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付出應(yīng)付賬款會計分錄
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洋洋老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 0.22w
引用 @ 發(fā)表的提問:
老師 我們是農(nóng)村社區(qū),這個錢在其它應(yīng)付款里掛了5年了,其實是留在集體里的,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)入公積公益金,但錢早花完了,發(fā)了福利,都走了其它業(yè)務(wù)支出,我現(xiàn)在怎么能平了,會計分錄咋做。錢是土地拆遷補償款,村集體可以留下百分之二十
你好同學(xué),這個錢是其他業(yè)務(wù)收入,之前沒有轉(zhuǎn)收入吧
1樓
2023-03-11 09:50:59
全部回復(fù)
佳怡老師
職稱:注冊會計師,銀行初級資格證,審計師
4.91
解題: 0.02w
引用 @ 潔凈的面包 發(fā)表的提問:
請問,我公司收到客戶給的小貸公司開出的應(yīng)付款保函10萬,到該小貸公司對款給了我們98037.5元,會計分錄怎么做?
借,銀行存款,貸,應(yīng)收賬款,差額手續(xù)費走借方,財務(wù)費用
2樓
2023-03-11 11:20:32
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 發(fā)表的提問:
老師 我們是農(nóng)村社區(qū),這個錢在其它應(yīng)付款里掛了5年了,其實是留在集體里的,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)入公積公益金,但錢早花完了,發(fā)了福利,都走了其它業(yè)務(wù)支出,我現(xiàn)在怎么能平了,會計分錄咋做
你好 ;? ? ? 你們這個錢具體是什么錢? ?
3樓
2023-03-11 12:30:25
全部回復(fù)
飛:回復(fù)meizi老師 就是土地拆遷補償款,村集體可以留下百分之二十
2023-03-11 12:54:03
meizi老師:回復(fù)你好 ;? ? 那你是全額來收款 比如收到了100萬 。你掛了其他應(yīng)付款100萬。 實際你20萬是可以自用 的;? ? 有80萬是拿去支付了是嗎? ?
2023-03-11 13:13:47
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ K.James 發(fā)表的提問:
老師當(dāng)預(yù)付賬款的金額少于實際應(yīng)付款時, 會計分錄的貸方是 貸:預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款 嗎 為什么我看書上貸方直接寫了預(yù)付賬款 貸:預(yù)付賬款 可是預(yù)付的錢不夠啊
你好!如果是這樣做分錄,到實際付款時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款或現(xiàn)金?;蛘呤墙瑁侯A(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款
4樓
2023-03-11 13:47:57
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 沒有如果 發(fā)表的提問:
老師,我們的應(yīng)付賬款不用付了,請問做什么會計分錄沖回呢
你好 是因為什么原因不用付款了
5樓
2023-03-11 14:45:42
全部回復(fù)
沒有如果:回復(fù)玲老師 對方公司倒閉了
2023-03-11 15:10:43
玲老師:回復(fù)沒有如果你好 借 應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入
2023-03-11 15:37:55
悠然老師01
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
4.99
解題: 2.81w
引用 @ 篼篼潴 發(fā)表的提問:
老師,這個應(yīng)付賬款會計分錄怎么做
學(xué)員你好,能不能描述一下你的業(yè)務(wù)
6樓
2023-03-11 15:51:05
全部回復(fù)
篼篼潴:回復(fù)悠然老師01 餐飲行業(yè),這個是合作的承包商,期間會領(lǐng)用煤氣,他們的員工會住在本公司會扣除水電費,然后會領(lǐng)用食材,本公司不做原材料科目直接結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)成本科目
2023-03-11 16:16:22
篼篼潴:回復(fù)悠然老師01 營業(yè)費用是現(xiàn)在的銷售費用科目么
2023-03-11 16:45:36
篼篼潴:回復(fù)悠然老師01 月末計提應(yīng)付賬款,這個會計分錄怎么做合適呢
2023-03-11 16:59:33
篼篼潴:回復(fù)悠然老師01 老師能回答我這個問題么?我問了別的老師,因為不能繼續(xù)問了所以找別的老師了
2023-03-11 17:09:48
悠然老師01:回復(fù)篼篼潴營業(yè)費用是現(xiàn)在的銷售費用科目
2023-03-11 17:32:13
篼篼潴:回復(fù)悠然老師01 會計分錄怎么做計提應(yīng)付賬款圖片
2023-03-11 17:42:19
悠然老師01:回復(fù)篼篼潴借:主營業(yè)務(wù)成本100000 貸:應(yīng)付賬款100000 借:應(yīng)付賬款3456 貸:其他應(yīng)收款3456
2023-03-11 17:53:43
篼篼潴:回復(fù)悠然老師01 那些扣除項目可以直接從我們的營業(yè)費用扣除么
2023-03-11 18:18:49
悠然老師01:回復(fù)篼篼潴不可以直接扣除,需要視同銷售
2023-03-11 18:38:26
篼篼潴:回復(fù)悠然老師01 第二個應(yīng)付賬款那里看不懂,3456
2023-03-11 18:49:31
篼篼潴:回復(fù)悠然老師01 月末計提應(yīng)付賬款在借方,第一步我能看懂
2023-03-11 19:15:15
篼篼潴:回復(fù)悠然老師01 老師這個會計分錄是不是直接從費用里扣除的
2023-03-11 19:33:11
篼篼潴:回復(fù)悠然老師01 我也大概知道這樣做啥意思,成本費用直接沖減是負(fù)數(shù)
2023-03-11 20:00:42
篼篼潴:回復(fù)悠然老師01 她這么做的意思相當(dāng)于為在供應(yīng)商買貨,然后為供應(yīng)商墊付的項目就得從貨款里扣除,計提的應(yīng)付賬款就是扣減后的金額
2023-03-11 20:29:52
悠然老師01:回復(fù)篼篼潴是的,她是直接沖減成本的
2023-03-11 20:40:18
篼篼潴:回復(fù)悠然老師01 那和你們做的那個不一樣呢?有什么問題
2023-03-11 21:05:01
悠然老師01:回復(fù)篼篼潴我是認(rèn)為你們原來領(lǐng)材料的時候做過處理了,計入其他應(yīng)收款做過收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,所以沖減其他應(yīng)收款
2023-03-11 21:15:21
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 春華秋實 發(fā)表的提問:
老師好,應(yīng)付賬款預(yù)算會計分錄怎么做
你好,同學(xué)。預(yù)算會計沒有這個科目,預(yù)算會計 收付實現(xiàn)制,在實際支付時計相關(guān)支出處理的。
7樓
2023-03-11 17:12:45
全部回復(fù)
春華秋實:回復(fù)陳詩晗老師 那就是不做預(yù)算會計分錄是吧?
2023-03-11 17:53:26
陳詩晗老師:回復(fù)春華秋實是的,應(yīng)付賬款預(yù)算會計是不處理的
2023-03-11 18:21:13
春華秋實:回復(fù)陳詩晗老師 好的,謝謝老師!
2023-03-11 18:42:54
陳詩晗老師:回復(fù)春華秋實不客氣,祝你工作愉快。
2023-03-11 18:59:43
易 老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 霸氣的柜子 發(fā)表的提問:
承擔(dān)原債務(wù)650.會計分錄貸方應(yīng)付賬款60。為什么
是的,債務(wù)增加計貸方
8樓
2023-03-11 18:41:25
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 光明 發(fā)表的提問:
老師好,公司轉(zhuǎn)讓車輛一臺90000元,核銷應(yīng)付賬款會計分錄
你好 核銷應(yīng)付賬款是什么情況。 拿車去抵應(yīng)付賬款嗎
9樓
2023-03-11 19:50:55
全部回復(fù)
光明:回復(fù)meizi老師 光明: 老紫,你好,請都個問題,公司轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)一小汽車90000元,核銷應(yīng)付賬款,分錄怎么寫呀 光明: 賬面凈值78974.36元 光明: 借:固定資產(chǎn)清理 78974.36 累計折舊 11025.64 貸:固定資產(chǎn) 90000 光明: 借:應(yīng)付賬款 90000 貸:固定資產(chǎn)清理 78974.36 營業(yè)外收入 11025.64
2023-03-11 20:03:01
meizi老師:回復(fù)光明你好 借:應(yīng)付賬款 90000 貸:固定資產(chǎn)清理 78974.36 資產(chǎn)處置損益11025.64 不是計入營業(yè)外收入 你們是轉(zhuǎn)讓變賣處理的話
2023-03-11 20:23:41
光明:回復(fù)meizi老師 這樣寫有余額了,請問應(yīng)該怎么寫
2023-03-11 20:48:42
meizi老師:回復(fù)光明你好 你不是應(yīng)付賬款是9萬嗎 你 把余額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益去 。 資產(chǎn)處置損益 月末轉(zhuǎn)本年利潤去
2023-03-11 20:59:36
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 加油 發(fā)表的提問:
老師,這個會計分錄中的應(yīng)付賬款指什么
你好,轉(zhuǎn)銷應(yīng)付賬款,是指購買貨款,用票據(jù)結(jié)算
10樓
2023-03-11 20:47:42
全部回復(fù)
趙海龍老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 1.25w
引用 @ 小林 發(fā)表的提問:
老師,我司要注銷了,我司的應(yīng)付賬款簽三方協(xié)議,由另一家公司償還。請問我司的會計分錄應(yīng)該怎么寫?
你好,應(yīng)付和應(yīng)收對沖即可
11樓
2023-03-11 21:55:38
全部回復(fù)
小林:回復(fù)趙海龍老師 老師,如果另一家公司也是我的其他公司,不在我司的應(yīng)收賬款里面呢?就是第三個公司和我司的賬務(wù)是沒有關(guān)系的,是我本人的另外一家公司。
2023-03-11 22:12:17
趙海龍老師:回復(fù)小林你把具體的詳細(xì)說一下
2023-03-11 22:26:41
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
因債務(wù)重組,18000元的應(yīng)付賬款無需償還的會計分錄
借應(yīng)付賬款18000貸營業(yè)外收入18000
12樓
2023-03-11 23:03:51
全部回復(fù)
馬老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 春上樹下 發(fā)表的提問:
老師,應(yīng)付賬款時,零頭不用付,?如何做會計分錄
計入到營業(yè)外收入里面??!
13樓
2023-03-12 00:16:38
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 順心的刺猬 發(fā)表的提問:
簽發(fā)一張20000元的商業(yè)匯票,為期3個月用以抵付應(yīng)付賬款的會計分錄
你好,你單位自己開的 支付貨款借庫存商品貸應(yīng)付票據(jù)
14樓
2023-03-12 01:40:46
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 提問者1號 發(fā)表的提問:
老師,我們公司欠客戶2萬,應(yīng)付賬款2萬,經(jīng)協(xié)商,客戶不要了,怎么做會計分錄
你好 借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入?
15樓
2023-03-12 02:44:02
全部回復(fù)
提問者1號:回復(fù)玲老師 老師,客戶5月份發(fā)了通知說不要了,可是當(dāng)時沒做分錄,現(xiàn)在錄入到7月的賬,可以嗎
2023-03-12 03:01:36
玲老師:回復(fù)提問者1號可以補記分錄 的呢
2023-03-12 03:23:29
提問者1號:回復(fù)玲老師 補記是什么意思,我直接做到7月有影響嗎?如果去反結(jié)賬做到5月,會影響二季度申報數(shù)據(jù)的吧
2023-03-12 03:37:46
玲老師:回復(fù)提問者1號你好 現(xiàn)在記就是補記的意思 ,反結(jié)賬最好的,就是麻煩 ,報表要更正申報?
2023-03-12 03:54:53

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