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水電費計提的會計分錄
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宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 鑫兒 發(fā)表的提問:
老師,計提水電費的會計分錄怎么寫?
您好!借:管理費用-水電費等 貸:應(yīng)付賬款
1樓
2023-03-11 09:02:52
全部回復(fù)
鑫兒:回復(fù)宋生老師 繳納的時候怎么寫呢?
2023-03-11 09:19:06
宋生老師:回復(fù)鑫兒借:應(yīng)付賬款-XX水電集團,貸:現(xiàn)金等。
2023-03-11 09:42:02
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問:
計提水電費怎么做會計分錄啊
你好 借;制造費用等科目 貸;其他應(yīng)付款
2樓
2023-03-11 10:02:36
全部回復(fù)
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 褚。Lily 發(fā)表的提問:
計提水電費的會計分錄
支付水電費,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,計提借:管理費用--水電費,貸:預(yù)付賬款
3樓
2023-03-11 11:30:15
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 舒服的煎餅 發(fā)表的提問:
請問做內(nèi)賬計提租金水電費的話會計分錄是怎樣
借;管理費用等科目 貸;預(yù)提費用
4樓
2023-03-11 12:41:09
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 發(fā)表的提問:
老師您好,計提營業(yè)場地租金及水電費的會計分錄怎么做?
你好,一般不需要計提的,發(fā)生了就計入相關(guān)科目核算就是了
5樓
2023-03-11 13:38:13
全部回復(fù)
婷:回復(fù)鄒老師 我們11月1日支付了10月的租金,這種情況下需要計提嗎?怎么做分錄呢
2023-03-11 13:56:40
鄒老師:回復(fù)你好,不需要計提 借;銷售費用等科目 貸;銀行存款等科目
2023-03-11 14:10:38
龍老師
職稱:會計
5.00
解題: 0.06w
引用 @ 舒服的煎餅 發(fā)表的提問:
請問做內(nèi)賬計提租金水電費的話會計分錄是怎樣
1、計提房租 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 2、計提水電費 借:制造費用(注:生產(chǎn)用電) 管理費用(注:生產(chǎn)以外的用電) 貸:其他應(yīng)付款(或者:應(yīng)付賬款)
6樓
2023-03-11 15:02:02
全部回復(fù)
小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 曉傅 發(fā)表的提問:
計提水電費怎么做分錄呢
借:管理費用等 貸:其他應(yīng)付款
7樓
2023-03-11 16:03:21
全部回復(fù)
曉傅:回復(fù)小云老師 支付時是借其他應(yīng)付貸銀行存款?
2023-03-11 16:14:51
小云老師:回復(fù)曉傅是的,沒錯。
2023-03-11 16:39:35
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 點、 發(fā)表的提問:
老師,計提電費水費的會計分錄怎么寫
你好,借;制造費用等科目,貸;其他應(yīng)付款
8樓
2023-03-11 17:05:54
全部回復(fù)
點、:回復(fù)鄒老師 老師,我司有一家商場-出租,月末現(xiàn)場人員還沒有提供電費數(shù)據(jù)給財務(wù)部,這樣我們要怎么做預(yù)提數(shù)和怎么分攤到各個租戶呢
2023-03-11 17:21:06
鄒老師:回復(fù)點、你好,預(yù)提數(shù)=用電度數(shù)*單位電價 分攤到各個租戶的金額=預(yù)提數(shù)/租戶數(shù)量
2023-03-11 17:40:49
點、:回復(fù)鄒老師 老師,給員工分紅怎么做賬務(wù)處理呢
2023-03-11 17:56:46
鄒老師:回復(fù)點、你好,是股份分紅?還是獎金的形式?
2023-03-11 18:14:03
點、:回復(fù)鄒老師 如果是股東分紅或者是獎金形式,分別怎么做賬務(wù)處理
2023-03-11 18:30:27
鄒老師:回復(fù)點、你好 如果是股東分紅 借;利潤分配——應(yīng)付股利 , 貸;應(yīng)付股利 借;應(yīng)付股利 , 貸;銀行存款 如果是獎金 借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 , 貸;銀行存款等科目
2023-03-11 18:49:50
點、:回復(fù)鄒老師 老師,我司是做別墅短租的,但是之前財務(wù)把收入和成本都是做代收代付的,然后月末手工結(jié)轉(zhuǎn)代收代付款,請問這樣做賬合理嗎?
2023-03-11 19:04:12
鄒老師:回復(fù)點、你好,實際是代收代付嗎?還是租入之后轉(zhuǎn)租呢?
2023-03-11 19:24:15
點、:回復(fù)鄒老師 老師,是的,實際是我們租之后再轉(zhuǎn)租出去,我們有跟房產(chǎn)公司簽了委托協(xié)議
2023-03-11 19:35:27
鄒老師:回復(fù)點、你好,那這種情況(租入之后轉(zhuǎn)租)就不能按代收代付處理 應(yīng)當把轉(zhuǎn)租出去的做收入核算 ,租入支付的款項做成本核算
2023-03-11 20:00:03
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ ☆僮吣☆ 發(fā)表的提問:
上個月計提水電費,下個月支付時,用保險費賠償款抵扣水電費,會計分錄要怎樣做?
借 管理費用 貸 其他應(yīng)收款 借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
9樓
2023-03-11 18:30:27
全部回復(fù)
恩熙老師
職稱:6年財會和3年稅務(wù)實操經(jīng)驗,會計師,6年財務(wù)崗位經(jīng)驗+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗
4.96
解題: 0.16w
引用 @ 1428847081 發(fā)表的提問:
沖減計提的水電費如何做會計分錄
借:費用-負數(shù) 貸:其他應(yīng)付款:-負數(shù)
10樓
2023-03-11 19:50:00
全部回復(fù)
1428847081:回復(fù)恩熙老師 老師,那暫估費用咋做賬務(wù)處理
2023-03-11 20:21:10
恩熙老師:回復(fù)1428847081暫估的費用,預(yù)計不會發(fā)生了,也原分錄以負數(shù)沖紅。
2023-03-11 20:42:10
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 1428847081 發(fā)表的提問:
計提水電費時,借制造費用-水電費銷售費用水電費,貸其他應(yīng)付款-水費 其他應(yīng)付款-電費,沖銷計提的水電費咋做會計分錄
您的計提分錄就錯了
11樓
2023-03-11 21:14:17
全部回復(fù)
1428847081:回復(fù)暖暖老師 老師,那正確的是什么樣的
2023-03-11 21:45:57
暖暖老師:回復(fù)1428847081借:你那些科目 貸:預(yù)提費用
2023-03-11 22:05:04
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ Smile 發(fā)表的提問:
計提水電費的會計分錄,貸方是什么科目
貸方就是應(yīng)付賬款了
12樓
2023-03-11 22:18:41
全部回復(fù)
Smile:回復(fù)辜老師 二級科目是什么
2023-03-11 22:35:29
辜老師:回復(fù)Smile貸:應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商
2023-03-11 22:48:57
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 小鵬 發(fā)表的提問:
在未知本月水電費用具體金額時,計提水電費怎么寫分錄?
你好 借;制造費用等科目 貸;其他應(yīng)付款
13樓
2023-03-11 23:14:21
全部回復(fù)
小鵬:回復(fù)鄒老師 收到水電費發(fā)票后怎么處理呢?
2023-03-11 23:42:34
鄒老師:回復(fù)小鵬你好 先沖銷之前分錄 借;其他應(yīng)付款 貸;制造費用等科目 然后根據(jù)發(fā)票做分錄 借;制造費用等科目 貸;銀行存款等科目
2023-03-12 00:09:34
星河老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 清爽的胡蘿卜 發(fā)表的提問:
月末要不要計提本月水電費,付水電費分錄如果寫?
同學(xué) 一般情況下水電費是當月計提下個月支付的。 借 管理費用-水電費 ? ? ?貸 應(yīng)付賬款---XXX公司 付款的時候 借 應(yīng)付賬款---XXX ? ? ?貸 銀行存款
14樓
2023-03-12 00:21:03
全部回復(fù)
清爽的胡蘿卜:回復(fù)星河老師 我以前一直用,預(yù)付帳款,因為沒收到發(fā)票,一般2個月開一次發(fā)票
2023-03-12 00:36:51
星河老師:回復(fù)清爽的胡蘿卜同學(xué) 如果是沒有收到發(fā)票的情況下,用預(yù)付賬款是可以的,你做的對 。
2023-03-12 01:04:56
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 端莊的發(fā)夾 發(fā)表的提問:
多計提的水電費分錄怎么做
你好,沒有跨年的,直接用負數(shù)減掉,
15樓
2023-03-12 01:21:47
全部回復(fù)
端莊的發(fā)夾:回復(fù)莊老師 沒有跨年,是原分錄做嗎,然后差額用紅字,這樣子可以嗎
2023-03-12 01:40:48
莊老師:回復(fù)端莊的發(fā)夾你好,是的,是這樣的,
2023-03-12 01:57:31

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