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出納會計交接注意事項
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王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問:
會計交接注意事項
您好,會計交接工作的程序   1、交接前的準備工作。   會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作:   ①已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢。  ?、谏形吹怯浀馁~目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叄Y(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。  ?、壅砗脩?yīng)該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。  ?、芫幹埔平磺鍍?,列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。  ?、輹嫏C構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)移交時,應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。   2、移交點收。   移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會計工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應(yīng)認真按照移交清冊逐項點收。   具體要求是:  ?、佻F(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進行當(dāng)面點交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或“白條抵庫”現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負責(zé)查清處理。  ?、谟袃r證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。  ?、蹠嫅{證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責(zé)。  ?、茔y行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。   ⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。   ⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計算機上對有關(guān)數(shù)據(jù)進行實際操作,確認有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。   3、專人負責(zé)監(jiān)交。   為了明確責(zé)任,會計人員辦理工作交接時,必須有專人負責(zé)監(jiān)交。通過監(jiān)交,保證雙方都按照國家有關(guān)規(guī)定認真辦理交接手續(xù),防止流于形式,保證會計工作不因人員變動而受影響;保證交接雙方處在平等的法律地位上享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),不允許任何一方以大壓小,以強凌弱,或采取非法手段進行威脅。   移交清冊應(yīng)當(dāng)經(jīng)過監(jiān)交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責(zé)任的證件。   對監(jiān)交的具體要求是:   ①一般會計人員辦理交接手續(xù),由會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)監(jiān)交。  ?、跁嫏C構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負責(zé)人監(jiān)交,必要時主管單位可以派人會同監(jiān)交。   所謂必要時由主管部門派人會同監(jiān)交,是指有些交接需要主管單位監(jiān)交或者主管單位認為需要參與監(jiān)交。   通常有三種情況:   一是所屬單位負責(zé)人不能監(jiān)交,需要由主管單位派人代表主管單位監(jiān)交。如因單位撤并而辦理交接手續(xù)等。   二是所屬單位負責(zé)人不能盡快監(jiān)交,需要由主管單位派人督促監(jiān)交。如主管單位責(zé)成所屬單位撤換不合格的會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員),所屬單位負責(zé)人卻以種種借口拖延不辦交接手續(xù)時,主管單位就應(yīng)派人督促會同監(jiān)交等。   三是不宜由所屬單位負責(zé)人單獨監(jiān)交,而需要主管單位會同監(jiān)交。如所屬單位負責(zé)人與辦理交接手續(xù)的會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)有矛盾,交接時需要主管單位派人會同監(jiān)交,以防可能發(fā)生單位負責(zé)人借機刁難等。此外,主管單位認為交接中存在某種問題需要派人監(jiān)交時,也可派人會同監(jiān)交。   4、交接后的有關(guān)事宜:  ?、贂嫻ぷ鹘唤油戤吅螅唤与p方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。  ?、诮庸苋藛T應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內(nèi)容完整。  ?、垡平磺鍍砸话銘?yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。   會計交接注意事項:   第一.交接表要寫清楚.看交接表上的內(nèi)容與事實是否相符.   第二.發(fā)票要看仔細.發(fā)票本數(shù)與事實相符.企業(yè)帳要與銀行帳相符.現(xiàn)實和實務(wù)往來是否相符.保管帳與實務(wù)是否相符.要清點倉庫.固定資產(chǎn)也要盤點.   第三.有時間的話,單位往來帳要相核對.個人帳要核對.   總之會計交接一定要注意.否則后果自負.所以不要怕麻煩.涉及會計方方面面一定要核實.前任會計交接后沒有責(zé)任的.
1樓
2023-03-11 08:55:33
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 楊曉英 發(fā)表的提問:
會計交接注意那些事項
做好憑證,賬簿,報表,重要證件的交接 了解申報事宜,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,當(dāng)?shù)囟惥止芾矸绞降?/div>
2樓
2023-03-11 10:04:22
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 隨風(fēng) 發(fā)表的提問:
行政事業(yè)單位出納交接內(nèi)容和交接時注意事項?
你好,主要是日記賬的交接,然后核對銀行,現(xiàn)金余額是否一致
3樓
2023-03-11 11:05:09
全部回復(fù)
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 闊達的香煙 發(fā)表的提問:
會計交接有哪些注意事項
接管會計注意事項: 第一.交接表要寫清楚.看交接表上的內(nèi)容與事實是否相符. 第二.發(fā)票要看仔細.發(fā)票本數(shù)與事實相符.企業(yè)帳要與銀行帳相符.現(xiàn)實和實務(wù)往來是否相符.保管帳與實務(wù)是否相符.要清點倉庫.固定資產(chǎn)也要盤點. 第三.有時間的話,單位往來帳要相核對.個人帳要核對. 總之會計交接一定要注意.否則后果自負.所以不要怕麻煩.涉及會計方方面面一定要核實.前任會計交接后沒有責(zé)任的.
4樓
2023-03-11 12:01:58
全部回復(fù)
闊達的香煙:回復(fù)曉海老師 現(xiàn)在的問題是前任會計沒辦交接就走了,現(xiàn)在公司也和她聯(lián)系不上。我要是接她的賬,賬本上、發(fā)票上、還有去辦稅,我還用前任會計的名字行嗎?這樣的話,即使以前或是現(xiàn)在賬上出現(xiàn)問題不是都與我無關(guān)了?
2023-03-11 12:28:04
曉海老師:回復(fù)闊達的香煙你好!按固定要用你的名字,你接手之前的的帳你做一份交接表找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字,接手前的帳與你無關(guān),接手后的就要你負責(zé)了。
2023-03-11 12:51:58
闊達的香煙:回復(fù)曉海老師 接手前的賬做交接表,是不是由我和現(xiàn)在的公司交接?沒有前任會計的事了。
2023-03-11 13:02:05
闊達的香煙:回復(fù)曉海老師 接手前的賬做交接表,是不是由我和現(xiàn)在的公司交接?沒有前任會計的事了。
2023-03-11 13:13:16
曉海老師:回復(fù)闊達的香煙你好!應(yīng)該是和前任會計辦理交接,但是你現(xiàn)在情況特殊只能和公司辦理交接了,以前的東西最好不要動。
2023-03-11 13:40:09
闊達的香煙:回復(fù)曉海老師 我現(xiàn)在和公司辦理交接,要不要寫上 “交接前的賬與我無關(guān)”等注意事項?
2023-03-11 13:53:09
闊達的香煙:回復(fù)曉海老師 我現(xiàn)在和公司辦理交接,要不要寫上 “交接前的賬與我無關(guān)”等注意事項?
2023-03-11 14:18:49
曉海老師:回復(fù)闊達的香煙那倒不用,注明你們的交接時間、交接時科目余額等其他信息
2023-03-11 14:43:04
闊達的香煙:回復(fù)曉海老師 前任會計找不到了,我和公司辦理交接,交接前的賬與我無關(guān),交接以后就要由我負責(zé)。是嗎?
2023-03-11 14:55:55
闊達的香煙:回復(fù)曉海老師 前任會計找不到了,我和公司辦理交接,交接前的賬與我無關(guān),交接以后就要由我負責(zé)。是嗎?
2023-03-11 15:24:04
曉海老師:回復(fù)闊達的香煙你好!是的,所以交接日期很重要
2023-03-11 15:34:20
闊達的香煙:回復(fù)曉海老師 前任會計的賬交給會計師事務(wù)所查一下,看有沒有錯帳等,然后事務(wù)所出具一份報告單。我和公司辦交接時,公司能出具這樣一份報告單是不是更好?
2023-03-11 15:53:05
闊達的香煙:回復(fù)曉海老師 前任會計的賬交給會計師事務(wù)所查一下,看有沒有錯帳等,然后事務(wù)所出具一份報告單。我和公司辦交接時,公司能出具這樣一份報告單是不是更好?
2023-03-11 16:04:58
曉海老師:回復(fù)闊達的香煙你好!這樣也可以,相對要好一些
2023-03-11 16:34:17
闊達的香煙:回復(fù)曉海老師 總之是這樣的:前任會計和我交接,交接完前任會計沒有責(zé)任了,交接前的賬和現(xiàn)在的賬出了問題都由我承擔(dān)。 前任會計找不到了,我和公司交接,交接前的賬與我無關(guān),即使 以后查出問題也與我無關(guān)。交接后的賬是我的責(zé)任。對嗎?
2023-03-11 16:46:57
闊達的香煙:回復(fù)曉海老師 總之是這樣的:前任會計和我交接,交接完前任會計沒有責(zé)任了,交接前的賬和現(xiàn)在的賬出了問題都由我承擔(dān)。 前任會計找不到了,我和公司交接,交接前的賬與我無關(guān),即使 以后查出問題也與我無關(guān)。交接后的賬是我的責(zé)任。對嗎?
2023-03-11 17:16:28
曉海老師:回復(fù)闊達的香煙你好!不是的,前任會計和你交接,以前的賬務(wù)和你沒有關(guān)系,但是交接的資料保管就是你的事了
2023-03-11 17:31:11
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 闊達的香煙 發(fā)表的提問:
會計交接有哪些注意事項
相關(guān)帳務(wù)資料是否齊全,申報的稅種情況,跟前任會計了解企業(yè)相關(guān)經(jīng)營情況等事項
5樓
2023-03-11 13:24:15
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 胖妞萌萌噠 發(fā)表的提問:
會計交接有那些注意事項?
有課程你在首頁搜索交接就可以。
6樓
2023-03-11 14:39:42
全部回復(fù)
胖妞萌萌噠:回復(fù)maize老師 會計交接時,內(nèi)賬上的貨幣資金必須是出納賬的現(xiàn)金,銀行存款,其他貨幣資金之和,如果對不上,就說明賬不對嗎?
2023-03-11 15:07:23
maize老師:回復(fù)胖妞萌萌噠是的,內(nèi)帳需要按你們實際做,對不上就需要找原因。
2023-03-11 15:22:11
劉艷紅老師
職稱:中級會計師
4.97
解題: 8.87w
引用 @ 騎著單車的蝸牛 發(fā)表的提問:
幼兒園會計交接注意事項
1.財務(wù)資料的交接,憑證、賬簿、報表、申報表等 2.申報的賬號和密碼 一般也就是這些了。
7樓
2023-03-11 15:57:20
全部回復(fù)
騎著單車的蝸牛:回復(fù)劉艷紅老師 深圳幼兒園一般是什么類型的呢,是什么樣的會計政策
2023-03-11 16:13:18
劉艷紅老師:回復(fù)騎著單車的蝸牛你交接前把前任會計資料翻翻,這樣會好點,深圳那邊我不太清楚。不好意思。
2023-03-11 16:40:33
騎著單車的蝸牛:回復(fù)劉艷紅老師 幼兒園會計賬務(wù)處理
2023-03-11 17:07:39
騎著單車的蝸牛:回復(fù)劉艷紅老師 和企業(yè)會計有什么區(qū)別呢?
2023-03-11 17:35:55
劉艷紅老師:回復(fù)騎著單車的蝸牛幼兒園會計賬務(wù)處理 1、現(xiàn)金采買學(xué)生伙食原料 借:事業(yè)支出 貸:現(xiàn)金 2、支付教師工資(包含基本工資%2B津貼) 借:事業(yè)支出--基本工資 --津貼 貸:現(xiàn)金 3、支付水電費用 借:事業(yè)支出--水電費 貸:現(xiàn)金 4、支付電話補貼(話補) 借:事業(yè)支出--話補 貸:現(xiàn)金 5、支付廣告宣傳費用 借:事業(yè)支出--辦公費 貸:現(xiàn)金 6、支付教師房租費用(房補) 借:事業(yè)支出--租賃費 貸:現(xiàn)金 7、收取學(xué)生的入學(xué)費用 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)繳財政專戶 8、支付職工工作衣服款 借:事業(yè)支出--專用材料費 貸:現(xiàn)金 9、退還學(xué)生的學(xué)費 借:應(yīng)繳財政專戶 貸:現(xiàn)金 10、扣除職工的工作衣物押金 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
2023-03-11 17:57:04
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.31w
引用 @ 且行且珍惜 發(fā)表的提問:
出納交接應(yīng)該注意些什么事項?
出納交接必須明確交接,分清責(zé)任,賬目、現(xiàn)金、銀行存款、支票、欠條、財務(wù)章、法人章、銀行對賬單調(diào)節(jié)表一定要在交接表上寫清,做到帳實相符,并且要有領(lǐng)導(dǎo)簽字鑒交。
8樓
2023-03-11 16:58:40
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 覺知 發(fā)表的提問:
會計交接需要注意哪些事項?
做好憑證,賬簿,報表,重要證件的交接 了解申報事宜,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,當(dāng)?shù)囟惥止芾矸绞降?/div>
9樓
2023-03-11 18:22:19
全部回復(fù)
職稱:,初級會計師
4.90
解題: 0w
引用 @ 發(fā)表的提問:
行政單位會計交接注意事項???
會計新手,與原會計辦理交接方法如下:   1、交接前的準備工作。   會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作:  ?、僖呀?jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢。   ②尚未登記的賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?,結(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。   ③整理好應(yīng)該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。  ?、芫幹埔平磺鍍?,列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。  ?、輹嫏C構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)移交時,應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。   2、移交點收。   移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會計工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應(yīng)認真按照移交清冊逐項點收。   具體要求是:  ?、佻F(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進行當(dāng)面點交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或“白條抵庫”現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負責(zé)查清處理。   ②有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。  ?、蹠嫅{證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責(zé)。  ?、茔y行存款賬戶余額需要和交接當(dāng)日的銀行提供的對賬單相一致
10樓
2023-03-11 19:49:38
全部回復(fù)
小葉老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.96
解題: 0.55w
引用 @ 喜氣洋洋 發(fā)表的提問:
會計交接需要注意什么事項?
同學(xué),你好,會計交接要建立交接清單,具體交接哪些東西要清單上列明,比如發(fā)票、印章、憑證、檔案,科目余額的確認等等,最好雙方確認簽字,財務(wù)負責(zé)人簽字,各存一份
11樓
2023-03-11 20:49:15
全部回復(fù)
喜氣洋洋:回復(fù)小葉老師 謝謝老師
2023-03-11 21:20:20
小葉老師:回復(fù)喜氣洋洋親愛的同學(xué),不客氣哈
2023-03-11 21:42:06
宸宸老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 一個無聊的人 發(fā)表的提問:
會計交接需要注意哪些事項
你好,切記將手上所有的東西都要交接給新會計。包括電子版
12樓
2023-03-11 22:17:14
全部回復(fù)
一個無聊的人:回復(fù)宸宸老師 我是新會計,老會計是個老油條,有很多遺留問題
2023-03-11 22:39:53
宸宸老師:回復(fù)一個無聊的人您好,就是按照實際交接。都寫清楚,盡量規(guī)避風(fēng)險
2023-03-11 23:07:01
一個無聊的人:回復(fù)宸宸老師 他18年19年的三金一費都沒交,所有申報都寫的0,和實際對不上
2023-03-11 23:28:20
宸宸老師:回復(fù)一個無聊的人您好,那以前他做的都是他的責(zé)任,您讓他把報表也交接一下,前面的日期的報表都是他的責(zé)任
2023-03-11 23:39:35
一個無聊的人:回復(fù)宸宸老師 主要是他這么做讓我有點懵了,那我以后應(yīng)該怎么開始呢
2023-03-11 23:57:57
一個無聊的人:回復(fù)宸宸老師 我是應(yīng)該從新做賬安新的報表嗎
2023-03-12 00:14:34
宸宸老師:回復(fù)一個無聊的人您好,前面的先不用管它,您先按照你正確的方法做,后期如果實在對不上的,再調(diào)賬
2023-03-12 00:35:30
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ zhongzhidui 發(fā)表的提問:
?會計交接應(yīng)該注意哪些事項?
你好! (一)避免交接人獨立處理各類業(yè)務(wù),避免交接人僅在交接日的最后一天簡單交接各類資料。 (二)了解崗位職責(zé),并制定交接工作進度表及交接清單。 (三)必須要有第三人在場,作為監(jiān)交人。雙方交接完畢一定要有交接清單,至少三人簽字。 (四)辦稅人員及財務(wù)負責(zé)人離職時,必須要辦理稅務(wù)登記中辦稅人員和財務(wù)負責(zé)人的變更登記。合理劃分責(zé)任,避免職業(yè)風(fēng)險。 (五)交接工作前需要做好準備工作。如:登記憑證;計算余額;對未確定的事項和遺留問題寫出書面證明材料;編制移交清單表,注明會計資料數(shù)量和存放地點等。
13樓
2023-03-11 23:36:23
全部回復(fù)
易 老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 周芳梅 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位會計交接有哪些注意事項?
行政單位會計怎樣交接?具體內(nèi)容在《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》第二章的第三節(jié)“會計工作交接”中有詳細規(guī)定: 第二十七條會計人員辦理移交手續(xù)前,必須及時做好以下工作: (一)已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的,應(yīng)當(dāng)填制完畢。 (二)尚未登記的帳目,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叄⒃谧詈笠还P余額后加蓋經(jīng)辦人員印章。 (三)整理應(yīng)該移交的各項資料,對未了事項寫出書面材料。 (四)編制移交清冊,列明應(yīng)當(dāng)移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員還應(yīng)當(dāng)在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)磁盤(磁帶等)及有關(guān)資料、實物等內(nèi)容。 第二十八條會計人員辦理交接手續(xù),必須有監(jiān)交人負責(zé)監(jiān)交。一般會計人員交接,由單位會計機構(gòu)負責(zé)人、會計主管人員負責(zé)監(jiān)交;會計機構(gòu)負責(zé)人、會計主管人員交接,由單位領(lǐng)導(dǎo)人負責(zé)監(jiān)交,必要時可由上級主管部門派人會同監(jiān)交。 第二十九條移交人員在辦理移交時,要按移交清冊逐項移交;接替人員要逐項核對點收。 (一)現(xiàn)金、有價證券要根據(jù)會計帳簿有關(guān)記錄進行點交。庫存現(xiàn)金、有價證券必須與會計帳簿記錄保持一致。不一致時,移交人員必須限期查清。 (二)會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中注明,由移交人員負責(zé)。 (三)銀行存款帳戶余額要與銀行對帳單核對,如不一致,應(yīng)當(dāng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符,各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細帳戶余額要與總帳有關(guān)帳戶余額核對相符;必要時,要抽查個別帳戶的余額,與實物核對相符,或者與往來單位、個人核對清楚。 (四)移交人員經(jīng)管的票據(jù)、印章和其他實物等,必須交接清楚;移交人員從事會計電算化工作的,要對有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實際操作狀態(tài)下進行交接。 第三十條會計機構(gòu)負責(zé)人、會計主管人員移交時,還必須將全部財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支和會計人員的情況等,向接替人員詳細介紹。對需要移交的遺留問題,應(yīng)當(dāng)寫出書面材料。 第三十一條交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人員要在移交清冊上簽名或者蓋章。并應(yīng)在移交清冊上注明:
14樓
2023-03-12 01:01:30
全部回復(fù)
李老師
職稱:注冊稅務(wù)師,中級會計師
5.00
解題: 0.73w
引用 @ 朱小茱 發(fā)表的提問:
總賬會計交接應(yīng)注意的事項
總賬會計交接注意事項: 一、交接表要寫清楚。看交接表上的內(nèi)容與事實是否相符。 二、發(fā)票要看仔細。發(fā)票本數(shù)與事實相符。企業(yè)帳要與銀行帳相符?,F(xiàn)實和實務(wù)往來是否相符。保管帳與實務(wù)是否相符。要清點倉庫。固定資產(chǎn)也要盤點。 三、最好單位往來帳要相核對,核對個人帳。 會計交接是指會計人員調(diào)整時,由離職會計將有關(guān)工作和各項會計資料交給繼任者的過程。會計人員工作離任,都必須辦理交接手續(xù)。 交接內(nèi)容包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及報表附注、會計文件、會計工具、印章和其他資料(如戶口登記簿、土地登記簿、會議記錄簿、文書檔案等) 移交會計軟件、數(shù)據(jù)磁盤及相關(guān)資料
15樓
2023-03-12 02:02:46
全部回復(fù)

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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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