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生育報銷報銷會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 高挑的鏡子 發(fā)表的提問:
職工報銷生育津貼,會計分錄怎么做?
你好 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 , 貸;銀行存款等科目
1樓
2023-03-09 18:28:34
全部回復
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 不仙 發(fā)表的提問:
員工生育險報銷怎么做會計分錄,報銷款社保局打進對公賬戶后怎么做會計分錄
借銀行 貸其他應付款支付給員工做借其他應付款 貸銀行
2樓
2023-03-09 19:22:23
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 不仙 發(fā)表的提問:
員工拿單據報銷生育險怎么做會計分錄
你好,這個是社保局先給了你們,然后你們打款給個人嗎?
3樓
2023-03-09 20:22:26
全部回復
不仙:回復郭老師 是的,
2023-03-09 20:57:23
郭老師:回復不仙你們單位收到借銀行存款貸,其他應付款 報銷的時候做,相反分錄。
2023-03-09 21:22:11
不仙:回復郭老師 社保局已經打款進公司對公,然后公司也轉賬給員工了
2023-03-09 21:36:39
郭老師:回復不仙你們單位收到借銀行存款貸,其他應付款 報銷的時候做,相反分錄。
2023-03-09 21:59:28
苳苳老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 0.25w
引用 @ 繁榮的鏡子 發(fā)表的提問:
報銷會計繼續(xù)教育 怎么做分錄
借:應付職工薪酬-教育經費 貸:銀行存款/現金
4樓
2023-03-09 21:26:15
全部回復
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 繁榮的鏡子 發(fā)表的提問:
會計報銷繼續(xù)教育費怎么做分錄
你好 借管理費用等職工教育費費用貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款
5樓
2023-03-09 22:37:18
全部回復
繁榮的鏡子:回復玲老師 直接 借 管理費用 培訓費 貸 銀行存款 不行嗎
2023-03-09 22:53:41
玲老師:回復繁榮的鏡子為職工支付的需要記應付職工薪酬科目。
2023-03-09 23:16:02
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 飄渺宮 發(fā)表的提問:
請問生育報銷怎么做分錄
你好,不應該是社保承擔嗎?你們記住其他應收款就可以。
6樓
2023-03-09 23:49:11
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飄渺宮:回復QQ老師 是社保中心打過來的一筆生育報銷金,借銀行存款,貸是什么?
2023-03-10 00:18:25
QQ老師:回復飄渺宮您好,計入其他應付款,因為這錢要付給職工的。
2023-03-10 00:42:11
飄渺宮:回復QQ老師 借銀行存款,貸其他應付款,給職工的時候就借其他應付款,貸現金就可以了嗎?中間還有其他環(huán)節(jié)需要轉一下嗎?
2023-03-10 00:57:52
QQ老師:回復飄渺宮你好,不需要其他環(huán)節(jié)了,這樣就可以。
2023-03-10 01:25:14
飄渺宮:回復QQ老師 好的謝謝
2023-03-10 01:43:19
QQ老師:回復飄渺宮不客氣,歡迎下次提問。
2023-03-10 02:12:04
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 廖**文 發(fā)表的提問:
員工生活費報銷單報銷的會計分錄
不是為公司服務的?做福利費還這個需要和工資薪金合并代扣代繳個人所得稅
7樓
2023-03-10 00:50:51
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廖**文:回復maize老師 就是公司食堂
2023-03-10 01:18:44
廖**文:回復maize老師 聽不
2023-03-10 01:39:01
廖**文:回復maize老師
2023-03-10 01:52:52
廖**文:回復maize老師
2023-03-10 02:04:23
maize老師:回復廖**文公司食堂做福利費就可以
2023-03-10 02:16:57
廖**文:回復maize老師 借什么,貸什么?
2023-03-10 02:39:28
maize老師:回復廖**文借管理費用福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行
2023-03-10 03:03:33
廖**文:回復maize老師 可以寫成一步,借管理費用福利貸銀行存款嗎,因為已報
2023-03-10 03:15:29
廖**文:回復maize老師
2023-03-10 03:33:00
maize老師:回復廖**文需要通過應付職工薪酬這個科目
2023-03-10 04:01:13
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 恬淡如水 發(fā)表的提問:
老師公司收到社保局給員工報銷的生育險,會計分錄怎么做?
你好,你單位收到這個會支付給員工?
8樓
2023-03-10 02:06:39
全部回復
恬淡如水 :回復鄒老師 是的
2023-03-10 02:24:57
鄒老師:回復恬淡如水 你好,借;銀行存款,貸;其他應付款
2023-03-10 02:50:47
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 發(fā)表的提問:
報銷會計人員繼續(xù)教育培訓費會計分錄這么做
你好 借:管理費用? ?, ??????貸:應付職工薪酬—職工教育經費 借:應付職工薪酬—職工教育經費 , ????貸:銀行存款等科目??
9樓
2023-03-10 03:21:38
全部回復
英:回復鄒老師 好的謝謝,要通過應付職工薪酬,職工教育經費這個中間科目,對吧?
2023-03-10 03:48:23
鄒老師:回復你好,是的,是這樣的?
2023-03-10 04:05:26
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 陶木子 發(fā)表的提問:
老師,企業(yè)收到社保報銷的員工生育費怎么出分錄。如,員工生育期間工資照發(fā),工資3500,收到報銷的員工生育金12000,我應如何做分錄
做銀行存款貸應付職工薪酬-社保費
10樓
2023-03-10 04:12:46
全部回復
maize老師:回復陶木子做銀行存款貸應付職工薪酬-社保費
2023-03-10 04:52:59
maize老師:回復陶木子做銀行存款貸應付職工薪酬-社保費
2023-03-10 05:07:15
maize老師:回復陶木子做銀行存款貸應付職工薪酬-社保費
2023-03-10 05:25:56
maize老師:回復陶木子做銀行存款貸應付職工薪酬-社保費
2023-03-10 05:47:15
maize老師:回復陶木子做銀行存款貸應付職工薪酬-社保費
2023-03-10 06:16:27
maize老師:回復陶木子做銀行存款貸應付職工薪酬-社保費
2023-03-10 06:42:55
maize老師:回復陶木子做銀行存款貸應付職工薪酬-社保費
2023-03-10 06:54:49
maize老師:回復陶木子做銀行存款貸應付職工薪酬-社保費
2023-03-10 07:21:35
maize老師:回復陶木子做銀行存款貸應付職工薪酬-社保費
2023-03-10 07:49:27
maize老師:回復陶木子做銀行存款貸應付職工薪酬-社保費
2023-03-10 08:05:18
maize老師:回復陶木子做銀行存款貸應付職工薪酬-社保費
2023-03-10 08:24:32
maize老師:回復陶木子做銀行存款貸應付職工薪酬-社保費
2023-03-10 08:46:58
maize老師:回復陶木子做銀行存款貸應付職工薪酬-社保費
2023-03-10 09:02:20
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 2.20 發(fā)表的提問:
要是不小心打錯報銷單的金額了,要怎么做會計分錄???
你好,正確的金額是?你錯誤的金額是?
11樓
2023-03-10 05:34:12
全部回復
2.20:回復鄒老師 正確的225,錯誤的255
2023-03-10 06:00:36
鄒老師:回復2.20你好,借;管理費用等科目 225,其他應收款 30 貸;庫存現金等科目 255
2023-03-10 06:28:31
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ uha 發(fā)表的提問:
報銷單如何做會計分錄
你好!計入銷售費用就可以了
12樓
2023-03-10 06:28:23
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 五月的雪 發(fā)表的提問:
公司購買空調一臺6500元,會計分錄怎么做,報銷單怎么填寫?
你好 借;固定資產 貸;銀行存款等科目 可以就是寫購買空調支出 6500
13樓
2023-03-10 07:21:32
全部回復
五月的雪:回復鄒老師 不計入固寫資產科目行不,列入其它費用報銷行嗎?
2023-03-10 07:52:07
鄒老師:回復五月的雪你好,超過5000的是需要計入固定資產核算,不可以一次性計入費用核算的
2023-03-10 08:16:26
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 優(yōu)雅的柚子 發(fā)表的提問:
員工墊錢寫了報銷單給老板墊錢,老板再找公司報銷。是不是老板再寫一張報銷單貼員工寫的報銷單上面?會計分錄怎么做
你好,老板再填寫一張報銷單就是了 員工墊付,借;管理費用,貸;其他應付款——員工 老板墊付,借;其他應付款——員工,貸;其他應付款——老板 公司報銷,借;其他應付款——老板,貸;銀行存款等科目
14樓
2023-03-10 08:12:37
全部回復
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 徐文娟 發(fā)表的提問:
公司統一購買酒水茶葉等,用于今年招待客戶,報銷單上用途說明怎么寫?會計分錄怎么做合理?
公司統一購買酒水茶葉等,用于今年招待客戶,報銷單上用途說明招待客戶 借 管理費用-業(yè)務招待費 貸 銀行存款
15樓
2023-03-10 09:24:48
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徐文娟:回復紫藤老師 這個以后實際招待的時候是否還要會計處理?
2023-03-10 09:46:54
紫藤老師:回復徐文娟這個以后實際招待的時候不要會計處理
2023-03-10 10:00:47
徐文娟:回復紫藤老師 只寫招待客戶,稅務上是否會問招待哪里的客戶,是否要寫明?
2023-03-10 10:28:31
紫藤老師:回復徐文娟你寫詳細就更好了
2023-03-10 10:46:48
徐文娟:回復紫藤老師 但是這個費用是先支出,以后才發(fā)生招待業(yè)務,現在也不清楚具體招待哪個公司的客戶,或者是新開發(fā)的客戶,所以這個要寫具體好像不好寫啊
2023-03-10 10:58:33
紫藤老師:回復徐文娟寫招待客戶即可,發(fā)生的時候在備注
2023-03-10 11:12:08
徐文娟:回復紫藤老師 好的,謝謝
2023-03-10 11:39:40
紫藤老師:回復徐文娟不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!
2023-03-10 12:03:51

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