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會計期末余額寫在哪邊
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莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 優(yōu)美的貓咪 發(fā)表的提問:
t型賬期末余額為零寫在哪邊
你好,T字帳期末余額為零的,借方余額寫零,貸方余額也寫零。
1樓
2023-03-09 16:48:42
全部回復(fù)
優(yōu)美的貓咪:回復(fù)莊老師 所有科目都是嗎
2023-03-09 17:16:46
莊老師:回復(fù)優(yōu)美的貓咪你好,是的,是這樣的,
2023-03-09 17:46:31
優(yōu)美的貓咪:回復(fù)莊老師 好的,謝謝
2023-03-09 17:57:43
莊老師:回復(fù)優(yōu)美的貓咪您好,祝你學(xué)習(xí)快樂
2023-03-09 18:11:24
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
會計中哪些科目期末有余額在哪方,哪些科目期末沒有余額
會計中哪些科目期末有余額在哪方,哪些科目期末沒有余額
2樓
2023-03-09 18:00:42
全部回復(fù)
李老師:回復(fù)愛笑的流沙損益類科目一般期末沒有余額的 其他科目都可能有余額
2023-03-09 18:29:57
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 15200889523 發(fā)表的提問:
老師你好,怎么樣區(qū)分會計科目期初余額和期末余額在T字形賬戶的那邊
同學(xué)。如果是資產(chǎn)類、成本類、費(fèi)用類一般是在左邊也就是借方。如果是負(fù)債類、所有者權(quán)益、收入類,一般是在右邊也就是貸方
3樓
2023-03-09 19:20:39
全部回復(fù)
王利老師
職稱:中級會計師
4.90
解題: 0.14w
引用 @ cicici豆 發(fā)表的提問:
你好,在填寫增值稅一般納稅人補(bǔ)充數(shù)據(jù)采集表時,那個現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金借方發(fā)生額怎么計算,這個數(shù)據(jù)是本年累計的還是當(dāng)月的?
你好,資產(chǎn)負(fù)債表填的是期末余額
4樓
2023-03-09 20:31:09
全部回復(fù)
趙老師
職稱:中級會計師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 尋の夢の者の 發(fā)表的提問:
資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額是不是本月數(shù)據(jù)加上上月期末余額
是的。
5樓
2023-03-09 21:53:14
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 瀟瀟暮雨 發(fā)表的提問:
老師,期初余額的借貸和期末余額的借貸關(guān)系有沒有公式
期末余額=期初余額+本期增加—本期減少
6樓
2023-03-09 23:07:01
全部回復(fù)
小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 風(fēng)中的發(fā)帶 發(fā)表的提問:
T型賬戶有一些答案把期初余額寫成月初余額,把本期發(fā)生額寫成本月合計,以及把期末余額寫成月末余額。請問我可以直接寫期初余額、本期發(fā)生額以及期末余額,不寫成月初余額、本月合計以及月末余額這樣可以嗎,會不會扣分呀!是不是兩種方法都是對的?
你好,可以的,都是正確的
7樓
2023-03-10 00:07:43
全部回復(fù)
彩麗老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ Hang521 發(fā)表的提問:
那老師會計科目哪些余額期末應(yīng)該在貸方,哪些在借方
你好,資產(chǎn)類,期末余額在借方。負(fù)責(zé)類、權(quán)益類科目,期末余額在貸方。備抵科目則是相反的
8樓
2023-03-10 01:25:27
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
會計中的期末余額一般在貸方的是哪個賬戶
會計中的期末余額一般在貸方的是哪個賬戶
9樓
2023-03-10 02:46:32
全部回復(fù)
宋生老師:回復(fù)愛笑的流沙您好。期末余額在貸方的一般是負(fù)債類科目。
2023-03-10 03:02:56
周曉曉老師
職稱:,中級會計師
4.97
解題: 0.08w
引用 @ 菜菜 發(fā)表的提問:
老師你好,麻煩幫我看下這個應(yīng)付工資的期末余額怎么在借方,我是不是哪邊寫錯了?
您好,請核實(shí)一下2019-4-30號支付那筆是否無誤,希望能夠幫助到您,謝謝
10樓
2023-03-10 03:46:42
全部回復(fù)
菜菜:回復(fù)周曉曉老師 謝謝
2023-03-10 04:09:11
周曉曉老師:回復(fù)菜菜客氣了,希望能夠幫助到您,滿意請給五星好評
2023-03-10 04:24:42
菜菜:回復(fù)周曉曉老師 老師你好,是我劃紅框的那一筆,對嗎?
2023-03-10 04:40:22
周曉曉老師:回復(fù)菜菜您好,是的,希望能夠幫助到您,滿意請給五星好評
2023-03-10 04:51:37
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ ray02 發(fā)表的提問:
老師,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額兩邊不平衡的問題出現(xiàn)在哪呢
你好,有制造費(fèi)用科目余額沒有結(jié)平嗎?
11樓
2023-03-10 04:38:06
全部回復(fù)
ray02:回復(fù)鄒老師 這種情況從哪開始查
2023-03-10 04:56:01
鄒老師:回復(fù)ray02你好,首先去查看制造費(fèi)用科目余額有沒有結(jié)平 如果制造費(fèi)用科目余額結(jié)平了,而且報表不平,就需要去檢查是不是軟件取數(shù)公式出錯 了
2023-03-10 05:09:43
ray02:回復(fù)鄒老師 工程施工的費(fèi)用期末怎么有余額呢?有點(diǎn)不懂
2023-03-10 05:34:16
鄒老師:回復(fù)ray02你好,工程沒有完工,那工程施工科目就會有余額的 你工程施工科目余額有體現(xiàn)在報表的存貨欄次嗎?
2023-03-10 05:59:05
ray02:回復(fù)鄒老師 沒有,那要怎么改,工程施工科目余額最終結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢
2023-03-10 06:20:46
鄒老師:回復(fù)ray02你好,你需要把存貨欄次的取數(shù)公式加上工程施工科目的余額才是的
2023-03-10 06:45:35
ray02:回復(fù)鄒老師 工程施工是直接費(fèi)用和間接費(fèi)用,怎么要加存貨呢?
2023-03-10 06:56:16
鄒老師:回復(fù)ray02你好,工程施工企業(yè),工程施工科目的期末余額就需要在報表的存貨欄次體現(xiàn)的
2023-03-10 07:21:40
ray02:回復(fù)鄒老師 我看了一下,生產(chǎn)成本的金額也轉(zhuǎn)到在產(chǎn)品里,而且數(shù)據(jù)也對不上是什么原因嘛,我拍照你看看
2023-03-10 07:37:17
鄒老師:回復(fù)ray02你好,生產(chǎn)成本的金額應(yīng)當(dāng)在存貨欄次體現(xiàn)才是的
2023-03-10 07:49:19
ray02:回復(fù)鄒老師 圖二資產(chǎn)負(fù)債表金額是34841.65,圖一明細(xì)賬金額為22356.65這又是為啥嘛
2023-03-10 08:16:21
鄒老師:回復(fù)ray02你好,資產(chǎn)負(fù)債表與明細(xì)賬余額不一致,就需要去檢查是不是軟件出錯了的
2023-03-10 08:32:27
ray02:回復(fù)鄒老師 如果生產(chǎn)成本金額轉(zhuǎn)入在產(chǎn)品,但這是發(fā)生的生產(chǎn)工人工資哪,如果一直在在產(chǎn)品科目那數(shù)據(jù)越來越多怎么辦嘛
2023-03-10 08:54:34
鄒老師:回復(fù)ray02你好,完工了就從在產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,那這樣在產(chǎn)品就會減少了
2023-03-10 09:08:39
ray02:回復(fù)鄒老師 這是人工工資不是在產(chǎn)品,請問生產(chǎn)工人工資怎么計提,分錄是什么?是不是我分錄做錯了
2023-03-10 09:21:37
鄒老師:回復(fù)ray02你好,生產(chǎn)工人工資的計提分錄是 借;生產(chǎn)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬
2023-03-10 09:39:13
ray02:回復(fù)鄒老師 老師,我想要你幫忙解決下我的實(shí)質(zhì)問題哪,你怎么
2023-03-10 09:58:20
鄒老師:回復(fù)ray02你好,請看圖,你問題是問生產(chǎn)工人工資怎么計提,分錄是什么,我給了計提的分錄啊 生產(chǎn)工人工資的計提分錄是 借;生產(chǎn)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬
2023-03-10 10:10:17
張偉老師
職稱:會計師
4.91
解題: 0.74w
引用 @ 昏睡的樹葉 發(fā)表的提問:
主管為什么讓把審計報告資產(chǎn)負(fù)債表上邊期初余額寫在3月份出的資產(chǎn)負(fù)債表上期初余額上,但又不改期末余額,這樣行嗎
不行
12樓
2023-03-10 05:28:24
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 會計 發(fā)表的提問:
庫存現(xiàn)金期末余額在貸方 如何調(diào)整 會計分錄怎么寫?
你好,是什么原因造成的期末余額負(fù)數(shù)
13樓
2023-03-10 06:56:45
全部回復(fù)
會計:回復(fù)鄒老師 是因為收購農(nóng)民個人農(nóng)副原材料 使用是現(xiàn)金支付的
2023-03-10 07:22:20
鄒老師:回復(fù)會計你好,那公司得有足夠的現(xiàn)金才可以支付,沒有就需要借款的
2023-03-10 07:41:21
會計:回復(fù)鄒老師 @鄒老師:借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款法人。這分錄可以嗎?
2023-03-10 08:04:01
鄒老師:回復(fù)會計你好,貸方通常是做其他應(yīng)付款
2023-03-10 08:21:00
羅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ Lily 發(fā)表的提問:
老師 剛才的問題你還沒有回答我呢
資產(chǎn)負(fù)債表就只有期初余額和期末余額,建賬肯定錄入期初余額(就是手工帳的期末余額)
14樓
2023-03-10 08:02:21
全部回復(fù)
羅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 思念 發(fā)表的提問:
請問地稅申報表中新資產(chǎn)負(fù)債表期末余額和年初余額怎么填寫?
就根據(jù)你們編制的會計報表填列啊,如果你們選擇的會計制度不一樣,就需要人工調(diào)整對應(yīng)的科目。
15樓
2023-03-10 09:11:17
全部回復(fù)

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