紅………………
2023-03-12 05:19:17
小洪老師:回復(fù)蕓朵兒抄一遍,然后把你要修改的地方改成紅字,慢慢學(xué)吧
2023-03-12 05:43:29
蕓朵兒:回復(fù)小洪老師 這樣下來(lái),我應(yīng)該是-5574.1的銀行存款為0,應(yīng)該為0的應(yīng)付賬款是貸方5574.1了,是不是少了什么?
2023-03-12 05:57:07
小洪老師:回復(fù)蕓朵兒你好,不是這么做的,前面兩張憑證作廢然后借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
2023-03-12 06:11:41
蕓朵兒:回復(fù)小洪老師 沖紅不就是作廢了嗎?我是按照你發(fā)給我的做的,可以在那個(gè)啥一點(diǎn)嘛?我比較笨………………
2023-03-12 06:27:27
小洪老師:回復(fù)蕓朵兒你好,你這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)是你公司支付出去的嘛,發(fā)生的時(shí)候不是應(yīng)該借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,你第二筆分錄也沒(méi)做對(duì)原因出在這里
2023-03-12 06:51:05
辜老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 華爾茲 發(fā)表的提問(wèn):
匯算清繳前發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬如何處理
你可以調(diào)賬的,然后按調(diào)整后的數(shù)據(jù),進(jìn)行匯算清繳
15樓
2023-03-12 02:21:42
全部回復(fù)
華爾茲:回復(fù)辜老師 非重大事項(xiàng)損益類賬戶要通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)賬戶嗎
2023-03-12 02:45:43
辜老師:回復(fù)華爾茲你要調(diào)整到19年,就要通過(guò)以前年度損益調(diào)整
2023-03-12 03:12:58
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